Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 3065 Расчет

Перечень информации параметров энергоэффективности


1. О бюджетных организациях
Информация о бюджетодержателе
Адресная информация
Контактная информация
Реквизиты
Количество обученных и ответственных сотрудников энергосбережению, проведению энергоаудита организации
Заключение энергосервисных контрактов
Участие в пилотных проектах
Использование интерфейсов ГИИ ЭЭ
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях
Информация об информационных мероприятиях (пропаганде) в области энергосбережения организации
информация о выполненных и планируемых мероприятиях в области энергосбережения и энергоэффективности
2. Объекты размещения бюджетной организации
Занимаемая площадь
Сотрудники
Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях
информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов)
информация об использовании осветительного оборудования (закупки/ использование видов ламп)

ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" И "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ" АДМИНИСТРАЦИИ
МОГО "УХТА" НА 2010 - 2014 ГОДЫ"
МУ "УЖКХ" администрации МОГО "Ухта"
МУ "УМАС" администрации МОГО "Ухта"
Вид собственности муниципальная
Адрес организации 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а
Ф.И.О. руководителя Ромазанов Сергей Владимирович
Должность, факс/телефон, E-mail Начальник тел. (8216) 75-23-46
Реквизиты организации ИНН/КПП 1102046630/110201001
Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой Курбанов Дашгын Курбанович
Должность, факс/телефон, E-mail Заместитель начальника тел. (8216) 76-17-94
Наименование головной (вышестоящей) организации Администрация МОГО "Ухта"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Подпрограммы "Энергосбережение на объектах муниципальных учреждений "Управление жилищно-коммунального хозяйства" и "Управление муниципальных автоматизированных систем" администрации МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы" (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. N 102р "Концепция Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление администрации МОГО "Ухта" от 26 июля 2010 г. N 1766 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы"
Разработчик Подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление жилищно коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"
Исполнители Подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление жилищно коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УЖКХ"), муниципальное учреждение "Управление муниципальных автоматизированных систем" (далее - МУ "УМАС")
Цели Подпрограммы - повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений "УЖКХ" и "УМАС"; - снижение затрат на энергоресурсы на объектах муниципальных учреждений "УЖКХ" и "УМАС"
Задачи Подпрограммы - проведение энергетического обследования; - введение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов; - использовать энергетические ресурсы в пределах энергетического паспорта; - обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии
Сроки реализации Подпрограммы 2010 - 2014 годы
Показатели результативности Подпрограммы Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"
Объем и источники финансирования Подпрограммы В целом на реализацию подпрограммы требуется 1 090 500 рублей, в том числе 2010 год - 0,00 рублей 2011 год - 497 250,00 рублей 2012 год - 400 150,00 рублей 2013 год - 96 550,00 рублей 2014 год - 96 550,00 рублей Источник финансирования - средства бюджета МОГО "Ухта"
Ожидаемые результаты Подпрограммы Снижение объема потребленных МУ "УЖКХ" и МУ "УМАС" энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24 Закона N 261-ФЗ, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений объектов учреждений, улучшение теплового комфорта

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Подпрограмма направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях "УЖКХ" и "УМАС" администрации МОГО "Ухта" в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть расходов учреждений.
В состав МУ "УЖКХ" входит 5 объектов, МУ "УМАС" 5 объектов, помещения которых являются муниципальной собственностью.
Ежегодный расход электроэнергии на объектах МУ "УЖКХ" и МУ "УМАС" администрации МОГО "Ухта" составляет 132,23 т. кВт.ч, тепловой энергии - 304,09 Гкал, водопотребление - 735,8 куб.м, газоснабжение - 5,7 т. куб.м.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Подпрограммы.
2.Основные цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы: повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений "УЖКХ" и "УМАС" администрации МОГО "Ухта"; снижение затрат на энергоресурсы на объектах муниципальных учреждений "УЖКХ" и "УМАС" администрации МОГО "Ухта".
Основными задачами Подпрограммы являются:
- проведение энергетического обследования;
- введение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;
- использовать энергетические ресурсы в пределах энергетического паспорта;
- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей (приложение N 2), рассчитанных на основании соответствующих индификаторов (приложение N 1).
3.Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов учреждений. Энергетическое обследование и паспортизация объектов учреждений осуществляются в целях:
- выявления потенциала энергосбережения;
- определения основных энергосберегающих мероприятий;
- определения объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;
- разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;
- определение потенциала энергосбережения.
Перечень энергосберегающих мероприятий приведен в приложении N 3.
Механизм реализации Подпрограммы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражается в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении (приложения N 5 и N 6).
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, включенных в Подпрограмму, стоимости работ и представлена в приложении N 4. Стоимость мероприятий пересматривается при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
Выделение средств из бюджета МОГО "Ухта" планируется производить исходя из существующих возможностей, с учетом ежегодной планируемой экономии от объема фактически потребленных в 2009 году ресурсов.
N п/п Источники финансирования мероприятий Всего, руб. В т.ч. по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 Средства бюджета 1090 500 0,00 497 250,00 400 150,00 96 550,00 96 550,00

Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях МОГО "Ухта", устойчивого и надежного энергоснабжения.
5.Сроки реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2010 - 2014 годы.
6.Описание показателей результативности Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы.
Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы представлены в приложении N 2.
При необходимости ежегодно в планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Подпрограммы будут внесены корректировки с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подпрограммы и прочих изменений, которые могут повлечь за собой изменения значений целевых показателей.
В соответствии с Законом N 261-ФЗ от 23.11.2009, начиная с 1 января 2010 года, главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных муниципальными учреждениями в 2009 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Подпрограммы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.
Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Подпрограммы, ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий, фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, а также с нарастающим итогом (приложение N 2а).
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности обеспечивает снижение объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов, в соответствии со ст. 24 Закона N 261-ФЗ, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений учреждений, улучшение теплового комфорта.
Значения ожидаемого экономического эффекта по энергосберегающим мероприятиям приведены в приложении N 4.
8.Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Учреждения ведут учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с Приложением N 7.
Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий предусмотренных Подпрограммой.