Приложение к Постановлению от 02.11.2010 г № 2565
Наименование
подпрограмм,
источники
финансирования |
Срок
исполнения |
Остаток
сметной
стоимости
на
01.01.2010
в ценах
2010 года |
Объем финансирования (руб.) |
|
|
|
Всего: |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ОБЩИЙ ИТОГ
по отраслям |
2009 2011 |
|
493 157 526,74 |
121 344 892,19 |
77 396 117,55 |
294 416 517,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский
бюджет |
|
|
71 900 000,00 |
71 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
421 257 526,74 |
49 444 892,19 |
77 396 117,55 |
294 416 517,00 |
ИТОГО
"Проведение
капитального
ремонта
образовательных
учреждений на
2009 - 2011 гг." |
2009 2011 |
|
304 012 551,58 |
39 344 020,75 |
48 985 643,83 |
215 682 887,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
304 012 551,58 |
39 344 020,75 |
48 985 643,83 |
215 682 887,00 |
ИТОГО
"Проведение
капитального
ремонта
учреждений
культуры
на 2009 - 2010
гг." |
2009 |
|
36 185,00 |
36 185,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
36 185,00 |
36 185,00 |
0,00 |
|
ИТОГО
"Проведение
капитального
ремонта
учреждений
физической
культуры и
спорта
на 2011 г." |
2011 |
|
57 133 630,00 |
|
0,00 |
57 133 630,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
Республиканский
бюджет |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
57 133 630,00 |
|
0,00 |
57 133 630,00 |
ИТОГО
"Проведение
капитального
ремонта
учреждений
здравоохранения
на 2009 - 2011
гг." |
2009 2011 |
|
117 871 790,28 |
73 776 119,75 |
22 495 670,53 |
21 600 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканский
бюджет |
|
|
71 900 000,00 |
71 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|
|
45 971 790,28 |
1 876 119,75 |
22 495 670,53 |
21 600 000,00 |
ИТОГО
"Проведение
капитального
ремонта
административных
зданий на 2009
г." |
2009 |
|
282 411,67 |
282 411,67 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Республиканский
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
282 411,67 |
282 411,67 |
|
|
ИТОГО
"Проведение
капитального
ремонта
муниципального
жилищного фонда
на 2009 - 2010
гг." |
2009 2010 |
|
13 820 958,21 |
7 906 155,02 |
5 914 803,19 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Республиканский
бюджет |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
|
|
13 820 958,21 |
7 906 155,02 |
5 914 803,19 |
|
2.По подпрограмме "Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.":
2.1.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы:
Всего - 117 871 790,28 руб.
- в том числе по годам:
2009 год - 73 776 119,75 руб.;
2010 год - 22 495 670,53 руб.;
2011 год - 21 600 000,00 руб.
- из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 45 971 790,28 руб.
- в том числе по годам:
2009 год - 1 876 119,75 руб.;
2010 год - 22 495 670,53 руб.;
2011 год - 21 600 000,00 руб.
средства из республиканского бюджета Республики Коми:
Всего - 71 900 000,00 руб.
в том числе по годам:
2009 год - 71 900 000,00 руб.;
2010 год - 0,00 руб.;
2011 год - 0,00 руб.
средства из федерального бюджета:
Всего - 0,00 руб.
в том числе по годам:
2009 год - 0,00 руб.;
2010 год - 0,00 руб.;
2011 год - 0,00 руб."
2.2. Раздел "Ожидаемые результаты подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
- в результате реализации подпрограммы к 2012 году предполагается окончить капитальным ремонтом 8 объектов отрасли здравоохранение"
2.3. В п. III. "Перечень и описание мероприятий подпрограммы" добавить слова: "Капитальный ремонт здания туберкулезного отделения МУЗ "Ухтинская городская больница N 1" и "Ремонт помещений под размещение детского центра здоровья".
2.4.Во втором абзаце п. IV. "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" подпрограммы, цифры "112 995 229,28" заменить на "117 871 790,28" и цифры "41 095 229,28" заменить на "45 971 790,28".
2.5.Пункт VII. "Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит произвести капитальный ремонт 8 объектов отрасли здравоохранения".
2.6.Приложение 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
ПОДПРОГРАММА
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2009 - 2011 ГГ."