Приложение к Постановлению от 27.12.2012 г № 3196

Стоимостная оценка запланированных мероприятий (рублей)


N п/п Наименование мероприятий Всего, руб. в том числе в т.ч. по годам
бюджет внебюджет 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Знание ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее - ПТЭТЭ) Без дополнительного финансирования
2 Разработка инструкции по эксплуатации, управлению и обслуживанию энергопотребляющих систем Без дополнительного финансирования
3 Содержание в исправном состоянии запорно регулирующей арматуры систем отопления горячего и холодного водоснабжения, что дает экономию потребления ресурсов Без дополнительного финансирования
4 Регулярная очистка светильников и окон Без дополнительного финансирования
5 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, разработка энергетических паспортов 98 799,35 98 799,35 98 799,35 0
6 Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 370 000 370 000 180 000 180 000 0 190 000 190 000 0
7 Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями 200 000 200 000 200 000 200 000
8 Промывка систем централизованного отопления 21 000 21 000 10 000 10 000 11 000 11 000
9 Применение энергосберегающих ламп 116 250 116 250 52 500 52 500 63 750 63 750
10 Автоматическое выключение электрического освещения за счет присутствия датчиков присутствия людей (в подвальных помещениях) 50 000 50 000 50 000 50 000
11 Утепление зданий, строений, сооружений:
- установка энергосберегающих окон 4 433 250 4 433 250 1 423 250 1 423 250 0 3 010 000 3 010 000 0
- установка воздушно тепловых завес на входных дверях 17 000 17 000 17 000 17 000
Итого затраты: 5 306 299,35 5 306 299,35 98 799,35 98 799,35 0 1 882 750 1 882 750 0 3 324 750 3 324 750 0
Ожидаемый экономический эффект 460 000 0 0 0 160 000 10 000 140 000 150 000
то же в % 6 2 2 2
"

10) В паспорте подпрограммы "Энергосбережение на объектах муниципальных учреждений физической культуры и спорта администрации МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы" позицию "Объем и источники финансирования Подпрограммы", изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования Подпрограммы В целом на реализацию подпрограммы требуется 3 097 362,83 рублей, в том числе: 2010 год - 0 рублей 2011 год - 0 рублей 2012 год - 213 462,83 рублей 2013 год - 1 954 200 рублей 2014 год - 929 700 рублей Из них 3 097 362,83 рублей средства бюджета МОГО "Ухта", в том числе: 2010 год - 0 рублей 2011 год - 0 рублей 2012 год - 213 462,83 рублей 2013 год - 1 954 200 рублей 2014 год - 929 700 рублей
"

11) В разделе 4 подпрограммы "Энергосбережение на объектах муниципальных учреждений физической культуры и спорта администрации МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы "Обоснование потребности в необходимых ресурсах", таблицу изложить в следующей редакции:
"
N п/п Источники финансирования мероприятий Всего, руб. В т.ч. по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 Средства бюджета 3 097 362,83 0,00 0,00 213 462,83 1 954 200 929 700
2 Внебюджетные средства -
"

12) Приложение N 3 к подпрограмме "Энергосбережение на объектах муниципальных учреждений физической культуры и спорта администрации МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы", изложить в следующей редакции: