N п/п | Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Инта" "Развитие образования" | |
1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
2. | Соисполнитель муниципальной программы | 2.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта"; 2.2. Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского округа "Инта"; 2.3. Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
3. | Подпрограммы муниципальной программы | 3.1. Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования 3.2. Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования 3.3. Подпрограмма 3. Дети и молодежь 3.4. Подпрограмма 4. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков 3.5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
4. | Цель муниципальной программы | 4.1. Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан МОГО "Инта" |
5. | Задачи муниципальной программы | 5.1. Повышение качества общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях; 5.2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере общего, основного общего, среднего общего образования; 5.3. Повышение доступности и качества дополнительного образования; 5.4. Развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; 5.5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками |
6. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 6.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах), %%; 6.2. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %%; 6.3. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, %%. 6.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %%; 6.5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %%; 6.6. Охват детей и подростков организованными формами оздоровления и отдыха, %%; 6.7. Доля детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время, %%; 6.8. Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования, %% |
7. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 7.1. Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2020 год |
8. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | 8.1. Общий объем финансирования Программы, всего: 4 764 029,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 081 412,4 тыс. рублей; 2015 год - 1 007 915,4 тыс. рублей; 2016 год - 998 576,7 тыс. рублей; 2017 год - 837 941,2 тыс. рублей; 2018 год - 838 183,6 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; из них: 8.1.1. Средства федерального бюджета, всего: 2 750 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 750 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 8.1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 2 946 904,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 683 027,2 тыс. рублей; 2015 год - 584 494,8 тыс. рублей; 2016 год - 581 132,7 тыс. рублей; 2017 год - 549 003,7 тыс. рублей; 2018 год - 549 246,1 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 8.1.3. Средства местного бюджета, всего: 1 804 524,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 395 635,2 тыс. рублей; 2015 год - 416 320,6 тыс. рублей; 2016 год - 414 694,0,0 тыс. рублей; 2017 год - 288 937,5 тыс. рублей; 2018 год - 288 937,5 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 8.1.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 8.1.5. Кредиторская задолженность - 9 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 2 750,0 тыс. рублей |
9. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К 2020 году планируется достичь: 9.1. Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах) до 69,5%%; 9.2. Увеличение удельного веса населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 87%%; 9.3. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования - ежегодно не менее 30%%; 9.4. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,9%%; 9.5. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 86,9%%; 9.6. Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, до 99%%; 9.7. Увеличение доли детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время до 68%%; 9.8. Достижение уровня удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования 100%% |
"1. Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.
1.1. Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования".
"1. Для оценки программы необходимы следующие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах), %%;
1.2. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %%;
1.3. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, %%.
1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %%;
1.5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %%;
1.6. Охват детей и подростков организованными формами оздоровления и отдыха, %%;
1.7. Доля детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время, %%;
1.8. Уровень удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования, %%.
2. К 2020 году планируется достигнуть следующих ожидаемых конечных результатов муниципальной программы:
2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах) - 69,5%%;
2.2. Увеличение удельного веса населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 87%%;
2.3. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования - ежегодно не менее 30%%.
