Постановление от 04.02.2016 г № 66
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 года N 1827 «О муниципальной программе „Территориальное развитие“»
Руководствуясь пунктом 7 методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР "Усть-Куломский", утвержденных постановлением администрации МР "Усть-Куломский" от 20 августа 2013 года N 1225, администрация муниципального района "Усть-Куломский" постановляет:
1.Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" (далее - Постановление) следующие изменения:
1) пункт 9 паспорта муниципальной программы "Территориальное развитие" приложения к Постановлению (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"
9 |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" составляет - 467 033 742,80 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 211 727 204,39 рублей;
2015 год - 119 377 755,41 рублей;
2016 год - 55 222 261,00 рублей;
2017 год - 41 888 261,00 рублей;
2018 год - 38 818 261,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 303 378 942,42 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 217 824 882,37 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 136 822 678,60 рублей;
2015 год - 46 506 468,77 рублей;
2016 год - 10 685 945,00 рублей;
2017 год - 13 877 345,00 рублей;
2018 год - 9 932 445,00 рублей.
средства федерального бюджета - 51 002 148,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14 268 200,00 рублей;
2015 год - 29 841 900,00 рублей;
2016 год - 5 485 816,00 рублей;
2017 год - 703 116,00 рублей;
2018 год - 703 116,00 рублей.
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 355 202,05 рублей;
внебюджетные средства - 34 643 010,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12 596 640,00 рублей;
2015 год - 14 600 070,00 рублей;
2016 год - 7 446 300,00 рублей |
";
2) таблицу 1 "Объемы финансирования программы" раздела 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"рублей
Годы |
Источники финансирования |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет МО МР "Усть-Куломский" |
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений) |
Иные источники |
Всего |
2014 |
14 268 200,00 |
136 822 678,60 |
53 281 123,74 |
|
19 951 842,05 |
224 323 844,39 |
2015 |
29 841 900,00 |
46 506 468,77 |
43 029 386,64 |
|
14 600 070,00 |
133 977 825,41 |
2016 |
5 485 816,00 |
10 685 945,00 |
39 050 500,00 |
|
7 446 300,00 |
62 668 561,00 |
2017 |
703 116,00 |
13 877 345,00 |
27 307 800,00 |
|
|
41 888 261,00 |
2018 |
703 116,00 |
9 932 445,00 |
28 182 700,00 |
|
|
38 818 261,00 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
51 002 148,00 |
217 824 882,37 |
190 851 510,38 |
|
41 998 212,05 |
501 676 752,80 |
";
3) пункт 6 паспорта подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:
"
6 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 192 358 471,94 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 61 858 977,01 рублей;
2015 год - 47 390 894,93 рублей;
2016 год - 32 749 700,00 рублей;
2017 год - 22 976 200,00 рублей;
2018 год - 27 382 700,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 49 620 147,97 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 49 620 147,97 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30 363 492,00 рублей;
2015 год - 19 256 655,97 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей |
";
4) таблицу 2 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"рублей
Годы |
Источники финансирования |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет МО МР "Усть-Куломский" |
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений) |
Иные источники |
Всего |
2014 |
|
30 363 492,00 |
31 495 485,01 |
|
|
61 858 977,01 |
2015 |
|
19 256 655,97 |
28 134 238,96 |
|
|
47 390 894,93 |
2016 |
|
|
32 749 700,00 |
|
|
32 749 700,00 |
2017 |
|
|
22 976 200,00 |
|
|
22 976 200,00 |
2018 |
|
|
27 382 700,00 |
|
|
27 382 700,00 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
49 620 147,97 |
142 738 323,97 |
|
|
192 358 471,94 |
";
5) пункт 6 паспорта подпрограммы 2 "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" Программы (далее - Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:
"
6 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 148 735 796,26 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 101 704 123,89 рублей;
2015 год - 45 817 672,37 рублей;
2016 год - 1 214 000,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 130 099 341,99 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 96 562 841,99 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 81 926 641,99 рублей;
2015 год - 14 636 200,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей.
