Приложение к Постановлению от 11.04.2011 г № 4/178 Программа

Целевая муниципальная программа «Культура сысольского района на 2011 — 2013 годы» паспорт


Наименование                -    "Целевая    муниципальная    программа
"Культура Сысольского района на 2011 - 2013
годы" (далее именуется Программа)
Заказчик Программы          -   Администрация   муниципального   района
"Сысольский"
Разработчик Программы       -   Управление    культуры    администрации
муниципального района "Сысольский"
Исполнитель Программы       - Управление     культуры     администрации
муниципального района "Сысольский"
Срок реализации Программы   - 2011 - 2013 годы
Цели и задачи Программы     -  программа   направлена   на   достижение
стратегических    целей     государственной
культурной   политики    Республики    Коми
посредством     реализации      программных
мероприятий в области культуры  Сысольского
района РК:
-  сохранение  культурного   потенциала   и
культурного      наследия,      обеспечение
преемственности развития культуры наряду  с
поддержкой многообразия культурной жизни  и
культурных инноваций;
- обеспечение равных возможностей и прав  в
области культуры для представителей  разных
социальных,   территориальных,    языковых,
этнических  групп,  создание  условий   для
диалога и интеграции культур на  территории
многонационального района;
-  формирование   ориентации   личности   и
социальных     групп      на      ценности,
обеспечивающие    успешную     модернизацию
общества.
Важнейшими       задачами   организационное,    правовое,    финансовое
являются:                   обеспечение  прав  сельского  населения  на
доступ к культурным  ценностям,  культурное
обслуживание  и   потребление,   культурную
деятельность и  творчество,  художественное
образование;
организационное,    правовое,    финансовое
обеспечение равных возможностей личности  и
народов   (этнокультурных   общностей)   на
сохранение   и   развитие   культурной    и
творческой     самобытности,     сохранение
национальной культуры;
сохранение,  развитие  и  совершенствование
культурной инфраструктуры на селе;
сохранение  и  пополнение  библиотечных   и
музейных фондов;
сохранение  и   улучшение   материально   -
технической   базы   сельских    учреждений
культуры;
расширение   связей   между   организациями
культуры, образования, социальной защиты, а
также   с   внешними    организациями    на
муниципальном,      республиканском       и
межрегиональном уровнях.
Объемы    и     источники   в целом на реализацию Программы потребуется
финансирования Программы    - 17 960 000,0 рублей
за счет республиканского бюджета  -  7750,0
т. руб.
за счет местного бюджета - 8430,0 т. руб.
за счет внебюджетных источников - 1780,0 т.
руб.
в том числе по годам:       2011 год - 2855,0 т. руб.
2012 год - 8690,0 т. руб.
2013 год - 6415,0 т. руб.
Ожидаемые        конечные   - расширение  доступа  сельских  жителей  к
результаты     реализации   культурным ценностям и благам;
Программы                   -  создание   благоприятных   условий   для
творческой   деятельности   организаций   и
граждан, освоение новых форм и  направлений
культурной деятельности;
- укрепление кадров  культуры  на  селе;
- создание   условий    для    эффективного
сохранения  культурного  наследия   народов
района;
-  сохранение  сети   учреждений   культуры
(реорганизация);
- укрепление  материально-технической  базы
учреждений культуры.
Система       организации   - текущее управление, координацию  работ  и
контроля  за  исполнением   контроль осуществляет заказчик Программы;
Программы                   -    руководителем    Программы    является
начальник    Управления    культуры     АМР
"Сысольский";
-     ежегодно     проводится     уточнение
первоочередных  мероприятий  Программы   на
очередной календарный год и  проектирование
перечня мероприятий на последующий год;
- контроль за  ходом  реализации  Программы
представляет   собой   систему   ежегодного
мониторинга      действий      исполнителей
мероприятий Программы.

I.Содержание проблемы
Разработка настоящей Программы обусловлена сложившейся устойчивой тенденцией к ухудшению материально-технического состояния и кадрового обеспечения учреждений культуры на селе, равными возможностями и правами в области культуры.
Остаточный принцип финансирования культуры в последние годы негативно сказался на развитии культурной инфраструктуры на селе.
Система учреждений культуры, их ресурсная база находится в критическом состоянии и функционирует в условиях острого дефицита средств. Из 41 учреждения культуры - 5 требуют капитального ремонта, необходимо 10 единиц звуковой аппаратуры, 15 светотехнической. Библиотечный фонд безнадежно устарел, 80% подлежит списанию. Школе искусств необходимы новые музыкальные инструменты.
Для защиты и поддержки учреждений культуры, совершенствования механизма их организационно-финансовой деятельности, развития отрасли, необходимо наращивать материально-техническую базу учреждений культуры и их творческий потенциал, стимулировать и поддерживать развитие местных культурных инициатив.
Необходимо запланировать, установить объемы финансирования и провести первоочередные мероприятия, обеспечивающие сбалансированное, комплексное решение этих проблем программными методами.
II.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является создание условий для стабилизации ситуации в области культуры на селе посредством реализации первоочередных мер, направленных на решение ключевых задач, которые помогут преодолеть кризисные явления и обеспечить развитие культуры в сельской местности. Важной составляющей Программы являются инновационные мероприятия в области информации, библиотечного и музейного дела, гастрольной деятельности, народного творчества, которые позволят выйти на качественно новый уровень организации культурной инфраструктуры на селе, гарантировать права сельских жителей в области культуры. Возрождение традиционной народной культуры; развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
III.Ресурсное обеспечение программы, статьи и источники финансирования
Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета, бюджета муниципального района, внебюджетных источников (спонсорских и собственных средств организации).
IV.Ожидаемая оценка эффективности от реализации программы
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной значимости культуры вследствие:
- создания благоприятных условий для творческой деятельности организаций и граждан, освоения новых форм и направлений культурной деятельности;
- расширения доступа сельских жителей к культурным ценностям и благам;
- укрепления кадров культуры на селе;
- создания условий для эффективного сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории района;
- сохранения сети учреждений культуры (реорганизация);
- укрепления материально-технической базы учреждений культуры;
- развития инфраструктуры культурного туризма на селе.
V.Организация контроля за ходом реализации программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района "Сысольский". Управление культуры в установленном порядке предоставляет администрации отчет о ходе реализации Программы, осуществляет контроль за выполнением Управлением культуры программных мероприятий.
VI.Перечень мероприятий программы
N п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования (в тыс. руб.) Всего
2011 2012 2013
1. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры (реконструкция, ремонтные работы)
1.1. Реконструкция магазина под учреждение культуры с. Чухлэм Республиканский бюджет 4500,0 4500,0
Районный бюджет 1500,0 1500,0
Внебюджетные источники
1.2. Ремонт Районного Дома культуры с. Визинга (ремонт парапета, водопроводной системы; замена окон, дверей) Республиканский бюджет 3250,0 3250,0
Районный бюджет 300,0 300,0
Внебюджетные источники 50,0 50,0
1.3. Ремонт Центральной библиотеки (ремонт зала общения, ремонт туалетов) Районный бюджет 150,0 100,0 250,0
Внебюджетные источники
1.4. Ремонт Музея истории и культуры Сысольского района (наружная обшивка) Районный бюджет 100,0 100,0
Внебюджетные источники
1.5. Ремонт Детской Школы Искусств Районный бюджет 190,0 190,0
Внебюджетные источники 40,0 40,0
1.6. Установка тепло- и водосчетчиков Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники
1.7. Формирование земельных участков под объектами недвижимости учреждений культуры Сысольского района Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники
ИТОГО по разделу I: Республиканский бюджет 4500,0 3250,0 7750,0
Районный бюджет 540,0 1700,0 400,0 2450,0
Внебюджетные источники 40,0 50,0 50,0
2. Кадровое обеспечение
2.1. Работа по подготовке и переподготовке кадров работников культуры с участием в республиканских, российских совещаниях, семинарах, курсах и т.д. Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
2.2. Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Признание" Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 15,0
2.3. Семинары, совещания, мастер-классы для руководителей творческих коллективов района Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 15,0
ИТОГО по разделу II: Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники 10,0 10,0 10,0 30,0
3. Информатизация учреждений культуры
3.1. Программное обеспечение библиотечной деятельности (установка программы ИРБИС, создание электронного каталога) Районный бюджет 80,0 80,0 60,0
Внебюджетные источники
3.2. Программное обеспечение для ведения учетно хранительской деят-ти районного музея (установка программы КАМИС) Районный бюджет 60,0 60,0
Внебюджетные источники
3.3. Приобретение компьютера и оргтехники (ксерокс, принтер) для РКМЦ Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
Внебюджетные источники
ИТОГО по разделу III: Районный бюджет 20,0 80,0 80,0 180,0
Внебюджетные источники
4. Оснащение музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и сценическими костюмами
4.1. Приобретение светотехнического и звукоусиливающего оборудования для РДК с. Визинга Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники 30,0 30,0 30,0 90,0
4.2. Приобретение и пошив сценических костюмов и обуви для творческих коллективов Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники 50,0 50,0 50,0 150,0
4.3. Приобретение одежды сцены и ее пропитка огнезащитным составом Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
Внебюджетные источники
4.4. Приобретение акустической звуковой аппаратуры для сельских домов культуры Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
