Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 3065 Расчет
Перечень информации параметров энергоэффективности
1. О бюджетных организациях |
Информация о бюджетодержателе |
Адресная информация |
Контактная информация |
Реквизиты |
Количество обученных и ответственных сотрудников энергосбережению,
проведению энергоаудита организации |
Заключение энергосервисных контрактов |
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры,
план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях |
Информация об информационных мероприятиях (пропаганде) в области
энергосбережения организации |
информация о выполненных и планируемых мероприятиях в области
энергосбережения и энергоэффективности |
2. Объекты размещения бюджетной организации |
Занимаемая площадь |
Сотрудники |
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры,
план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях |
информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов) |
информация об использовании осветительного оборудования
(закупки/использование видов ламп) |
информация о классах энергоэффективности закупаемого и используемого
оборудования |
ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
НА 2010 - 2014 ГОДЫ"
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта"
Вид собственности |
Муниципальная |
Адрес организации |
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
Чибьюская, д. 54 |
Ф.И.О. руководителя |
Алтынбаев Рамиль Фаридович |
Должность, факс/телефон,
E-mail |
Начальник, тел. (8216)74-09-91 |
Реквизиты организации |
ИНН/КПП 1102007127/110201001 |
Ф.И.О. должностного лица,
ответственного за выполнение
мероприятий, предусмотренных
Подпрограммой |
Кожевин Константин Евгеньевич |
Должность, факс/телефон,
E-mail |
Главный специалист по вопросам текущего
содержания зданий
тел. (8216)751582/752281
mtsuzgukhta@mail.ru |
Наименование головной
(вышестоящей) организации |
Администрация МОГО "Ухта" |
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
Подпрограммы |
"Энергосбережение на объектах муниципальных
учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта"
на 2010 - 2014 годы" (далее - Подпрограмма) |
Основание для
разработки
Подпрограммы |
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 г.
N 102р "Концепция Федеральной целевой программы
"Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы",
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановление администрации
МОГО "Ухта" от 26 июля 2010 г. N 1766 "О принятии
решения о разработке долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО
"Ухта" на 2010 - 2014 годы" |
Разработчик
Подпрограммы |
Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения"
администрации МОГО "Ухта" |
Исполнитель
Подпрограммы |
Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения"
администрации МОГО "Ухта" |
Цели
Подпрограммы |
- повышение эффективности использования
энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений
здравоохранения администрации МОГО "Ухта";
- снижение затрат на энергоресурсы в муниципальных
учреждениях здравоохранения администрации МОГО "Ухта" |
Задачи Подпрограммы |
- проведение энергетического обследования;
- введение энергетических паспортов и
топливно-энергетических балансов;
- использовать энергетические ресурсы в пределах
энергетического паспорта;
- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и
устройствами регулирования потребления тепловой
энергии |
Сроки реализации
Подпрограммы |
2010 - 2014 годы |
Показатели
результативности
Подпрограммы |
Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О
требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности" и Приказом Министерства регионального
развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении
методики расчета значений целевых показателей в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" |
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы |
В целом на реализацию подпрограммы требуется
33 481 200 рублей, в том числе:
В том числе по годам:
2010 год всего - 844 600 рублей
2011 год всего - 4 927 500 рублей
2012 год всего - 7 246 500 рублей
2013 год всего - 5 820 600 рублей
2014 год всего - 14 642 000 рублей
Из них бюджетные средства МОГО "Ухта" - 4 276 500
рублей, в том числе:
2010 год - 0 рублей
2011 год - 1 084 000 рублей
2012 год - 1 690 000 рублей
2013 год - 545 000 рублей
2014 год - 957 500 рублей
Из них внебюджетные средства - 29 204 700 рублей, в
том числе:
2010 год - 844 600 рублей
2011 год - 3 843 500 рублей
2012 год - 5 556 500 рублей
2013 год - 5 275 600 рублей
2014 год - 13 684 500 рублей |
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Подпрограммы |
Снижение объема потребленных муниципальными
учреждениями здравоохранения администрации МОГО
"Ухта" энергетических ресурсов (воды, природного
газа, тепловой энергии, электрической энергии) в
сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем
на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году
каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24
Закона N 261-ФЗ, повышение качества и надежности
теплоснабжения и освещения помещений объектов
учреждений, улучшение теплового комфорта |
1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Подпрограмма направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляет значительную часть расходов учреждений.
В состав муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта" входит 62 объектов, помещения которых являются муниципальной собственностью.
Ежегодный расход электроэнергии на объектах муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта" составляет электрической энергии - 3417,937 т. кВт.ч, тепловой энергии - 19462,54 Гкал, горячее водопотребление - 36625,81 куб.м, холодное водопотребление - 148962,1 куб.м, потребление газа - 9,163 т. куб.м.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Подпрограммы.
2.Цель и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы: повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта"; снижение затрат на энергоресурсы в муниципальных учреждениях здравоохранения администрации МОГО "Ухта".
Основными задачами Подпрограммы являются:
- проведение энергетического обследования;
- введение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;
- использовать энергетические ресурсы в пределах энергетического паспорта;
- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии.
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей (приложение N 2), рассчитанных на основании соответствующих индификаторов (приложение N 1).
3.Перечень и описание Подпрограммных мероприятий
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов учреждений. Энергетическое обследование и паспортизация объектов учреждений осуществляются в целях:
- выявления потенциала энергосбережения;
- определения основных энергосберегающих мероприятий;
- определения объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;
- разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;
- определение потенциала энергосбережения.
Перечень энергосберегающих мероприятий приведен в приложении N 3.
Механизм реализации Подпрограммы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении (приложения N 5 и N 6). Отчеты по выполнению данной Подпрограммы предоставляются в срок до 2 числа месяца следующего за кварталом в МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта".
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, включенных в Подпрограмму, стоимости работ и представлена в приложении N 4. Стоимость мероприятий пересматривается при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
Выделение средств из бюджета МОГО "Ухта" планируется производить исходя из существующих возможностей, с учетом ежегодной планируемой экономии от объема фактически потребленных в 2009 году ресурсов.
N
п/п |
Источники
финансирования
мероприятий |
Всего,
руб. |
В т.ч. по годам |
|
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
Средства
бюджета |
4 276 500 |
0 |
1 084 000 |
1 690 000 |
545 000 |
957 500 |
2 |
Внебюджетные
средства |
29 204 700 |
844 600 |
3 843 500 |
5 556 500 |
5 275 600 |
13 684 500 |
3 |
Итого |
33 481 200 |
844 600 |
4 927 500 |
7 246 500 |
5 820 600 |
14 642 000 |
Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях МОГО "Ухта", устойчивого и надежного энергоснабжения.
5.Сроки реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2010 - 2014 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы.
Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы, представлены в приложении N 2.
При необходимости ежегодно в планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Подпрограммы будут внесены корректировки с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подпрограммы и прочих изменений, которые могут повлечь за собой изменения значений целевых показателей.
В соответствии с Законом N 261-ФЗ от 23.11.2009, начиная с 1 января 2010 г., главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных муниципальными учреждениями в 2009 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Подпрограммы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.
Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Подпрограммы, ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий, фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей за год, а также с нарастающим итогом (приложение N 2а).
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности обеспечивает снижение объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24 Закона N 261-ФЗ, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений учреждений, улучшение теплового комфорта.
Значения ожидаемого экономического эффекта по энергосберегающим мероприятиям приведены в приложении N 4.
8.Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Учреждения ведут учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с приложением N 7.
Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий предусмотренных Подпрограммой.