средства федерального бюджета - 33 536 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11 684 300,00 рублей;
2015 год - 21 852 200,00 рублей |
";
6) Таблицу 3 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"рублей
Годы |
Источники финансирования |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет МО МР "Усть-Куломский" |
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений) |
Иные источники |
Всего |
2014 |
11 684 300,00 |
81 926 641,99 |
8 093 181,90 |
|
|
101 704 123,89 |
2015 |
21 852 200,00 |
14 636 200,00 |
9 329 272,37 |
|
|
45 817 672,37 |
2016 |
|
|
1 214 000,00 |
|
|
1 214 000,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
33 536 500,00 |
96 562 841,99 |
18 636 454,27 |
|
|
148 735 796,26 |
";
7) пункт 6 паспорта подпрограммы 3 "Улучшение жилищных условий" Программы (далее - Подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:
"
6 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 111 024 300,60 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46 126 377,08 рублей;
2015 год - 23 510 140,52 рублей;
2016 год - 16 171 761,00 рублей;
2017 год - 14 580 461,00 рублей;
2018 год - 10 635 561,00 рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 96 462 742,46 рублей, в том числе по годам:
средства республиканского бюджета - 71 641 892,41 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24 532 544,61 рублей;
2015 год - 12 613 612,80 рублей;
2016 год - 10 685 945,00 рублей;
2017 год - 13 877 345,00 рублей;
2018 год - 9 932 445,00 рублей.
средства федерального бюджета - 17 465 648,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 583 900,00 рублей;
2015 год - 7 989 700,00 рублей;
2016 год - 5 485 816,00 рублей;
2017 год - 703 116,00 рублей;
2018 год - 703 116,00 рублей.
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам:
2014 - 7 355 202,05 рублей |
";
8) Таблицу 4 "Объемы финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"рублей
Годы |
Источники финансирования |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет МО МР "Усть-Куломский" |
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений) |
Иные источники |
Всего |
2014 |
2 583 900,00 |
24 532 544,61 |
11 654 730,42 |
|
7 355 202,05 |
46 126 377,08 |
2015 |
7 989 700,00 |
12 613 612,80 |
2 906 827,72 |
|
|
23 510 140,52 |
2016 |
5 485 816,00 |
10 685 945,00 |
0,00 |
|
|
16 171 761,00 |
2017 |
703 116,00 |
13 877 345,00 |
0,00 |
|
|
14 580 461,00 |
2018 |
703 116,00 |
9 932 445,00 |
0,00 |
|
|
10 635 561,00 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
17 465 648,00 |
71 641 892,41 |
14 561 558,14 |
|
7 355 202,05 |
111 024 300,60 |
";
9) пункт 6 паспорта подпрограммы 4 "Управление муниципальным имуществом" Программы (далее - Подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:
"
6 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 3 738 174,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 194 926,41 рублей;
2015 год - 2 056 247,59 рублей;
2016 год - 487 000,00 рублей;
2017 год - 0,00 рублей;
2018 год - 0,00 рублей |
";
10) Таблицу 6 "Объемы финансирования подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"рублей
Годы |
Источники финансирования |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет МО МР "Усть-Куломский" |
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений) |
Иные источники |
Всего |
2014 |
|
|
1 194 926,41 |
|
|
1 194 926,41 |
2015 |
|
|
2 056 247,59 |
|
|
2 056 247,59 |
2016 |
|
|
487 000,00 |
|
|
487 000,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
3 738 174,00 |
|
|
3 738 174,00 |
";
11) пункт 4 паспорта подпрограммы 5 "Энергосбережение" Программы (далее - Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:
"
4 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Общие ц. п.:
1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
Ц. п. в транспортном комплексе:
1. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед.
2. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед.
Ц. п. по основным мероприятиям:
1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.
