Постановление от 04.02.2016 г № 66

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 года N 1827 «О муниципальной программе „Территориальное развитие“»


Руководствуясь пунктом 7 методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР "Усть-Куломский", утвержденных постановлением администрации МР "Усть-Куломский" от 20 августа 2013 года N 1225, администрация муниципального района "Усть-Куломский" постановляет:
1.Внести в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10 декабря 2013 года N 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" (далее - Постановление) следующие изменения:
1) пункт 9 паспорта муниципальной программы "Территориальное развитие" приложения к Постановлению (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"
9 Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" составляет - 467 033 742,80 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 211 727 204,39 рублей; 2015 год - 119 377 755,41 рублей; 2016 год - 55 222 261,00 рублей; 2017 год - 41 888 261,00 рублей; 2018 год - 38 818 261,00 рублей. Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 303 378 942,42 рублей, в том числе по годам: средства республиканского бюджета - 217 824 882,37 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 136 822 678,60 рублей; 2015 год - 46 506 468,77 рублей; 2016 год - 10 685 945,00 рублей; 2017 год - 13 877 345,00 рублей; 2018 год - 9 932 445,00 рублей. средства федерального бюджета - 51 002 148,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14 268 200,00 рублей; 2015 год - 29 841 900,00 рублей; 2016 год - 5 485 816,00 рублей; 2017 год - 703 116,00 рублей; 2018 год - 703 116,00 рублей. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7 355 202,05 рублей; внебюджетные средства - 34 643 010,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 12 596 640,00 рублей; 2015 год - 14 600 070,00 рублей; 2016 год - 7 446 300,00 рублей

";
2) таблицу 1 "Объемы финансирования программы" раздела 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"рублей






















































































ГодыИсточники финансирования
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджетБюджет МО МР "Усть-Куломский"Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)Иные источникиВсего
201414 268 200,00136 822 678,6053 281 123,7419 951 842,05224 323 844,39
201529 841 900,0046 506 468,7743 029 386,6414 600 070,00133 977 825,41
20165 485 816,0010 685 945,0039 050 500,007 446 300,0062 668 561,00
2017703 116,0013 877 345,0027 307 800,0041 888 261,00
2018703 116,009 932 445,0028 182 700,0038 818 261,00
2019
2020
Всего51 002 148,00217 824 882,37190 851 510,3841 998 212,05501 676 752,80

";

3) пункт 6 паспорта подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" Программы (далее - Подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:
"
6 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 192 358 471,94 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 61 858 977,01 рублей; 2015 год - 47 390 894,93 рублей; 2016 год - 32 749 700,00 рублей; 2017 год - 22 976 200,00 рублей; 2018 год - 27 382 700,00 рублей. Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 49 620 147,97 рублей, в том числе по годам: средства республиканского бюджета - 49 620 147,97 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 363 492,00 рублей; 2015 год - 19 256 655,97 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей

";
4) таблицу 2 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"рублей






















































































ГодыИсточники финансирования
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджетБюджет МО МР "Усть-Куломский"Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)Иные источникиВсего
201430 363 492,0031 495 485,0161 858 977,01
201519 256 655,9728 134 238,9647 390 894,93
201632 749 700,0032 749 700,00
201722 976 200,0022 976 200,00
201827 382 700,0027 382 700,00
2019
2020
Всего49 620 147,97142 738 323,97192 358 471,94

";

5) пункт 6 паспорта подпрограммы 2 "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" Программы (далее - Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:
"
6 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 148 735 796,26 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 101 704 123,89 рублей; 2015 год - 45 817 672,37 рублей; 2016 год - 1 214 000,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей. Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 130 099 341,99 рублей, в том числе по годам: средства республиканского бюджета - 96 562 841,99 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 81 926 641,99 рублей; 2015 год - 14 636 200,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей. средства федерального бюджета - 33 536 500,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 11 684 300,00 рублей; 2015 год - 21 852 200,00 рублей

";
6) Таблицу 3 "Объемы финансирования подпрограммы "Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"рублей






















































































ГодыИсточники финансирования
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджетБюджет МО МР "Усть-Куломский"Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)Иные источникиВсего
201411 684 300,0081 926 641,998 093 181,90101 704 123,89
201521 852 200,0014 636 200,009 329 272,3745 817 672,37
20161 214 000,001 214 000,00
2017
2018
2019
2020
Всего33 536 500,0096 562 841,9918 636 454,27148 735 796,26

";

7) пункт 6 паспорта подпрограммы 3 "Улучшение жилищных условий" Программы (далее - Подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:
"
6 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 111 024 300,60 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 46 126 377,08 рублей; 2015 год - 23 510 140,52 рублей; 2016 год - 16 171 761,00 рублей; 2017 год - 14 580 461,00 рублей; 2018 год - 10 635 561,00 рублей. Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 96 462 742,46 рублей, в том числе по годам: средства республиканского бюджета - 71 641 892,41 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 24 532 544,61 рублей; 2015 год - 12 613 612,80 рублей; 2016 год - 10 685 945,00 рублей; 2017 год - 13 877 345,00 рублей; 2018 год - 9 932 445,00 рублей. средства федерального бюджета - 17 465 648,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 583 900,00 рублей; 2015 год - 7 989 700,00 рублей; 2016 год - 5 485 816,00 рублей; 2017 год - 703 116,00 рублей; 2018 год - 703 116,00 рублей. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 355 202,05 рублей, в том числе по годам: 2014 - 7 355 202,05 рублей