2.4. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,9%%;
2.5. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 86,9%%;
2.6. Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, до 99%%;
2.7. Увеличение доли детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время до 68%%;
2.8. Достижение уровня удовлетворенности населения МОГО "Инта" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования 100%%.";
"1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 4 764 029,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 081 412,4 тыс. рублей;
2015 год - 1 007 915,4 тыс. рублей;
2016 год - 998 576,1 тыс. рублей;
2017 год - 837 941,2 тыс. рублей;
2018 год - 838 183,6 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей; из них:
1.1. Средства федерального бюджета,
всего: 2 750 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 2 750 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 2 946 904,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 683 027,2 тыс. рублей;
2015 год - 584 494,8 тыс. рублей;
2016 год - 581 132,7 тыс. рублей;
2017 год - 549 003,7 тыс. рублей;
2018 год - 549 246,1 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.3. Средства местного бюджета, всего: 1 804 524,88 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 395 635,2 тыс. рублей;
2015 год - 416 320,6 тыс. рублей;
2016 год - 414 694,0 тыс. рублей;
2017 год - 288 937,5 тыс. рублей;
2018 год - 288 937,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.5. Кредиторская задолженность - 9 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 2 750,0 тыс. рублей.";
N п/п | Развитие системы дошкольного образования | |
1. | Соисполнитель муниципальной программы | 1.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
2. | Цель подпрограммы | 2.1. Повышение качества общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях |
3. | Задачи подпрограммы | 3.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 3.2. Развитие и модернизация системы дошкольного образования; 3.3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
4. | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 4.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированного на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах), %%; 4.2. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, %%; 4.3. Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, %%; 4.4. Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, руб.; 4.5. Доля реализации образовательных программ дошкольного образования, %%; 4.6. Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %%; 4.7. Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения, тыс. руб.; 4.8. Количество проведенных организационных и методических мероприятий, ед.; 4.9. Количество вновь введенных мест, ед.; 4.10. Доля дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, %%; 4.11. Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дошкольного образования в соответствующем году, %%; 4.12. Развитие содержания дошкольного образования: совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, %%; 4.13. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общем числе педагогических работников дошкольных образовательных организаций, %%; 4.14. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, %% |
5. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год |
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 1 594 564,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 345 584,6 тыс. рублей; 2015 год - 328 141,9 тыс. рублей; 2016 год - 345 140,2 тыс. рублей; 2017 год - 287 757,2 тыс. рублей; 2018 год - 287 940,6 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; из них: 6.1. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 1 285 616,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 270 395,4 тыс. рублей; 2015 год - 250 224,5 тыс. рублей; 2016 год - 266 931,4 тыс. рублей; 2017 год - 248 940,7 тыс. рублей; 2018 год - 249 124,1 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.3. Средства местного бюджета, всего: 308 198,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 75 189,2 тыс. рублей; 2015 год - 77 917,4 тыс. рублей; 2016 год - 77 458,8 тыс. рублей; 2017 год - 38 816,5 тыс. рублей; 2018 год - 38 816,5 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.5. Кредиторская задолженность - 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 750,0 тыс. рублей |
7. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | К 2020 году планируется достигнуть следующих результатов: 7.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированного на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах) - 69,5%%; 7.2. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет до 79,3%%; 7.3. Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования до 0,9%%; 7.4. Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций - 53 846,8 руб.; 7.5. Доля реализации образовательных программ дошкольного образования - 100%%; 7.6. Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки - 100%%; 7.7. Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения - 0 тыс. руб.; 7.8. Количество проведенных организационных и методических мероприятий - 11 ед.; 7.9. Количество вновь введенных мест в течение действия муниципальной программы 150 ед.; 7.10. Доля дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии - 0%%; 7.11. Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дошкольного образования в соответствующем году - 100%%; 7.12. Развитие содержания дошкольного образования: совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего образования - 100%%; 7.13. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общем числе педагогических работников дошкольных образовательных организаций - ежегодно не менее 30%%; 7.14. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан - 12,5%% |
"1. Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями).
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных учреждений дошкольного образования общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), и включает в себя оказание муниципальными организациями дошкольного образования, расположенными на территории МОГО "Инта" услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.
1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.
С принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).
1.3. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
Реализация основного мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. Средства получаются в виде субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования. Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов.
Порядок предоставления компенсации части родительской платы путем уменьшения размера фактически взимаемой родительской платы на размер компенсации за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МОГО "Инта", представлен в Приложении 11 к Программе.
2. Для выполнения задачи 2 "Развитие и модернизация системы дошкольного образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
2.1. Организационные, методические, воспитательные мероприятия.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию, проведение, а также организацию участия и поощрение детей за участие в различных мероприятиях, таких как: конкурсы, фестивали, смотры, олимпиады и пр.
2.2. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях.
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами дошкольного образования и удовлетворение потребности населения муниципалитета в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения.
2.3. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций.
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами дошкольного образования и удовлетворение потребности населения муниципального образования в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории МОГО "Инта".
