Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 3065 Расчет

Перечень информации параметров энергоэффективности


1. О бюджетных организациях
Информация о бюджетодержателе
Адресная информация
Контактная информация
Реквизиты
Количество обученных и ответственных сотрудников энергосбережению, проведению энергоаудита организации
Заключение энергосервисных контрактов
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях
Информация об информационных мероприятиях (пропаганде) в области энергосбережения организации
информация о выполненных и планируемых мероприятиях в области энергосбережения и энергоэффективности
2. Объекты размещения бюджетной организации
Занимаемая площадь
Сотрудники
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях
информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов)
информация об использовании осветительного оборудования (закупки/использование видов ламп)
информация о классах энергоэффективности закупаемого и используемого оборудования

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"
НА 2010 - 2014 ГОДЫ"
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта"
Вид собственности Муниципальная
Адрес организации 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 54
Ф.И.О. руководителя Алтынбаев Рамиль Фаридович
Должность, факс/телефон, E-mail Начальник, тел. (8216)74-09-91
Реквизиты организации ИНН/КПП 1102007127/110201001
Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой Кожевин Константин Евгеньевич
Должность, факс/телефон, E-mail Главный специалист по вопросам текущего содержания зданий тел. (8216)751582/752281 mtsuzgukhta@mail.ru
Наименование головной (вышестоящей) организации Администрация МОГО "Ухта"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Подпрограммы "Энергосбережение на объектах муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. N 102р "Концепция Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление администрации МОГО "Ухта" от 26 июля 2010 г. N 1766 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы"
Разработчик Подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта"
Исполнитель Подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта"
Цели Подпрограммы - повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта"; - снижение затрат на энергоресурсы в муниципальных учреждениях здравоохранения администрации МОГО "Ухта"
Задачи Подпрограммы - проведение энергетического обследования; - введение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов; - использовать энергетические ресурсы в пределах энергетического паспорта; - обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии
Сроки реализации Подпрограммы 2010 - 2014 годы
Показатели результативности Подпрограммы Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"
Объем и источники финансирования Подпрограммы В целом на реализацию подпрограммы требуется 33 481 200 рублей, в том числе: В том числе по годам: 2010 год всего - 844 600 рублей 2011 год всего - 4 927 500 рублей 2012 год всего - 7 246 500 рублей 2013 год всего - 5 820 600 рублей 2014 год всего - 14 642 000 рублей Из них бюджетные средства МОГО "Ухта" - 4 276 500 рублей, в том числе: 2010 год - 0 рублей 2011 год - 1 084 000 рублей 2012 год - 1 690 000 рублей 2013 год - 545 000 рублей 2014 год - 957 500 рублей Из них внебюджетные средства - 29 204 700 рублей, в том числе: 2010 год - 844 600 рублей 2011 год - 3 843 500 рублей 2012 год - 5 556 500 рублей 2013 год - 5 275 600 рублей 2014 год - 13 684 500 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы Снижение объема потребленных муниципальными учреждениями здравоохранения администрации МОГО "Ухта" энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24 Закона N 261-ФЗ, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений объектов учреждений, улучшение теплового комфорта

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Подпрограмма направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляет значительную часть расходов учреждений.
В состав муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта" входит 62 объектов, помещения которых являются муниципальной собственностью.
Ежегодный расход электроэнергии на объектах муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта" составляет электрической энергии - 3417,937 т. кВт.ч, тепловой энергии - 19462,54 Гкал, горячее водопотребление - 36625,81 куб.м, холодное водопотребление - 148962,1 куб.м, потребление газа - 9,163 т. куб.м.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Подпрограммы.
2.Цель и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы: повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений здравоохранения администрации МОГО "Ухта"; снижение затрат на энергоресурсы в муниципальных учреждениях здравоохранения администрации МОГО "Ухта".
Основными задачами Подпрограммы являются:
- проведение энергетического обследования;
- введение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;
- использовать энергетические ресурсы в пределах энергетического паспорта;
- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии.
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей (приложение N 2), рассчитанных на основании соответствующих индификаторов (приложение N 1).
3.Перечень и описание Подпрограммных мероприятий
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов учреждений. Энергетическое обследование и паспортизация объектов учреждений осуществляются в целях:
- выявления потенциала энергосбережения;
- определения основных энергосберегающих мероприятий;
- определения объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;
- разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;
- определение потенциала энергосбережения.
Перечень энергосберегающих мероприятий приведен в приложении N 3.
Механизм реализации Подпрограммы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении (приложения N 5 и N 6). Отчеты по выполнению данной Подпрограммы предоставляются в срок до 2 числа месяца следующего за кварталом в МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта".
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, включенных в Подпрограмму, стоимости работ и представлена в приложении N 4. Стоимость мероприятий пересматривается при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
Выделение средств из бюджета МОГО "Ухта" планируется производить исходя из существующих возможностей, с учетом ежегодной планируемой экономии от объема фактически потребленных в 2009 году ресурсов.
N п/п Источники финансирования мероприятий Всего, руб. В т.ч. по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 Средства бюджета 4 276 500 0 1 084 000 1 690 000 545 000 957 500
2 Внебюджетные средства 29 204 700 844 600 3 843 500 5 556 500 5 275 600 13 684 500
3 Итого 33 481 200 844 600 4 927 500 7 246 500 5 820 600 14 642 000

Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях МОГО "Ухта", устойчивого и надежного энергоснабжения.
5.Сроки реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2010 - 2014 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказа Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы.
Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы, представлены в приложении N 2.
При необходимости ежегодно в планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Подпрограммы будут внесены корректировки с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подпрограммы и прочих изменений, которые могут повлечь за собой изменения значений целевых показателей.
В соответствии с Законом N 261-ФЗ от 23.11.2009, начиная с 1 января 2010 г., главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных муниципальными учреждениями в 2009 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Подпрограммы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.
Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Подпрограммы, ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий, фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей за год, а также с нарастающим итогом (приложение N 2а).
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности обеспечивает снижение объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24 Закона N 261-ФЗ, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений учреждений, улучшение теплового комфорта.
Значения ожидаемого экономического эффекта по энергосберегающим мероприятиям приведены в приложении N 4.
8.Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Учреждения ведут учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с приложением N 7.
Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий предусмотренных Подпрограммой.