Постановление от 29.05.2014 г № 955

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 7 ноября 2013 г. N 2071


В соответствии с постановлениями администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 N 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта" и от 4 сентября 2013 г. N 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2071 (далее - Программа) следующего содержания:
1.1.Позицию "Объемы финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования программы Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 474 240 582,28 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей: 2014 год - 7 021 000,00 рублей; 2015 год - 7 188 800,00 рублей; 2016 год - 7 374 300,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 78 156 187,30 рублей: 2014 год - 34 517 587,30 рублей; 2015 год - 21 819 300,00 рублей; 2016 год - 21 819 300,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 374 500 294,98 рублей: 2014 год - 205 001 926,98 рублей; 2015 год - 91 481 112,00 рублей; 2016 год - 78 017 256,00 рублей

";
1.2.Раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы 1 "Доступное и комфортное жилье" предусматривается реализация основных мероприятий:
1) снос аварийных жилых домов;
2) строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
3) инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья;
4) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета;
5) обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
6) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
7) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета;
8) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета;
9) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
10) обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
11) осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

12) осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья";
13) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений);
14) строительство жилых домов.
В рамках подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;
2) организация содержания муниципального жилищного фонда.
В рамках подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;
4) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;
5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета;
6) обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами.
В рамках подпрограммы 4 "Благоустройство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства;
3) содержание объектов внешнего благоустройства;
4) обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа.";
1.3.Раздел 7 "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в муниципальную программу
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются 4 подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье".

Цель подпрограммы 1 - стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы 1:
1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2.Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства.
3.Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство".
Цель подпрограммы 2 - содержание муниципального жилищного фонда.
Задача подпрограммы 2 - создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда.
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство".
Цель подпрограммы 3 - обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Задачи подпрограммы 3:
1.Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2.Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3.Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Подпрограмма 4 "Благоустройство".
Цель подпрограммы 4 - создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.
Задача подпрограммы 4 - обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства.";
1.4.Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 474 240 582,28 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 78 156 187,30 рублей:
2014 год - 34 517 587,30 рублей;
2015 год - 21 819 300,00 рублей;
2016 год - 21 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 374 500 294,98 рублей:
2014 год - 205 001 926,98 рублей;
2015 год - 91 481 112,00 рублей;
2016 год - 78 017 256,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2014 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей.";

1.5.Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек). 2. Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение (км). 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.). 4. Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%)

";
1.6.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей: 2014 год - 7 021 000,00 рублей; 2015 год - 7 188 800,00 рублей; 2016 год - 7 374 300,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей: 2014 год - 26 517 587,30 рублей; 2015 год - 10 819 300,00 рублей; 2016 год - 10 819 300,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей: 2014 год - 69 625 682,12 рублей; 2015 год - 19 966 720,00 рублей; 2016 год - 18 972 896,00 рублей

";
1.7.В разделе 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы в абзаце 4 пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%).";

1.8.В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений);
14) строительство жилых домов.";

1.9.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней.
Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств федерального, республиканского и местного бюджетов в качестве источника софинансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.";

1.10.Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей: 2014 год - 5 499 277,69 рублей; 2015 год - 5 000 000,00 рублей; 2016 год - 4 850 000,00 рублей

";
1.11.Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задачи:
1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;
2) организация содержания муниципального жилищного фонда.";

1.12.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей.";

1.13.Позицию "Задачи подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. 3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами

";
1.14.Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1. Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц). 2. Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц). 3. Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водозабору - Пожня-Ель (%). 4. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц). 5. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%). 6. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%). 7. Разработанная схема теплоснабжения (шт.)

";
1.15.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей: 2014 год - 8 000 000,00 рублей; 2015 год - 11 000 000,00 рублей; 2016 год - 11 000 000,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей: 2014 год - 45 395 174,02 рублей; 2015 год - 4 864 285,00 рублей; 2016 год - 4 864 285,00 рублей

";
1.16.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1. Строительство блочной котельной в пгт Водный. 2. Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м. 3. Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН. 4. Наличие разработанной схемы теплоснабжения

";
1.17.Раздел 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта"

политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели),
задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Для реализации цели определены основные задачи подпрограммы 3:
1.Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2.Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3.Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 3 являются:
1.Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц).
2.Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц).
3.Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель (%).
4.Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц).
5.Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%).
6.Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%).
7.Разработанная схема теплоснабжения (шт.).
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3:
1.Строительство блочной котельной в пгт Водный.
2.Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м.
3.Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН.
4.Наличие разработанной схемы теплоснабжения.";
1.18.Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;
5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;
6) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета;
7) обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами.";

1.19.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2015 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.";

1.20.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей: 2014 год - 84 481 793,15 рублей; 2015 год - 61 650 107,00 рублей; 2016 год - 49 330 075,00 рублей

";
1.21.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей.";

1.22.Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.23.Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.24.Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.25.Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.26.Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта".
Руководитель администрации
И.МИХЕЛЬ