"1. К 2020 году планируется достигнуть следующих результатов:
1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 0 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 0 - 7 лет, скорректированного на численность детей в возрасте 0 - 7 лет, обучающихся в школах) - 69,5%%;
1.2. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет до 79,3%%;
1.3. Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования до 0,9%%;
1.4. Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций - 53 846,8 руб.;
1.5. Доля реализации образовательных программ дошкольного образования - 100%%;
1.6. Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки - 100%%;
1.7. Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения - 0 тыс. руб.;
1.8. Количество проведенных организационных и методических мероприятий - 11 ед.;
1.9. Количество вновь введенных мест в течение действия муниципальной программы 150 ед.;
1.10. Доля дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии - 0%%;
1.11. Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дошкольного образования в соответствующем году - 100%%;
1.12. Развитие содержания дошкольного образования: совершенствование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего образования - 100%%;
1.13. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации в общем числе педагогических работников дошкольных образовательных организаций - ежегодно не менее 30%%;
1.14. Доля дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан - 12,5%%.
2. Исчерпывающий перечень показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы 1 представлен в приложении 6 к Программе.
3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации Подпрограммы 1 отражается в приложении 10 к Программе.";
"1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 1 594 564,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 345 584,6 тыс. рублей;
2015 год - 328 141,9 тыс. рублей;
2016 год - 345 140,2 тыс. рублей;
2017 год - 287 757,2 тыс. рублей;
2018 год - 287 940,6 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
из них:
1.1. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 1 285 616,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 270 395,4 тыс. рублей;
2015 год - 250 224,5 тыс. рублей;
2016 год - 266 931,4 тыс. рублей;
2017 год - 248 940,7 тыс. рублей;
2018 год - 249 124,1 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.3. Средства местного бюджета, всего: 308 198,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 75 189,2 тыс. рублей;
2015 год - 77 917,4 тыс. рублей;
2016 год - 77 458,8 тыс. рублей;
2017 год - 38 816,5 тыс. рублей;
2018 год - 38 816,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.5. Кредиторская задолженность - 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 750,0 тыс. рублей.";
N п/п | Развитие системы общего образования | |
1. | Соисполнитель муниципальной программы | 1.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
2. | Цель подпрограммы | 2.1. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере общего, основного общего, среднего общего образования |
3. | Задачи подпрограммы | 3.1. Обеспечение государственных гарантий доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 3.2. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования; 3.3. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 3.4. Модернизация общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |
4. | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 4.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %%; 4.2. Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, руб.; 4.3. Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся, %%; 4.4. Исполнение объема финансирования на реализацию образовательных программ, %%; 4.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях, %%; 4.6. Количество вновь введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) общеобразовательных организаций, ед.; 4.7. Количество проведенных организационных и методических мероприятий, ед.; 4.8. Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году, %%; 4.9. Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения, от 81%% до 100%% (от общей численности обучающихся по основным образовательным программам общего образования), %%; 4.10. Развитие содержания общего образования: совершенствование образовательных программ и разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, %%; 4.11. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общем числе педагогических работников общеобразовательных учреждений, %%; 4.12. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, в общем количестве общеобразовательных организаций, %%; 4.13. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование/основное общее образование/среднее общее образование, чел.; 4.14. Количество открытых плоскостных спортивных сооружений, построенных на территории общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, шт. |
5. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 2 648 966,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 621 486,0 тыс. рублей; 2015 год - 568 005,0 тыс. рублей; 2016 год - 544 026,3 тыс. рублей; 2017 год - 457 724,5 тыс. рублей; 2018 год - 457 724,5 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; из них: 6.1. Средства федерального бюджета, всего: 2 750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 750,0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 1 652 471,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 411 428,7 тыс. рублей; 2015 год - 331 068,7 тыс. рублей; 2016 год - 312 792,3 тыс. рублей; 2017 год - 298 591,0 тыс. рублей; 2018 год - 298 591,0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.3. Средства местного бюджета, всего: 984 644,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 207 307,3 тыс. рублей; 2015 год - 229 836,3 тыс. рублей; 2016 год - 229 234,0 тыс. рублей; 2017 год - 159 133,5 тыс. рублей; 2018 год - 159 133,5 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.5. Кредиторская задолженность - 9 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 2 000,0 тыс. рублей |
7. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | К 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов: 7.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 86%%; 7.2. Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 72 064,0 руб.; 7.3. Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся до 88%%; 7.4. Исполнение объема финансирования на реализацию образовательных программ - 100%%; 7.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях - 100%%; 7.6. Количество вновь введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) общеобразовательных организаций - 8 ед.; 7.7. Количество проведенных организационных и методических мероприятий до 40 ед. ежегодно; 7.8. Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году - 100%%; 7.9. Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения, от 81%% до 100%% (от общей численности обучающихся по основным образовательным программам общего образования) 100%%; 7.10. Развитие содержания общего образования: совершенствование образовательных программ и разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования - 94,6%%; 7.11. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в общем числе педагогических работников общеобразовательных учреждений - ежегодно не менее 30%%; 7.12. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, в общем количестве общеобразовательных организаций - 6,6%%; 7.13. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование/основное общее образование/среднее общее образование - 1/1/1 чел.; 7.14. Количество открытых плоскостных спортивных сооружений, построенных на территории общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности - 1 шт. |
"1. Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями).
