Постановление от 29.05.2014 г № 955
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 7 ноября 2013 г. N 2071
В соответствии с постановлениями администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 N 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта" и от 4 сентября 2013 г. N 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2071 (далее - Программа) следующего содержания:
1.1.Позицию "Объемы финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования программы |
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 474 240 582,28 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 78 156 187,30 рублей:
2014 год - 34 517 587,30 рублей;
2015 год - 21 819 300,00 рублей;
2016 год - 21 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 374 500 294,98 рублей:
2014 год - 205 001 926,98 рублей;
2015 год - 91 481 112,00 рублей;
2016 год - 78 017 256,00 рублей |
";
1.2.Раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы 1 "Доступное и комфортное жилье" предусматривается реализация основных мероприятий:
1) снос аварийных жилых домов;
2) строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
3) инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной застройки жилья;
4) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета;
5) обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
6) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
7) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств федерального бюджета;
8) предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета;
9) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
10) обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
11) осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
12) осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан в Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья";
13) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений);
14) строительство жилых домов.
В рамках подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;
2) организация содержания муниципального жилищного фонда.
В рамках подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;
4) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;
5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета;
6) обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами.
В рамках подпрограммы 4 "Благоустройство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов внешнего благоустройства;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства;
3) содержание объектов внешнего благоустройства;
4) обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа.";
1.3.Раздел 7 "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в муниципальную программу
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются 4 подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Доступное и комфортное жилье".
Цель подпрограммы 1 - стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Задачи подпрограммы 1:
1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2.Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства.
3.Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство".
Цель подпрограммы 2 - содержание муниципального жилищного фонда.
Задача подпрограммы 2 - создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда.
Подпрограмма 3 "Коммунальное хозяйство".
Цель подпрограммы 3 - обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Задачи подпрограммы 3:
1.Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2.Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3.Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Подпрограмма 4 "Благоустройство".
Цель подпрограммы 4 - создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.
Задача подпрограммы 4 - обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства.";
1.4.Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 474 240 582,28 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 78 156 187,30 рублей:
2014 год - 34 517 587,30 рублей;
2015 год - 21 819 300,00 рублей;
2016 год - 21 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 374 500 294,98 рублей:
2014 год - 205 001 926,98 рублей;
2015 год - 91 481 112,00 рублей;
2016 год - 78 017 256,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2014 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей.";
1.5.Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек).
2. Строительство инженерных сетей, в т.ч. водоснабжение, газоснабжение, наружное освещение (км).
3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.).
4. Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%) |
";
1.6.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей |
";
1.7.В разделе 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы в абзаце 4 пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан (%).";
1.8.В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13) обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (исполнение судебных решений);
14) строительство жилых домов.";
1.9.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет бюджетов различных уровней.
Подпрограмма 1 рассчитана на использование средств федерального, республиканского и местного бюджетов в качестве источника софинансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2016 годы составляет 178 305 585,42 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 21 584 100,00 рублей:
2014 год - 7 021 000,00 рублей;
2015 год - 7 188 800,00 рублей;
2016 год - 7 374 300,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 48 156 187,30 рублей:
2014 год - 26 517 587,30 рублей;
2015 год - 10 819 300,00 рублей;
2016 год - 10 819 300,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 108 565 298,12 рублей:
2014 год - 69 625 682,12 рублей;
2015 год - 19 966 720,00 рублей;
2016 год - 18 972 896,00 рублей.";
1.10.Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей |
";
1.11.Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Состав основных мероприятий подпрограммы 2 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задачи:
1) капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда;
2) организация содержания муниципального жилищного фонда.";
1.12.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2016 годы составляет 15 349 277,69 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 15 349 277,69 рублей:
2014 год - 5 499 277,69 рублей;
2015 год - 5 000 000,00 рублей;
2016 год - 4 850 000,00 рублей.";
1.13.Позицию "Задачи подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы |
1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами |
";
1.14.Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1. Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц).
2. Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц).
3. Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН по водозабору - Пожня-Ель (%).
4. Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц).
5. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%).
6. Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%).
7. Разработанная схема теплоснабжения (шт.) |
";
1.15.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2014 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей |
";
1.16.Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Строительство блочной котельной в пгт Водный.
2. Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м.
3. Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН.
4. Наличие разработанной схемы теплоснабжения |
";
1.17.Раздел 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта"
политики в сфере реализации подпрограммы 3, цель (цели),
задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели
(целей) и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения.
Для реализации цели определены основные задачи подпрограммы 3:
1.Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры.
2.Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.
3.Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами.
Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы 3 являются:
1.Количество построенных объектов по предоставлению коммунальных услуг (единиц).
2.Количество построенных объектов по предоставлению бытовых услуг (единиц).
3.Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель (%).
4.Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры (единиц).
5.Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению (%).
6.Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим бытовые услуги населению (%).
7.Разработанная схема теплоснабжения (шт.).
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3:
1.Строительство блочной котельной в пгт Водный.
2.Строительство бани в пгт Водный площадью застройки - 243,3 кв.м.
3.Приведение качества питьевой воды на водозаборе Пожня-Ель в соответствие с требованиями СанПиН.
4.Наличие разработанной схемы теплоснабжения.";
1.18.Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий реализации подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В рамках подпрограммы 3 "Коммунальное хозяйство" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению;
5) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств республиканского бюджета;
6) создание системы управления комплексом водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств местного бюджета;
7) обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами.";
1.19.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2016 годы составляет 85 123 744,02 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 30 000 000,00 рублей:
2014 год - 8 000 000,00 рублей;
2015 год - 11 000 000,00 рублей;
2016 год - 11 000 000,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 55 123 744,02 рублей:
2015 год - 45 395 174,02 рублей;
2015 год - 4 864 285,00 рублей;
2016 год - 4 864 285,00 рублей.";
1.20.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей |
";
1.21.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2016 годы составляет 195 461 975,15 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 0,00 рублей:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 195 461 975,15 рублей:
2014 год - 84 481 793,15 рублей;
2015 год - 61 650 107,00 рублей;
2016 год - 49 330 075,00 рублей.";
1.22.Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.23.Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.24.Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.25.Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.26.Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта".
Руководитель администрации
И.МИХЕЛЬ