Приложение к Постановлению от 19.06.2012 г № 1350 Результат

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание му «Дом молодежи» мого «Ухта» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества учреждения на 2012 год


Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги , руб. Объем муниципальной услуги, ед. Затраты на содержание имущества, руб. Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания , руб.
1 2 3 4 5 6 7
Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ 4047 2698 6745 200 83936 1432936
Услуга по предоставлению информации о времени и месте проведения театрализованных представлений, спектаклей, концертных программ, анонсы данных мероприятий 736 492 1228 66 5036 86084
Услуга по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования 385 257 642 7/35 1679 28643
Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ 53/157
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 39
Итого на 2012 финансовый год 5168 3447 8615 308 90651 1547663

--------------------------------
<1> Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (графа 2), и затрат на общехозяйственные нужды (графа 3).
<2> Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем муниципальной услуги (графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6).