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), и включает в себя оказание муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории МОГО "Инта" муниципальных услуг в рамках муниципального задания.
1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
1.3. Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования.
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение питанием обучающихся 14 классов в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городского округа "Инта", реализующих образовательную программу начального общего образования.
Порядок организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городского округа "Инта", реализующих программу начального общего образования, представлен в Приложении 12 к Программе.
2. Для выполнения задачи 2 "Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего, среднего общего образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
2.1. Строительство и реконструкция организаций общего образования.
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами общего образования и удовлетворение потребности населения муниципального образования в услугах общего образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем строительства и капитального ремонта организаций общего, расположенных на территории МОГО "Инта".
"1. К 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов:
1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 86%%;
1.2. Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 72 064,0 руб.;
1.3. Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся до 88%%;
1.4. Исполнение объема финансирования на реализацию образовательных программ - 100%%;
1.5. Доля обучающихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в общеобразовательных организациях - 100%%;
1.6. Количество вновь введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) общеобразовательных организаций - 8 ед.;
1.7. Количество проведенных организационных и методических мероприятий до 40 ед. ежегодно;
1.8. Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году - 100%%;
1.9. Доля обучающихся, для которых созданы все основные виды современных условий обучения от 81%% до 100%% (от общей численности обучающихся по основным образовательным программам общего образования) 100%%;
1.10. Развитие содержания общего образования: совершенствование образовательных программ и разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС общего образования - 94,6%%;
1.11. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в общем числе педагогических работников общеобразовательных учреждений - ежегодно не менее 30%%;
1.12. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан в общем количестве общеобразовательных организаций - 6,6%%;
1.13. Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование/основное общее образование/среднее общее образование - 1/1/1 чел.;
1.14. Количество открытых плоскостных спортивных сооружений, построенных на территории общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности - 1 шт.
2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 2 представлен в приложении 6 к Программе.
