Приложение к Постановлению от 21.12.2015 г № 2881
Par33 Par33
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МОГО "УХТА" "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УЖКХ") |
Соисполнители Программы |
МУ Управление капитального строительства (далее - МУ УКС) |
Подпрограммы Программы |
- |
Программно-целевые инструменты Программы |
- |
Цель (цели) Программы |
Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах |
Задачи Программы |
1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа |
Целевые индикаторы (показатели) Программы |
1. Наличие разработанной проектно-сметной документация (да/нет).
2. Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры (кв.м).
3. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов (шт.).
4. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" (ед.).
Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" (человек) |
Сроки и этапы реализации Программы |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования Программы |
Год |
Средства федерального бюджета (руб.) |
Средства республиканского бюджета (руб.) |
Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (руб.) |
Всего (руб.) |
|
2014 |
1 049 000,0 |
22 075 981,00 |
300 715 683,47 |
0,00 |
323 840 664,47 |
|
2015 |
00,00 |
94 707 751,86 |
198 827 467,50 |
0,00 |
293 535 219,36 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
222 919 603,00 |
0,00 |
222 919 603,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
1 049 000,00 |
116 783 732,86 |
722 462 753,97 |
0,00 |
840 295 486,83 |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Приведение технического состояния отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-экономическими характеристиками.
2. Удовлетворение потребности населения по передвижению в границах городского округа |
Приоритеты и цели в сфере транспортной системы МОГО "Ухта"
Одним из стратегических приоритетов МОГО "Ухта" в сфере транспортной системы является обеспечение доступности и улучшение качества транспортных услуг.
Таким образом, цель Программы - обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.
Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи:
- развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа.
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" приведены в таблице 1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в таблице 2.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014 - 2015 гг.) приведены в таблице 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016 - 2018 гг.) приведены в таблице 3.1.
Таблица 1
Par121 Par121
Основные мероприятия,
ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной
программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы
на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Сроки реализации |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
наименование индикатора |
ед. изм. |
значения по годам |
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры |
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества автодорожной сети. Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых переправ и содержания зимних автомобильных дорог |
1.1. |
Строительство улично-дорожной сети |
МУ УКС |
2014 - 2020 |
Наличие разработанной проектно-сметной документации |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
1.2. |
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 |
Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры |
м 2 |
125 390,39 |
166 645,45 |
90 053,06 |
27 701,50 |
58 766,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов |
шт. |
- |
2 |
11 |
- |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа |
Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями |
2.1. |
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 |
Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта" |
ед. |
39 |
39 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
|
|
|
Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта" |
чел. |
15 891 |
98 619 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
Таблица 2
Par217 Par217
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы "Развитие
транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Решение Совета МОГО "Ухта" |
О создании Муниципального дорожного фонда муниципального образования городского округа "Ухта" |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
2 |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
О создании комиссии по транспортному обслуживанию населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО "Ухта" |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
3 |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Об утверждении порядка организации транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения на территории МОГО "Ухта" |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
4 |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
О проведении открытого конкурса на право заключения договора на транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО "Ухта" |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
5 |
Постановление администрации МОГО "Ухта" |
Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах |
МУ "УЖКХ" |
2014 - 2020 (по мере необходимости) |
Таблица 3
Par260 Par260
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|
|
|
источник финансирования |
2014 |
2015 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" |
|
ВСЕГО |
323 840 664,47 |
293 535 219,36 |
617 375 883,83 |
|
|
Федеральный бюджет |
1 049 000,00 |
0,00 |
1 049 000,00 |
|
|
бюджет РК |
22 075 981,00 |
94 707 751,86 |
116 783 732,86 |
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
300 715 683,47 |
198 827 467,50 |
499 543 150,97 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МУ УКС |
ВСЕГО |
2 677 425,00 |
0,00 |
2 677 425,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 677 425,00 |
0,00 |
2 677 425,00 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
321 163 239,47 |
293 535 219,36 |
614 698 458,83 |
|
|
Федеральный бюджет |
1 049 000,00 |
0,00 |
1 049 000,00 |
|
|
бюджет РК |
22 075 981,00 |
94 707 751,86 |
116 783 732,86 |
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
298 038 258,47 |
198 827 467,50 |
496 865 725,97 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" |
1.1.1. |
Строительство улично-дорожной сети |
МУ УКС |
ВСЕГО |
2 677 425,00 |
0,00 |
2 677 425,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 677 425,00 |
0,00 |
2 677 425,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2. |
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
282 485 827,33 |
190 012 521,73 |
472 498 349,06 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
3 072 234,86 |
3 072 234,86 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
282 485 827,33 |
186 940 286,87 |
469 426 114,20 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3. |
Обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.4. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
157 200,00 |
0,00 |
157 200,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
157 200,00 |
0,00 |
157 200,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.5. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
197 417,14 |
0,00 |
197 417,14 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
197 417,14 |
0,00 |
197 417,14 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.6. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
2 984 700,00 |
0,00 |
2 984 700,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
2 984 700,00 |
0,00 |
2 984 700,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.7. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
30 149,00 |
0,00 |
30 149,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
30 149,00 |
0,00 |
30 149,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.8. |
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
16 549 581,00 |
0,00 |
16 549 581,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
16 549 581,00 |
0,00 |
16 549 581,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.9. |
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
1 882 341,00 |
0,00 |
1 882 341,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
1 882 341,00 |
0,00 |
1 882 341,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.8. |
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
0,00 |
89 251 017,00 |
89 251 017,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
89 251 017,00 |
89 251 017,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1 |
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
13 227 012,79 |
11 316 407,91 |
24 543 420,70 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
1 049 000,00 |
0,00 |
1 049 000,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
12 178 012,79 |
11 316 407,91 |
23 494 420,70 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" |
2.1.1. |
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
2 384 500,00 |
0,00 |
2 384 500,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
2 384 500,00 |
0,00 |
2 384 500,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2. |
Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
160 635,21 |
0,00 |
160 635,21 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
160 635,21 |
0,00 |
160 635,21 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3. |
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
903 876,00 |
2 955 272,72 |
3 859 148,72 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
2 384 500,00 |
2 384 500,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
903 876,00 |
570 772,72 |
1 474 648,72 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 3.1
Par671 Par671
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|
|
|
источник финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" |
|
ВСЕГО |
222 919 603,00 |
0,00 |
0,00 |
222 919 603,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
222 919 603,00 |
0,00 |
0,00 |
222 919 603,00 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МУ УКС |
ВСЕГО |
2 149 999,00 |
0,00 |
0,00 |
2 149 999,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 149 999,00 |
0,00 |
0,00 |
2 149 999,00 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
220 769 604,00 |
0,00 |
0,00 |
220 769 604,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
220 769 604,00 |
0,00 |
0,00 |
220 769 604,00 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры |
1.1. |
Строительство улично-дорожной сети |
МУ УКС |
ВСЕГО |
2 149 999,00 |
0,00 |
0,00 |
2 149 999,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
2 149 999,00 |
0,00 |
0,00 |
2 149 999,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
220 244 104,00 |
0,00 |
0,00 |
220 244 104,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
220 244 104,00 |
0,00 |
0,00 |
220 244 104,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа |
2.1. |
Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
МУ "УЖКХ" |
ВСЕГО |
525 500,00 |
0,00 |
0,00 |
525 500,00 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджет МОГО "Ухта" |
525 500,00 |
0,00 |
0,00 |
525 500,00 |
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".