Постановление от 29.05.2014 г № 956

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 7 ноября 2013 г. N 2072


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1633 "О муниципальных программах МОГО "Ухта" и от 4 сентября 2013 г. N 1634 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", администрация постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2072 (далее - Программа) следующего содержания:
1.1.Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 686 906 757,56 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 5 526 400,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 526 400,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 681 380 357,56 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 319 524 035,56 рублей; 2015 год - 215 178 677,00 рублей; 2016 год - 146 677 645,00 рублей

";
1.2.Раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 2 подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
В рамках подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры:
- строительство дорожно-уличной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа:
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета;
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа.";

1.3.Раздел 7 "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в муниципальную программу
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач, выделенных в рамках Программы, в ее составе выделяются 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 - Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта".

Цель подпрограммы 1:
- обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.
Задачи подпрограммы 1:
Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры:
- строительство улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения:
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Подпрограмма 2 - Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта".
Цель подпрограммы 2:
- удовлетворение потребности населения МОГО "Ухта" в транспортных перевозках.
Задача подпрограммы 2:
Задача 2.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа:
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств республиканского бюджета;
- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты за счет средств местного бюджета;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа.";
1.4.Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годы составляет 686 906 757,56, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 5 526 400,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 526 400,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 681 380 357,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 319 524 035,56 рублей;
2015 год - 215 178 677,00 рублей;
2016 год - 146 677 645,00 рублей.
По подпрограмме 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 682 944 631,56 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 679 802 731,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 318 998 535,56 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.
По подпрограмме 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2016 годах, направляемых на реализацию, составляет - 3 962 126,00 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 1 577 626,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 525 500,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" на период 2014 - 2016 года представлено в приложении N 1 к Программе (таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 2016 годов представлены в приложении N 1 к Программе (таблица 5)";

1.5.Позицию "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы дополнить:
"9. Установка звуковых светофоров (шт.).";

1.6.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 682 944 631,56 рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; - за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 141 900,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; - за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 679 802 731,56 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 318 998 535,56 рублей; 2015 год - 214 652 614,00 рублей; 2016 год - 146 151 582,00 рублей

";
1.7.Абзац 7 раздела 2 "Приоритеты реализуемой на территории МОГО "Ухта" политики в сфере реализации подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы дополнить:
"- Установка звуковых светофоров (шт.).";

1.8.Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Состав основных мероприятий подпрограммы 1 определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач подпрограммы 1.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями, представлен в приложении N 1 к Программе (таблица 2).
В рамках подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- строительство улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети;
- обустройство автомобильных дорог необходимыми объектами дорожной инфраструктуры;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета;
- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджет;
- обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.";

1.9.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" составляет 682 944 631,56 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств республиканского бюджета - 3 141 900,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 141 900,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 679 802 731,56 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 318 998 535,56 рублей;
2015 год - 214 652 614,00 рублей;
2016 год - 146 151 582,00 рублей.";

1.10.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 3 962 126,00 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 384 500,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 1 577 626,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 525 500,00 рублей; 2015 год - 526 063,00 рублей; 2016 год - 526 063,00 рублей

";
1.11.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" на 2014 - 2016 годы составляет 3 962 126,00 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 2 384 500,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 384 500,00 рублей;
2015 год - 0,00 рублей;
2016 год - 0,00 рублей;
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" - 1 577 626,00 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 525 500,00 рублей;
2015 год - 526 063,00 рублей;
2016 год - 526 063,00 рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета МОГО "Ухта" на реализацию цели подпрограммы 2 на период 2014 - 2020 годов представлены в приложении N 1 к Программе (таблица 4).".

1.12.Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.13.Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.14.Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.15.Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)" приложения 1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта".
Руководитель администрации
И.МИХЕЛЬ

Приложения

2014-05-29 Приложение к Постановлению от 29 мая 2014 года № 956