Внебюджетные источники 50,0 50,0 50,0 150,0
4.5. Приобретение музыкальных инструментов Районный бюджет 50,0 50,0 100,0
Внебюджетные источники
4.6. Приобретение мебели (стулья, театральные кресла, банкетки и т.п.) Районный бюджет 50,0 100,0 100,0 250,0
Внебюджетные источники
4.7. Приобретение музыкального оборудования для организации ВИА на базе РДК с. Визинга Районный бюджет
Внебюджетные источники 250,0 250,0
ИТОГО по разделу IV: Районный бюджет 150,0 250,0 250,0 650,0
Внебюджетные источники 380,0 130,0 130,0 640,0
5. Сохранение и развитие народных традиций и национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности, любительского художественного творчества
5.1. Поддержка современных творческих проектов учреждений культуры района:
Рождественский проект Районный бюджет
Внебюджетные источники 60,0 60,0 60,0 180,0
Районный конкурс Ди-джеев Районный бюджет
Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 15,0
"Минута Славы" молодежная шоу-программа Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
Районная Елка для одаренных детей Районный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0
Внебюджетные источники
5.2. Подписка на профессиональные периодические издания Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 15,0
5.3. Поддержка и развитие национально-культурных объединений:
- районный фестиваль "Радуга над Сысолой" Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники
- встреча национальных культурных объединений в районном музее Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
5.4. Поддержка деятельности самодеятельных авторов и народных коллективов (издание сборников стихов, буклетов, брошюр):
- выпуск сборника стихов самодеятельных авторов Районный бюджет 5,0 5,0 50,0 60,0
Внебюджетные источники
- регулярная гастрольная деятельность творческих коллективов района Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
5.5. Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, праздников в сфере любительского художественного творчества:
- Народно-обрядовый праздник "Гажа валяй" Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники 45,0 50,0 55,0 150,0
- Районный смотр-конкурс "Юные дарования Сысолы" Районный бюджет 30,0 30,0
Внебюджетные источники
- Районный смотр-конкурс семейного творчества "Родники семейного счастья" Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
- Фестиваль народного творчества "Салют Победы!" Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники
- Смотр ветеранских коллективов "Катюша" Районный бюджет 15,0 15,0 30,0
Внебюджетные источники
- "Миян муза" музыкально поэтический праздник, посвященный первому коми поэту И.А.Куратову в с. Куратово Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники
- Праздники малых деревень Районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0
Внебюджетные источники
- Творческие отчеты КДУ перед населением Районный бюджет
Внебюджетные источники 10,0 10,0 10,0 30,0
- КВН - движение команд школ района и работающей молодежи Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники 20,0 20,0 20,0 60,0
- Праздничные программы, посвященные юбилейным датам творческих кол-ов Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники 20,0 20,0 20,0 60,0
5.6. Сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка деятельности существующих студий и мастерских (ежегодная районная выставка "Зарни кияс") Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
5.7. Участие творческих коллективов в республиканских, российских фестивалях, конкурсах, праздничных мероприятиях Районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
Внебюджетные источники
5.8. Развитие театрального жанра в районе, в том числе поддержка драматического коллектива РДК с. Визинга (изготовление декораций, пошив костюмов) Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 15,0
5.9. Организация цикла мероприятий по патриотическому и духовно нравственному воспитанию детей, подростков и молодежи Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 15,0
5.10. Организация смотра среди сельских учреждений культуры "Лучшее учреждение года" Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники
ИТОГО по разделу V: Районный бюджет 485,0 500,0 530,0 1515,0
Внебюджетные источники 175,0 180,0 185,0 540,0
6. Развитие библиотечной системы
6.1. Создание условий для сохранения и пополнения библиотечных фондов, в том числе и краеведческой литературой:
- подписка на периодические издания Районный бюджет 250,0 300,0 350,0 900,0
Внебюджетные источники
- пополнение библиотечных фондов (в т.ч. тематических CD и DVD дисков) Районный бюджет 140,0 150,0 160,0 450,0
Внебюджетные источники
- реставрация и переплет книг Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
6.2. Создание модельной библиотеки (п. Заозерье, п. Первомайский, с. Межадор) Районный бюджет 150,0 150,0 300,0
Внебюджетные источники
6.3. Оснащение мебелью и оборудованием (приобретение стеллажей, книжных витрин, мебели для зала общения) Районный бюджет 30,0 50,0 50,0 130,0
Внебюджетные источники
6.4. Проектная деятельность
- Неделя библиотеки Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
- День коми языка Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
- Неделя детской и юношеской книги Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
- Районный конкурс "Читатель года" Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
ИТОГО по разделу VI: Районный бюджет 450,0 680,0 740,0 1870,0