";
8) Таблицу 4 "Объемы финансирования подпрограммы "Улучшение жилищных условий" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"рублей






















































































ГодыИсточники финансирования
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджетБюджет МО МР "Усть-Куломский"Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)Иные источникиВсего
20142 583 900,0024 532 544,6111 654 730,427 355 202,0546 126 377,08
20157 989 700,0012 613 612,802 906 827,7223 510 140,52
20165 485 816,0010 685 945,000,0016 171 761,00
2017703 116,0013 877 345,000,0014 580 461,00
2018703 116,009 932 445,000,0010 635 561,00
2019
2020
Всего17 465 648,0071 641 892,4114 561 558,147 355 202,05111 024 300,60

";

9) пункт 6 паспорта подпрограммы 4 "Управление муниципальным имуществом" Программы (далее - Подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:
"
6 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 3 738 174,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 194 926,41 рублей; 2015 год - 2 056 247,59 рублей; 2016 год - 487 000,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей

";
10) Таблицу 6 "Объемы финансирования подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"рублей






















































































ГодыИсточники финансирования
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджетБюджет МО МР "Усть-Куломский"Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)Иные источникиВсего
20141 194 926,411 194 926,41
20152 056 247,592 056 247,59
2016487 000,00487 000,00
2017
2018
2019
2020
Всего3 738 174,003 738 174,00

";

11) пункт 4 паспорта подпрограммы 5 "Энергосбережение" Программы (далее - Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:
"
4 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Общие ц. п.: 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%. 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%. 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%. Ц. п. в транспортном комплексе: 1. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. 2. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед. Ц. п. по основным мероприятиям: 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел. 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м 4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м 5. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал. 6. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал 7. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %%. 8. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %%. 9. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/куб.м 10. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/куб.м 11. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв.м 12. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м 13. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м 14. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. 15. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %%. 16. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. 17. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %%

";
12) пункт 6 паспорта подпрограммы 5 "Энергосбережение" Программы (далее - Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:
"
6 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет - 1 445 600,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 842 800,00 рублей; 2015 год - 602 800,00 рублей; Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников финансирования, составит 34 643 010,00 рублей, в том числе по годам: внебюджетные средства - 34 643 010,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 12 596 640,00 рублей; 2015 год - 14 600 070,00 рублей; 2016 год - 7 446 300,00 рублей

";
13) Раздел 4 Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Для планирования и контроля промежуточных результатов реализации подпрограммы 5 сформированы следующие целевые показатели непосредственного результата:
Общие ц. п.:
1) Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
2) Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
3) Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %%.
4) Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %%.
Показатели по основным мероприятиям:
1) Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.
2) Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел.
3) Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м.
4) Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./кв.м.
5) Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал.
6) Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал.
7) Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %%.
8) Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %%.
9) Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/тыс. куб.м.
10) Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс. кВт.ч/куб.м.
11) Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв.м.
12) Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м.
13) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.
14) Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.
15) Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %%.
16) Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.
В программе не отражены следующие показатели, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 N 593 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":
- показатели, отражающие долю объема и удельный расход горячей воды и природного газа (по причине отсутствия производства горячей воды и природного газа);
- показатель, отражающий удельный расход на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (по причине отсутствия на территории района тепловых электростанций);
- показатели по транспортному комплексу (по причине отсутствия регулирования тарифов на услуги по перевозке общественным транспортом муниципальным образованием, отсутствия моторного топлива в виде природного, сжиженного газа, газовых смесей).
Запланированы следующие итоги реализации подпрограммы в виде целевых показателей конечного результата:
1) Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,08 т.у.т./кв.м.
2) Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,28 т.у.т./Гкал.
3) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 0,07 Гкал/кв.м.
4) Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования - 20%%.
Значения целевых показателей непосредственного и конечного результата по годам реализации подпрограммы содержатся в Приложении 1.";

14) Таблицу 13 "Объемы финансирования подпрограммы "Энергосбережение" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"рублей






















































































ГодыИсточники финансирования
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджетБюджет МО МР "Усть-Куломский"Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)Иные источникиВсего
2014842 800,0012 596 640,0013 439 440,00
2015602 800,0014 600 070,0015 202 870,00
20167 446 300,007 446 300,00
2017
2018
2019
2020
Всего1 445 600,0034 643 010,0036 088 610,00

";

15) пункт 6 паспорта подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский" Программы (далее - Подпрограмма 6) изложить в следующей редакции:
"
6 Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО МР "Усть-Куломский" составляет - 9 731 400,00 рублей, в том числе по годам: 2016 год - 4 599 800,00 рублей; 2017 год - 4 331 600,00 рублей; 2018 год - 800 000,00 рублей

";
16) таблицу 14 "Объемы финансирования подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Куломский" муниципальной программы "Территориальное развитие" раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"рублей













































































ГодыИсточники финансирования
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджетБюджет МО МР "Усть-Куломский"Бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории МР "Усть-Куломский" (бюджеты сельских поселений)Иные источникиВсего
2015
20164 599 800,004 599 800,00
20174 331 600,004 331 600,00
2018800 000,00800 000,00
2019
2020
Всего9 731 400,009 731 400,00

";

17) строку 6.2.3 приложения N 1 "Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Территориальное развитие" Программы изложить в следующей редакции:
"
6.2.3 Основное мероприятие 5.2.3. "Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов" Администрация муниципального района "Усть-Куломский" в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"
18) приложение N 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" Программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
19) приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)" Программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Попова И.В.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района "Усть-Куломский".
Руководитель администрации
МР "Усть-Куломский"
С.РУБАН
Par741 Par741