3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м
4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м
5. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал.
6. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал
7. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %%.
8. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %%.
9. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/куб.м
10. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/куб.м
11. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв.м
12. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м
13. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
14. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.
15. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %%.
16. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.
17. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %% |
";
12) пункт 6 паспорта подпрограммы 5 "Энергосбережение" Программы (далее - Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:
"
6 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет - 1 445 600,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 842 800,00 рублей;
2015 год - 602 800,00 рублей;
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 34 643 010,00 рублей, в том числе по годам:
внебюджетные средства - 34 643 010,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 12 596 640,00 рублей;
2015 год - 14 600 070,00 рублей;
2016 год - 7 446 300,00 рублей |
";
13) Раздел 4 Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Для планирования и контроля промежуточных результатов реализации подпрограммы 5 сформированы следующие целевые показатели непосредственного результата:
Общие ц. п.:
1) Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
2) Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
3) Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
4) Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %%.
Показатели по основным мероприятиям:
1) Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.
2) Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.
3) Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м.
4) Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./кв.м.
5) Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал.
6) Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал.
7) Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %%.
8) Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %%.
9) Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/тыс. куб.м.
10) Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/куб.м.
11) Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв.м.
12) Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м.
13) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.
14) Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.
15) Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %%.
16) Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.
В программе не отражены следующие показатели, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 N 593 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":
- показатели, отражающие долю объема и удельный расход горячей воды и природного газа (по причине отсутствия производства горячей воды и природного газа);
- показатель, отражающий удельный расход на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (по причине отсутствия на территории района тепловых электростанций);
- показатели по транспортному комплексу (по причине отсутствия регулирования тарифов на услуги по перевозке общественным транспортом муниципальным образованием, отсутствия моторного топлива в виде природного, сжиженного газа, газовых смесей).
Запланированы следующие итоги реализации подпрограммы в виде целевых показателей конечного результата:
1) Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,08 т.у.т./кв.м.
2) Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,28 т.у.т./Гкал.
3) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 0,07 Гкал/кв.м.
4) Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования - 20%%.
Значения целевых показателей непосредственного и конечного результата по годам реализации подпрограммы содержатся в Приложении 1.";
14) Таблицу 13 "Объемы финансирования подпрограммы "Энергосбережение" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"рублей
Годы |
Источники финансирования |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет МО МР "Усть-Куломский" |
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений) |
Иные источники |
Всего |
2014 |
|
|
842 800,00 |
|
12 596 640,00 |
13 439 440,00 |
2015 |
|
|
602 800,00 |
|
14 600 070,00 |
15 202 870,00 |
2016 |
|
|
|
|
7 446 300,00 |
7 446 300,00 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
1 445 600,00 |
|
34 643 010,00 |
36 088 610,00 |
";
15) пункт 6 паспорта подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский" Программы (далее - Подпрограмма 6) изложить в следующей редакции:
"
6 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 9 731 400,00 рублей, в том числе по годам:
2016 год - 4 599 800,00 рублей;
2017 год - 4 331 600,00 рублей;
2018 год - 800 000,00 рублей |
";
16) таблицу 14 "Объемы финансирования подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"рублей
Годы |
Источники финансирования |
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет МО МР "Усть-Куломский" |
Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений) |
Иные источники |
Всего |
2015 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
4 599 800,00 |
|
|
4 599 800,00 |
2017 |
|
|
4 331 600,00 |
|
|
4 331 600,00 |
2018 |
|
|
800 000,00 |
|
|
800 000,00 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
9 731 400,00 |
|
|
9 731 400,00 |
";
17) строку 6.2.3 приложения N 1 "Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Территориальное развитие" Программы изложить в следующей редакции:
"
6.2.3 |
Основное мероприятие 5.2.3. "Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов" |
Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики |
Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
"
18) приложение N 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" Программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
19) приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" Программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Попова И.В.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".
Руководитель администрации
МР "Усть-Куломский"
С.РУБАН
Par741 Par741