Внебюджетные источники
7. Развитие музейной деятельности
7.1. Сотрудничество между республиканскими и муниципальными музеями по вопросам организации совместной экспозиционно выставочной деятельности. Создание и оборудование комплектов передвижных выставок
- оборудование для передвижных выставок Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
Внебюджетные источники
- создание копий для передвижных выставок Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
7.2. Обеспечение сохранения и пополнения музейного фонда:
- пополнение музейных фондов, приобретение экспонатов на постоянное хранение Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
- обеспечение безопасности музейных фондов, оборудование помещения фондохранилища охранной сигнализацией и спец. оборудованием Районный бюджет 50,0 25,0 25,0 100,0
Внебюджетные источники
- сохранение, экспертная оценка и реставрация музейных предметов Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
7.3. Создание музейных экспозиций и выставок:
- оборудование экспозиций специальной музейной мебелью Районный бюджет 25,0 25,0 25,0 75,0
Внебюджетные источники
- разработка тематико экспозиционных планов музея и филиалов Районный бюджет 15,0 15,0 15,0 45,0
Внебюджетные источники
- оформительское обеспечение экспозиций Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
7.4. Совершенствование учетно хранительской деятельности музея:
- обеспечение учетно хранительского отдела бланками обязательной документации Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
7.5. Проектная деятельность музея Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники 30,0 30,0 30,0 90,0
7.6. Издательская деятельность музея Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники 30,0 30,0 30,0 90,0
ИТОГО по разделу VII: Районный бюджет 210,0 185,0 185,0 580,0
Внебюджетные источники 60,0 60,0 60,0 180,0
8. Развитие кинематографии
8.1. Внедрение цифровых технологий кинопоказа и новых форм кинообслуживания:
- приобретение передвижного видеопроектора для демонстрации кинофильмов через DVD на всех киноустановках района Районный бюджет 50,0 50,0
Внебюджетные источники
Приобретение стационарного широкоформатного киноэкрана Районный бюджет 40,0 40,0
Внебюджетные источники
8.2. Модернизация кинотеатра "Мир":
- приобретение видеокамеры для снятия документально-хроникальных видеофильмов о родном крае Районный бюджет 20,0 20,0
Внебюджетные источники
- приобретение музыкального оборудования Районный бюджет
Внебюджетные источники 30,0 30,0
- приобретение звукотехнического оборудования Районный бюджет
Внебюджетные источники 30,0 30,0 60,0
ИТОГО по разделу VIII: Районный бюджет 40,0 70,0 110,0
Внебюджетные источники 30,0 30,0 30,0 90,0
9. Развитие детской школы искусств, поддержка творчески одаренных детей
9.1. Оснащение музыкальными инструментами (баян, аккордеон, гитара, набор фольклорных инструментов) Районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
Внебюджетные источники 40,0 40,0 40,0 120,0
9.2. Приобретение сценических костюмов для хора и ансамблей Районный бюджет
Внебюджетные источники 25,0 25,0 50,0
9.3. Приобретение хореографических костюмов Районный бюджет
Внебюджетные источники 25,0 25,0
9.4. Межрайонный детский фестиваль "Музыкальные жемчужинки" Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники 5,0 5,0 5,0 15,0
ИТОГО по разделу IX: Районный бюджет 35,0 35,0 35,0 105,0
Внебюджетные источники 70,0 70,0 70,0 210,0
10. Пожаробезопасность учреждений культуры
10.1. Работы по замеру сопротивления внутренней проводки Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
Внебюджетные источники
10.2. Огнезащитная обработка сценических занавесов огнезащитными составами Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
10.3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака огнезащитными составами Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
10.4. Оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией (с. Вотча, п. Визиндор) Районный бюджет 30,0 30,0
Внебюджетные источники
10.5. Оборудование зданий системой оповещения о пожаре Районный бюджет 30,0 30,0 60,0
Внебюджетные источники
10.6. Установка дренчерной системы РДК с. Визинга Районный бюджет 50,0 250,0 300,0
Внебюджетные источники
10.7. Приобретение пожарного инвентаря (световое табло "Выход", лопаты, ведра, пожарные рукава и т.д.) Районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
Внебюджетные источники
10.8. Содержание пожарных щитов Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
10.9. Приобретение (заправка) огнетушителей Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюджетные источники
10.1. Совершенствование подготовки и повышение квалификации специалистов, ответственных за пожарную безопасность Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюджетные источники
ИТОГО по разделу X: Районный бюджет 110,0 160,0 360,0 630,0
Внебюджетные источники
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Республиканский бюджет 4500,0 3250,0 7750,0
Районный бюджет 2090,0 3710,0 2630,0 8430,0
Внебюджетные источники 765,0 480,0 535,0 1780,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2855,0 8690,0 6415,0 17960,0

Примечание:
На 2011 год по программе требуется 2855,0 тыс. рублей, в том числе:
2090,0 т. р. за счет бюджета и 765,0 т. р. за счет внебюджетных источников.
Выделено ассигнований на выполнение программы в 2011 году: 550,0 т. р.