Постановление от 02.11.2016 г № 2945
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2070
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденным постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденными постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1634, администрация постановляет:
1.Внести в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2070 (далее - Программа), изменения следующего содержания:
1.1.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО "УХТА"
"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель Программы |
Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" (далее - УЭР) |
Соисполнители Программы |
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УК");
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" (далее - КУМИ) |
Подпрограммы Программы |
1. Стратегическое планирование в МОГО "Ухта".
2. Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта".
3. Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта" |
Цель Программы |
Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа |
Задачи Программы |
1. Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО "Ухта".
2. Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта".
3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа |
Целевые индикаторы (показатели) Программы |
1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей).
2. Оборот малых предприятий (млн. рублей в ценах соответствующих лет) |
Сроки и этапы реализации Программы |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования Программы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
|
2014 |
0,00 |
119 300,00 |
1 705 000,00 |
0,00 |
1 824 300,00 |
|
2015 |
0,00 |
119 300,00 |
534 693,00 |
0,00 |
653 993,00 |
|
2016 |
714 668,00 |
802 966,00 |
1 810 612,00 |
0,00 |
3 328 246,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
1 810 612,00 |
0,00 |
1 810 612,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
1 810 612,00 |
0,00 |
1 810 612,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
1 810 612,00 |
0,00 |
1 810 612,00 |
|
Итого |
714 668,00 |
1 041 566,00 |
9 482 141,00 |
0,00 |
11 238 375,00 |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие МОГО "Ухта", основанное на повышении инвестиционной активности, развитие малого и среднего предпринимательства.
Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит не менее 112%% по отношению к 2013 году;
- сохранить оборот малых предприятий, как минимум, на уровне 2013 года |
".
1.2.Паспорт подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЭР |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" |
Задача подпрограммы |
Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ МОГО "Ухта".
2. Удельный вес расходов бюджета МОГО "Ухта", представленных в виде муниципальных программ |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Создание актуальной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию МОГО "Ухта".
2. Обеспечение взаимосвязи целей, задач и показателей в документах стратегического планирования |
".
1.3.Паспорт подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство
в МОГО "Ухта"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УЭР |
Соисполнители подпрограммы |
МУ "УК"
КУМИ |
Цель подпрограммы |
Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |
Задача подпрограммы |
Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц).
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%%).
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (единиц).
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (единиц) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
|
2014 |
0,00 |
119 300,00 |
1 705 000,00 |
0,00 |
1 824 300,00 |
|
2015 |
0,00 |
119 300,00 |
534 693,00 |
0,00 |
653 993,00 |
|
2016 |
714 668,00 |
434 266,00 |
1 441 912,00 |
0,00 |
2 590 846,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
1 441 912,00 |
0,00 |
1 441 912,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
1 441 912,00 |
0,00 |
1 441 912,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
1 441 912,00 |
0,00 |
1 441 912,00 |
|
Итого |
714 668,00 |
672 866,00 |
8 007 341,00 |
0,00 |
9 394 875,00 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта", как минимум, на уровне 2013 года |
".
1.4.Паспорт подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы 3 "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
УК |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Создание условий для развития туризма на территории городского округа |
Задачи подпрограммы |
1. Создание системы информационного обеспечения туризма.
2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Количество публикаций в разделе "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" (единиц).
2. Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры) (единиц).
3. Наличие визит-центра (да/нет).
4. Количество коллективных средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные средства размещения) (единиц).
5. Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма (человек) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2016 - 2020 годы |
Объемы финансирования подпрограммы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
|
2016 |
0,00 |
368 700,00 |
368 700,00 |
0,00 |
737 400,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
368 700,00 |
0,00 |
368 700,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
368 700,00 |
0,00 |
368 700,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
368 700,00 |
0,00 |
368 700,00 |
|
Итого |
0,00 |
368 700,00 |
1 474 800,00 |
0,00 |
1 843 500,00 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение количества публикаций в разделе "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" к 2020 году в 6 раз по отношению к уровню 2015 года.
2. Увеличение количества коллективных средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные средства размещения) к 2020 году до 22 единиц |
".
1.5.Таблицу 3.1 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Руководитель администрации
МОГО "Ухта"
М.ОСМАНОВ
Приложения
2016-11-02
Приложение к Постановлению от 02 ноября 2016 года № 2945
Приложение к Постановлению от 02 ноября 2016 года № 2945