Приложение к Постановлению от 21.12.2015 г № 2881


Par33 Par33
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МОГО "УХТА" "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УЖКХ")
Соисполнители Программы МУ Управление капитального строительства (далее - МУ УКС)
Подпрограммы Программы -
Программно-целевые инструменты Программы -
Цель (цели) Программы Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах
Задачи Программы 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры. 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Целевые индикаторы (показатели) Программы 1. Наличие разработанной проектно-сметной документация (да/нет). 2. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры (кв.м). 3. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов (шт.). 4. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (ед.). Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" (человек)
Сроки и этапы реализации Программы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования Программы Год Средства федерального бюджета (руб.) Средства республиканского бюджета (руб.) Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) Средства от приносящей доход деятельности (руб.) Всего (руб.)
2014 1 049 000,0 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47
2015 00,00 94 707 751,86 198 827 467,50 0,00 293 535 219,36
2016 0,00 0,00 222 919 603,00 0,00 222 919 603,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 1 049 000,00 116 783 732,86 722 462 753,97 0,00 840 295 486,83
Ожидаемые результаты реализации Программы 1. Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками. 2. Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа

Приоритеты и цели в сфере транспортной системы МОГО "Ухта"
Одним из стратегических приоритетов МОГО "Ухта" в сфере транспортной системы является обеспечение доступности и улучшение качества транспортных услуг.
Таким образом, цель Программы - обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.
Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи:
- развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа.
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" приведены в таблице 1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в таблице 2.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014 - 2015 гг.) приведены в таблице 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016 - 2018 гг.) приведены в таблице 3.1.
Таблица 1
Par121 Par121
Основные мероприятия,
ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной
программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы
на 2014 - 2020 годы"
N п/п Наименование основного мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители Сроки реализации Целевые индикаторы
наименование индикатора ед. изм. значения по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества автодорожной сети. Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог
1.1. Строительство улично-дорожной сети МУ УКС 2014 - 2020 Наличие разработанной проектно-сметной документации да/нет нет нет нет да да да да да да
1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети МУ "УЖКХ" 2014 - 2020 Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры м 2 125 390,39 166 645,45 90 053,06 27 701,50 58 766,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов шт. - 2 11 - 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями
2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа МУ "УЖКХ" 2014 - 2020 Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" ед. 39 39 41 41 41 41 41 41 41
Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" чел. 15 891 98 619 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000

Таблица 2
Par217 Par217
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы "Развитие
транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
N п/п Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5
1 Решение Совета МОГО "Ухта" О создании Муниципального дорожного фонда муниципального образования городского округа "Ухта" МУ "УЖКХ" 2014 - 2020 (по мере необходимости)
2 Постановление администрации МОГО "Ухта" О создании комиссии по транспортному обслуживанию населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО "Ухта" МУ "УЖКХ" 2014 - 2020 (по мере необходимости)
3 Постановление администрации МОГО "Ухта" Об утверждении порядка организации транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения на территории МОГО "Ухта" МУ "УЖКХ" 2014 - 2020 (по мере необходимости)
4 Постановление администрации МОГО "Ухта" О проведении открытого конкурса на право заключения договора на транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО "Ухта" МУ "УЖКХ" 2014 - 2020 (по мере необходимости)
5 Постановление администрации МОГО "Ухта" Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах МУ "УЖКХ" 2014 - 2020 (по мере необходимости)

Таблица 3
Par260 Par260
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
N п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители Расходы (руб.)
источник финансирования 2014 2015 ВСЕГО
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" ВСЕГО 323 840 664,47 293 535 219,36 617 375 883,83
Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00
бюджет РК 22 075 981,00 94 707 751,86 116 783 732,86
Бюджет МОГО "Ухта" 300 715 683,47 198 827 467,50 499 543 150,97
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
МУ УКС ВСЕГО 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
МУ "УЖКХ" ВСЕГО 321 163 239,47 293 535 219,36 614 698 458,83
Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00
бюджет РК 22 075 981,00 94 707 751,86 116 783 732,86
Бюджет МОГО "Ухта" 298 038 258,47 198 827 467,50 496 865 725,97
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
1.1.1. Строительство улично-дорожной сети МУ УКС ВСЕГО 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 2 677 425,00 0,00 2 677 425,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети МУ "УЖКХ" ВСЕГО 282 485 827,33 190 012 521,73 472 498 349,06
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 3 072 234,86 3 072 234,86
Бюджет МОГО "Ухта" 282 485 827,33 186 940 286,87 469 426 114,20
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры МУ "УЖКХ" ВСЕГО 200 000,00 0,00 200 000,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 200 000,00 0,00 200 000,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 157 200,00 0,00 157 200,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 157 200,00 0,00 157 200,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 197 417,14 0,00 197 417,14
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 197 417,14 0,00 197 417,14
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 2 984 700,00 0,00 2 984 700,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 2 984 700,00 0,00 2 984 700,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.7. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 30 149,00 0,00 30 149,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 30 149,00 0,00 30 149,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 16 549 581,00 0,00 16 549 581,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 16 549 581,00 0,00 16 549 581,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.9. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 1 882 341,00 0,00 1 882 341,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 1 882 341,00 0,00 1 882 341,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.1.8. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МУ "УЖКХ" ВСЕГО 0,00 89 251 017,00 89 251 017,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 89 251 017,00 89 251 017,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МУ "УЖКХ" ВСЕГО 13 227 012,79 11 316 407,91 24 543 420,70
Федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 12 178 012,79 11 316 407,91 23 494 420,70
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта"
2.1.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 2 384 500,00 0,00 2 384 500,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 2 384 500,00 0,00 2 384 500,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета МУ "УЖКХ" ВСЕГО 160 635,21 0,00 160 635,21
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 160 635,21 0,00 160 635,21
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа МУ "УЖКХ" ВСЕГО 903 876,00 2 955 272,72 3 859 148,72
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 2 384 500,00 2 384 500,00
Бюджет МОГО "Ухта" 903 876,00 570 772,72 1 474 648,72
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00

Таблица 3.1
Par671 Par671
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
N п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители Расходы (руб.)
источник финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" ВСЕГО 222 919 603,00 0,00 0,00 222 919 603,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 222 919 603,00 0,00 0,00 222 919 603,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ УКС ВСЕГО 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УЖКХ" ВСЕГО 220 769 604,00 0,00 0,00 220 769 604,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 220 769 604,00 0,00 0,00 220 769 604,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
1.1. Строительство улично-дорожной сети МУ УКС ВСЕГО 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети МУ "УЖКХ" ВСЕГО 220 244 104,00 0,00 0,00 220 244 104,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 220 244 104,00 0,00 0,00 220 244 104,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
2.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа МУ "УЖКХ" ВСЕГО 525 500,00 0,00 0,00 525 500,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 0,00 0,00 525 500,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

".