Постановление от 06.10.2014 г № 1866
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 7 ноября 2013 г. N 2072
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта", постановлением администрации от 4 сентября 2013 г. N 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2072 (далее - Программа), следующего содержания:
1.1.Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 678 256 133,14 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 5 526 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 526 400,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 671 680 733,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 309 824 411,14 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей |
";
1.2.Задачу 1.2 Обеспечение безопасности дорожного движения раздела 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.";
1.3.Задачу 1.2 Обеспечение безопасности дорожного движения раздела 7 "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" Программы изложить в следующей редакции:
"Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.";
1.4.Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 678 256 133,14 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 526 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 526 400,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 671 680 733,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 309 824 411,14 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей.
По подпрограмме 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 673 790 131,14 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 669 599 231,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 308 795 035,14 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.
По подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2016 годах, направляемых на реализацию, составляет - 4 466 002,00 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 081 502,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 029 376,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" на период 2014 - 2016 годов представлено в приложении N 1 к Программе (таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 2016 годов представлены в приложении N 1 к Программе (таблица 5).";
1.5.Паспорт подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
подпрограммы 1
"Дорожная деятельность и обеспечение безопасности
дорожного движения на территории МОГО "Ухта"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" |
Соисполнители подпрограммы |
МУ Управление капитального строительства |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
Цель подпрограммы |
Обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |
Задачи Подпрограммы |
1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры (кв.м).
2. Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов (шт.).
3. Количество обустроенных искусственных неровностей (шт.).
4. Количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.).
5. Протяженность нанесенной дорожной разметки (кв.м).
6. Количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых (шт.).
7. Количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром (шт.).
8. Протяженность обустроенных пешеходных ограждений (п.м) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 673 790 131,14 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 669 599 231,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 308 795 035,14 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации мероприятий ожидается:
1. Приведение технического состояния дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками.
2. Улучшение качества состояния обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов в количестве 11 штук.
3. Улучшение качества организации безопасности дорожного движения путем установленных дорожных знаков на желтом фоне, обустроенных искусственных неровностей, а также светофорных объектов и съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром |
";
1.6.Раздел 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта"
политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели),
задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы 1
Основными направлениями подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" на период до 2020 года являются:
- оптимизация транспортной системы МОГО "Ухта" на основе системы стандартов предоставления транспортных услуг;
- обеспечение готовности транспортной системы к изменениям потребностей основных потребителей транспортных услуг;
- обеспечение устойчивости и управляемости транспортной системы.
Основными приоритетами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения являются:
- жизнь и здоровье граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;
- ответственность органов местного самоуправления МОГО "Ухта" за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения.
В соответствии с основными приоритетами транспортной политики, а также с учетом текущего состояния транспортной инфраструктуры определены цели и задачи подпрограммы 1.
Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.
Достижение данной цели предусматривает решение взаимосвязанных задач подпрограммы 1:
- развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2020 годы.
Исходя из вышеуказанного, сформулированы целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задачи подпрограммы 1:
- общая площадь отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры (кв.м);
- количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов (шт.);
- количество обустроенных искусственных неровностей (шт.);
- количество установленных дорожных знаков на желтом фоне (шт.);
- протяженность нанесенной дорожной разметки (кв.м);
- количество обустроенных светофорных объектов, в том числе звуковых (шт.);
- количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром (шт.)
- протяженность обустроенных пешеходных ограждений (п.м).
Значение индикаторов (показателей) подпрограммы 1 по годам реализации представлены в приложении N 1 к Программе (таблица 1).
В результате реализации мероприятий ожидается:
- приведение технического состояния дорожной инфраструктуры в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками;
- улучшение качества состояния обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов в количестве 11 штук;
- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и сохранение внешнего облика территории городского округа путем эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта из мест несанкционированной стоянки и вывоза незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов;
- улучшение качества организации безопасности дорожного движения путем установленных дорожных знаков на желтом фоне, обустроенных искусственных неровностей, а также светофорных объектов и съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром.".
1.7.Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Состав основных мероприятий подпрограммы 1 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы 1.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
В рамках подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- строительство улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджет;
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.";
1.8.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 673 790 131,14 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 049 000,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 049 000,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 669 599 231,14 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 308 795 035,14 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.";
1.9.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 4 466 002,00 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 081 502,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 029 376,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей |
";
1.10.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 4 466 002,00 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 2 081 502,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 029 376,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета МОГО "Ухта на реализацию цели подпрограммы 2 на период 2014 - 2020 годов представлены в приложении N 1 к Программе (таблица 4).";
1.11.Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.12.Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.13.Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.14.Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя администрации
Ф.ЛЮБАНИН