Постановление от 30.12.2010 г № 3254

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети города Ухты (2009 — 2010 годы)», утвержденную постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 22 декабря 2008 г. N 2694 «Об утверждении долгосрочной целевой программы „Дети города Ухты (2009 — 2010 годы)“»


ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2010 г. N 3254
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ДЕТИ ГОРОДА УХТЫ (2009 - 2010 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 2694 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ ГОРОДА УХТЫ (2009 - 2010 ГОДЫ)"
Руководствуясь постановлением руководителя администрации МОГО "Ухта" от 28.10.2008 N 2258 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации", постановляю:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Дети города Ухты" (2009 - 2010 годы)", утвержденную постановлением руководителя администрации МОГО "Ухта" от 22.12.2008 N 2694 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)", следующие изменения:
1.1.Позицию паспорта программы, касающуюся объемов и источников финансирования программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы: Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы: Всего - 24 810 345,2 руб. в том числе по годам: 2009 год - 15 228 856,2 руб. 2010 год - 9 581 489,0 руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта": Всего: 22 417 345,2 руб. 2009 год - 12 935 856,2 руб. 2010 год - 9 481 489,0 руб.
средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего: 2 178 000,0 руб. 2009 год - 2 178 000,0 руб.
средства из внебюджетных источников: Всего: 215 000,0 руб. 2009 год - 115 000,0 руб. 2010 год - 100 000,0 руб.
"

1.2.В разделе 4 программы "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 24 810 345,2 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 22 417 345,2 рублей, средств республиканского бюджета - 2 178 000,0 рублей, а также за счет средств внебюджетных источников - 215 000,0 рублей.
1.3.В подпрограмме "Здоровый ребенок":
1.3.1.Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы общий объем средств, направляемых на реализацию Программы: Всего - 4708141,0 руб. в том числе по годам: 2009 год - 2 741 400,0 руб. 2010 год - 1966 741,0 руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта": Всего: 4 493 141,0 руб. 2009 год - 2 626 400,0 руб. 2010 год - 1866 741,0 руб.
средства из внебюджетных источников: Всего: 215000,0 руб. 2009 год - 115000,0 руб. 2010 год - 100000,0 руб.
"

1.3.2.Раздел 3 "Перечень и описание мероприятий подпрограммы "Здоровый ребенок" долгосрочной целевой программы "Дети города Ухты" (2009 - 2010 гг.) изложить в следующей редакции:
"3. Перечень и описание программных мероприятий"
"
Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. Источник финансирования Исполнитель главный распорядитель бюджетных средств
Всего 2009 год 2010 год
1. Организационные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья матерей, детей и подростков
1.1. Внедрение в образовательных учреждениях здоровьесберегающих, психодиагностических и психопрофилактических программ 210000 210000 0 местный бюджет МУ "Управление образования"
210000 210000 0
2. Муниципальная поддержка материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей
2.1. Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым оборудованием 1250000 1250000 0 местный бюджет МУ "Управление образования"
2.2. Приведение санитарного состояния медицинских кабинетов к нормативу, в соответствии с нормами СанПиН 100000 0 100000 местный бюджет МУ "Управление образования"
2.3. Обеспечение специальным оборудованием ДОУ компенсирующего вида 35000 35000 0 местный бюджет МУ "Управление образования"
2.4. Укрепление материально технической базы в ДОУ для слабовидящих детей 90000 90000 0 местный бюджет МУ "Управление образования"
2.5. Укрепление материально технической базы в ДОУ для детей, страдающих нарушением речи, опорно двигательного аппарата (ДОУ N 40) 59000 59000 0 местный бюджет МУ "Управление образования"
2.6. Обеспечение проведения лечебно оздоровительных мероприятий среди детей и подростков по результатам диспансеризации Без дополнительного финансирования МУ "Управление здравоохранения"
2.7. Организация дополнительного питания детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на стационарной койке Без дополнительного финансирования МУ "Управление здравоохранения"
2.8. Обеспечение кабинетов, осуществляющих медицинское обслуживание подростков оборудованием с целью качественной подготовки юношей к армии и сохранения репродуктивного здоровья 10900 10900 0 местный бюджет МУ "Управление здравоохранения"
2.9. Обследование беременных и новорожденных на внутриутробную патологию 480000 270000 210000 местный бюджет МУ "Управление здравоохранения"
2.9.1. Приобретение реактивов (для ИФА анализатора) для обследования новорожденных 270000 270000 0 МУ "Управление здравоохранения"
2.9.2. Приобретение реактивов для обследования беременных на внутриутробную инфекцию ЦМВ, токсоплазма, герпес (IgM, IgJ, авидность) 210000 0 210000 МУ "Управление здравоохранения"
2.10. Лекарственное обеспечение современных технологий в родовспоможении и неонатологии (беременным профилактика ВПР-фолиевая кислота, вит. Е, профилактика йоддефицитных состояний - препараты йода) 20000 20000 0 местный бюджет МУ "Управление здравоохранения"
2.11. Дополнительная закупка вакцины для иммунизации детей по национальному календарю и по возникающим эпидемическим показаниям (Приорикс, Инфанрикс, вакцина против гемофильной инфекции, вакцина АКДС + гепатит B) 2044241 681500 1362741 местный бюджет МУ "Управление здравоохранения"
2.12. Дообследование подростков на заболевания, передающиеся половым путем (хламидии, уреаплазма, микоплазма) 194000 0 194000 местный бюджет МУ "Управление здравоохранения"
2.12.1. Приобретение диагностических средств для дообследования ЗППП у подростков (хламидии, уреаплазма, микоплазма) 194000 0 194000 МУ "Управление здравоохранения"
Итого по разделу: 4283141 2416400 1866741
3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой и лечебной работой с детьми и подростками в системе здравоохранения
3.1. Подготовка врачей и мед. работников среднего звена, работающих в службе родовспоможения и неонатологии 70000 35000 35000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
3.2. Подготовка специалистов на передовых технологиях по проблемам реабилитации детей 60000 30000 30000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
3.3. Подготовка врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в других подразделениях педиатрии 60000 30000 30000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
3.4. Подготовка врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих с детьми подросткового возраста 25000 20000 5000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
Итого по разделу 215000 115000 100000
Всего по подпрограмме: 4708141 2741400 1966741
В том числе
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 1744000 1644000 100000
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" 2964141 1097400 1866741
в том числе
местный бюджет 2749141 982400 1766741
внебюджетные средства 215000 115000 100000
"

1.4.Раздел 4 подпрограммы "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" в объеме 4708141 рублей необходимо с целью оснащения медицинских кабинетов, образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием в полном соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178-02; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс; расширения спектра реабилитационных услуг дошкольных образовательных учреждений".
1.5.Раздел 7 "Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы" дополнить таблицей:
"Ожидаемая оценка по всем показателям программы".
Показатель результативности 2009 факт 2010 план
1. Количество мероприятий для детей школьного и дошкольного возраста, проведенных в МОГО "Ухта" 35 36
2. Охват детей мероприятиями 1336 1400
3. Количество победителей и номинантов конкурсных мероприятий 304 305
4. Охват учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия 100% 100%
5. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними 50 50
7. Количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку (охват кружковой деятельностью в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 296 296
8. Количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха 1932 2515
9. Количество трудоустроенных подростков 1131 990
10. Охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями 70% 90%
11. Охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием 30% 40%
12. Уровень обеспеченности специальным оборудованием 70% 100%
13. Уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием 70% 100%

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта" Соболева С.С.
И.о. руководителя администрации
Т.ФИЛИППОВА