3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации Подпрограммы 2 отражается в приложении 10 к Программе.";
"1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 2 648 966,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 621 486,0 тыс. рублей;
2015 год - 568 005,0 тыс. рублей;
2016 год - 544 026,3 тыс. рублей;
2017 год - 457 724,5 тыс. рублей;
2018 год - 457 724,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей; из них:
1.1. Средства федерального бюджета, всего: 2 750,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 1 652 471,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 411 428,7 тыс. рублей;
2015 год - 331 068,7 тыс. рублей;
2016 год - 312 792,3 тыс. рублей;
2017 год - 298 591,0 тыс. рублей;
2018 год - 298 591,0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.3. Средства местного бюджета, всего: 984 644,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 207 307,3 тыс. рублей;
2015 год - 229 836,3 тыс. рублей;
2016 год - 229 234,0 тыс. рублей;
2017 год - 159 133,5 тыс. рублей;
2018 год - 159 133,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.5. Кредиторская задолженность - 9 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 2 000,0 тыс. рублей.";
N п/п | Дети и молодежь | |
1. | Соисполнитель муниципальной программы | 1.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
2. | Цель подпрограммы | 2.1. Повышение доступности и качества дополнительного образования |
3. | Задачи подпрограммы | 3.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования; 3.2. Развитие и модернизация системы дополнительного образования; 3.3. Создание условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами |
4. | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 4.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования детей, в общем количестве детей от 5 до 18 лет, %%; 4.2. Размер средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования, руб.; 4.3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования в соответствующем году, %%; 4.4. Количество вновь введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) организаций дополнительного образования, ед.; 4.5. Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников организаций дополнительного образования, %%; 4.6. Количество организационных и методических мероприятий, %%; 4.7. Доля организаций дополнительного образования, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, в общем количестве организаций дополнительного образования, %% |
5. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | 6.1. Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 158 383,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 34 292,4 тыс. рублей; 2015 год - 34 397,0 тыс. рублей; 2016 год - 34 369,6 тыс. рублей; 2017 год - 27 662,0 тыс. рублей; 2018 год - 27 662,0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; из них: 6.2. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.3. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.4. Средства местного бюджета, всего: 158 383,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 34 292,4 тыс. рублей; 2015 год - 34 397,0 тыс. рублей; 2016 год - 34 369,6 тыс. рублей; 2017 год - 27 662,0 тыс. рублей; 2018 год - 27 662,0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.5. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей |
7. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов: 7.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования детей, в общем количестве детей от 5 до 18 лет - 86,9%%; 7.2. Размер средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования - 45 816,9 руб.; 7.3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования в соответствующем году - 100%%; 7.4. Количество вновь введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) организаций дополнительного образования - 0 ед.; 7.5. Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников организаций дополнительного образования ежегодно не менее 30%%; 7.6. Количество организационных и методических мероприятий - 8%%; 7.7. Доля организаций дополнительного образования, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, в общем количестве организаций дополнительного образования - 50%% |
"1. Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями).
Реализация основного мероприятия направлена на развитие муниципальных учреждений дополнительного образования детей. В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей и включает в себя оказание данными учреждениями муниципальных услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.
2. Для выполнения задачи 2 "Развитие и модернизация системы дополнительного образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций).
Реализация основного мероприятия направлена на оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей учебным и учебно-лабораторным оборудованием, приобретение основных средств, а также проведение капитальных ремонтов.
2.2. Строительство и реконструкция организаций дополнительного образования.
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных учреждений дополнительного образования.
2.3. Благоустройство территорий муниципальных учреждений (организаций).
Реализация основного мероприятия направлена на приобретение, установку (монтаж, демонтаж) игровых площадок, спортивных комплексов, освещение и асфальтирование территории муниципальных учреждений дополнительного образования детей, озеленение.
2.4. Развитие кадровой системы образовательных организаций.
Реализация основного мероприятия направлена на повышение качества работы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей и развитие дополнительного образования в целом. В рамках данного основного мероприятия производится повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования и обеспечение требований охраны труда.
2.5. Организационные, методические, воспитательные мероприятия.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и проведение конференций, праздников, совещаний и утренников, а также организацию участия и поощрение участников мероприятий.
3. Для выполнения задачи 3 "Создание условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
3.1. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования.
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного основного мероприятия будут реализованы программы обеспечения качественного дополнительного образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающие меры по созданию безбарьерной среды обучения, развитию инфраструктуры и технологий дистанционного обучения детей-инвалидов.";
"1. В 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов:
1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования детей, в общем количестве детей от 5 до 18 лет - 86,9%%;
1.2. Размер средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования - 45 816,9 руб.;
1.3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования в соответствующем году - 100%%;
1.4. Количество вновь введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) организаций дополнительного образования - 0 ед.;
1.5. Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников организаций дополнительного образования ежегодно не менее 30%%;
1.6. Количество организационных и методических мероприятий - 8%%;
1.7. Доля организаций дополнительного образования, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан, в общем количестве организаций дополнительного образования - 50%%.
2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 3 представлен в приложении 6 к Программе.
3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации Подпрограммы 3 отражается в приложении 10 к Программе.";
"1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 158 383,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34 292,4 тыс. рублей;
2015 год - 34 397,0 тыс. рублей;
2016 год - 34 369,6 тыс. рублей;
2017 год - 27 662,0 тыс. рублей;
201 8 год - 27 662,0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
из них:
1.1. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.3. Средства местного бюджета, всего: 158 383,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34 292,4 тыс. рублей;
2015 год - 34 397,0 тыс. рублей;
2016 год - 34 369,6 тыс. рублей;
2017 год - 27 662,0 тыс. рублей;
2018 год - 27 662,0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.";
N п/п | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | |
1. | Соисполнитель муниципальной программы | 1.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта" 1.2. Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского округа "Инта" 1.3. Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
2. | Цель подпрограммы | 2.1. Развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков |
3. | Задачи подпрограммы | 3.1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей |
4. | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 4.1. Количество проведенных мероприятий, ед.; 4.2. Доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, обеспеченных организованным круглогодичным отдыхом, в общем числе детей и подростков в возрасте до 18 лет, %%; 4.3. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, %%; 4.4. Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности образовательных организаций, %%; 4.5. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению, %%; 4.6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, чел. |
5. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 30 886,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9 984,4 тыс. рублей; 2015 год - 6 302,0 тыс. рублей; 2016 год - 4600,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; из них: 6.1. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 2 645,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 203,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 442,6 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.3. Средства местного бюджета, всего: 28 240,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 781,3 тыс. рублей; 2015 год - 4 859,4 тыс. рублей; 2016 год - 4 600,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей |
7. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | К 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов: 7.1. Количество проведенных мероприятий - до 64 ед. ежегодно; 7.2. Доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, обеспеченных организованным круглогодичным отдыхом, в общем числе детей и подростков в возрасте до 18 лет - 26%%; 7.3. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 55,8%%; 7.4. Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности образовательных организаций - 44,4%%; 7.5. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению - 58,5%%; 7.6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан - 690 чел. |
"1. Для выполнения задачи 1 "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1.1. Организация и проведение организационно-методических и контрольных мероприятий, направленных на организацию оздоровления и трудоустройства детей и подростков.
Реализация основного мероприятия направлена на страхование жизни и здоровья детей, сопровождение детей при организации оздоровления и отдыха, организацию собраний для детей и родителей.
1.2. Обеспечение организованного круглогодичного отдыха.
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение питанием, медицинскими препаратами, расходными материалами детей при организации круглогодичного отдыха. Организация проведения военно-патриотического лагеря "Новое поколение", передвижного туристского спортивного лагеря "Приполярье".
"1. К 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов:
1.1. Количество проведенных мероприятий - до 64 ед. ежегодно;
1.2. Доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, обеспеченных организованным круглогодичным отдыхом, в общем числе детей и подростков в возрасте до 18 лет - 26%%;
1.3. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 55,8%%;
1.4. Доля детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в общей численности образовательных организаций - 44,4%%;
1.5. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, подлежащих оздоровлению - 58,5%%;
1.6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан - 690 чел.
