Приложение к Постановлению от 31.10.2016 г № 1191 Направление
Прогнозируемые индексы роста расходов бюджета мо мр "Печора" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Виды расходов |
Параметры увеличения расходов: |
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг и на увеличение стоимости материальных запасов, относящиеся к обеспечению выполнения функций органов местного самоуправления МО МР "Печора" и обеспечению деятельности муниципальных учреждений МО МР "Печора" |
с 1 января на 4,0%% |
с 1 января на 4,0%% |
с 1 января на 4,0%% |
Расходы на оплату коммунальных услуг |
с 1 января на 2,0%% |
с 1 января на 2,0%% |
с 1 января на 2,0%% |
Для ГРБС, подведомственные учреждения, которых являются потребителями услуг теплоснабжающей организации АО "КТК" |
с 1 января на 6,0%% |
с 1 января 4,0%% |
с 1 января 4,0%% |
Расходы в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг |
с 1 января на 6,0%% |
с 1 января 4,0%% |
с 1 января 4,0%% |
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений МО МР "Печора" (за исключением работников муниципальных учреждений социальной сферы, указанных в решениях Президента Российской Федерации, регулирующих мероприятия по реализации государственной социальной политики) |
- |
- |
- |
Прочие расходы, в том числе на закупку товаров, работ и услуг в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО МР "Печора" и финансового обеспечения муниципальных заданий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сохранить на уровне 2016 года.