2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 4 представлен в приложении 6 к Программе.";
"1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет муниципального бюджета составляет - 30 886,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 984,4 тыс. рублей;
2015 год - 6 302,0 тыс. рублей;
2016 год - 4600,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
из них:
1.1. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 2 645,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 203,1 тыс. рублей;
2015 год - 1 442,6 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.3. Средства местного бюджета, всего: 28 240,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 781,3 тыс. рублей;
2015 год - 4 859,4 тыс. рублей;
2016 год - 4 600,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.";
N п/п | Обеспечение реализации муниципальной программы | |
1. | Соисполнитель муниципальной программы | 1.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта" |
2. | Цель подпрограммы | 2.1. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками |
3. | Задачи подпрограммы | 3.1. Исполнение задач и функций отдела образования на территории МОГО "Инта" в соответствии с действующим законодательством |
4. | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 4.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" и ее подпрограмм, %%; 4.2. Уровень фактического освоения средств, %%; 4.3. Доля образовательных организаций, материально-техническое оснащение которых соответствует требованиям образовательных стандартов, %%; 4.4. Исполнение публичных обязательств в полном объеме, %%; 4.5. Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %%; 4.6. Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения, тыс. руб.; 4.7. Доля работников, прошедших повышение квалификации, %% |
5. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 5.1. Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 год |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования Подпрограммы, всего: 331 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 70 065,0 тыс. рублей; 2015 год - 71 069,5 тыс. рублей; 2016 год - 70 440,60 тыс. рублей; 2017 год - 59 797,5 тыс. рублей; 2018 год - 59 856,5 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей. из них: 6.1. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 6 171,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 1 759,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 409,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 472,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 531,0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.3. Средства местного бюджета, всего: 325 058,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 70 065,0 тыс. рублей; 2015 год - 69 310,5 тыс. рублей; 2016 год - 69 031,6 тыс. рублей; 2017 год - 58 325,5 тыс. рублей; 2018 год - 58 325,5 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 6.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей |
7. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | К 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов: 7.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" и ее подпрограмм - 99,9%%; 7.2. Уровень фактического освоения средств - 100%%; 7.3. Доля образовательных организаций, материально-техническое оснащение которых соответствует требованиям образовательных стандартов - 100%%; 7.4. Исполнение публичных обязательств в полном объеме - 100%%; 7.5. Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки - 100%%; 7.6. Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения - 0 тыс. руб. 7.7. Доля работников, прошедших повышение квалификации - не менее 15%% ежегодно |
"1. Для выполнения задачи 1 "Исполнение задач и функций отдела образования на территории МОГО "Инта" в соответствии с действующим законодательством" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по обеспечению руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечивает стабильное функционирование сферы образования, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Республики Коми в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти в области реализации программы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности отдела образования.
1.2. Реализация иных функций связанных с муниципальным управлением.
Реализация основного мероприятия направлена на финансово-экономическое, материально-техническое и методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования. В рамках данного основного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Городское учреждение народного образования".
"1. К 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов:
1.1. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" и ее подпрограмм - 99,9%%;
1.2. Уровень фактического освоения средств - 100%%;
1.3. Доля образовательных организаций, материально-техническое оснащение которых соответствует требованиям образовательных стандартов - 100%%;
1.4. Исполнение публичных обязательств в полном объеме - 100%%;
1.5. Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки - 100%%;
1.6. Объем просроченной кредиторской задолженности по исполнению государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения - 0 тыс. руб.
1.7. Доля работников, прошедших повышение квалификации - не менее 15%% ежегодно.
2. Исчерпывающий перечень показателей реализации Подпрограммы 5 представлен в приложении 6 к Программе.
3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации Подпрограммы 5 отражается в приложении 10 к Программе.";
"1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 331 229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 70 065,0 тыс. рублей;
2015 год - 71 069,5 тыс. рублей;
2016 год - 70 440,60 тыс. рублей;
2017 год - 59 797,5 тыс. рублей;
2018 год - 59 856,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
из них:
1.1. Средства федерального бюджета, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, всего: 6 171,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 1 759,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 409,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 472,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 531,0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.3. Средства местного бюджета, всего: 325 058,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 70 065,0 тыс. рублей;
2015 год - 69 310,5 тыс. рублей;
2016 год - 69 031,6 тыс. рублей;
2017 год - 58 325,5 тыс. рублей;
2018 год - 58 325,5 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
1.4. Внебюджетные источники, всего: 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей."
2015-12-10 Приложение к Постановлению от 10 декабря 2015 года № 12/3370
2015-12-10 Приложение к Постановлению от 10 декабря 2015 года № 12/3370
2015-12-10 Приложение к Постановлению от 10 декабря 2015 года № 12/3370
2015-12-10 Приложение к Постановлению от 10 декабря 2015 года № 12/3370
2015-12-10 Приложение к Постановлению от 10 декабря 2015 года № 12/3370
2015-12-10 Приложение к Постановлению от 10 декабря 2015 года № 12/3370