Постановление от 31.08.2010 г № 2073

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети города Ухты (2011 — 2012 годы)»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации МОГО "Ухта" от 23.07.2010 N 1733 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Дети города Ухты (2011 - 2012 гг.)" и в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и подростков постановляю:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Дети города Ухты (2011 - 2012 годы)".
2.Финансирование расходов в 2010 году, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО "Ухта" на соответствующий период для главных распорядителей бюджетных средств МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление физкультуры и спорта" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" на финансирование программы, указанной в пункте 1 настоящего Постановления.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2011 и подлежит обязательному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта" Соболева С.С.
Руководитель администрации
О.КАЗАРЦЕВ
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы:
"Дети города Ухты (2011 - 2012 годы)"

Перечень
подпрограмм:




- "Одаренные дети";
-   "Профилактика   безнадзорности   и    правонарушений
несовершеннолетних";
- "Круглогодичное оздоровление, отдых  и  труд  детей  и
подростков";
- "Здоровый ребенок"
Основания для
разработки
программы:



















- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1  "Об
образовании";
- распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от
27.02.2010   N   246-р   "О   реализации    национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа";
-  распоряжение   Правительства   Республики   Коми   от
30.06.2010  N  276-р  "Об  утверждении  Плана   действий
Правительства Республики  Коми  по  модернизации  общего
образования, направленных  на  дальнейшую  реализацию  в
2011   -   2015   годах   национальной   образовательной
инициативы "Наша новая школа" в Республике Коми";
- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних";
- Закон  Республики  Коми  от  06.10.2006  N  92-РЗ  "Об
образовании";
- Закон  Республики  Коми  от  23.12.2008  N  148-РЗ  "О
некоторых  мерах  по   профилактике   безнадзорности   и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми";
- Постановление администрации МОГО "Ухта" от  23.07.2010
N 1733 "О принятии  решения  о  разработке  долгосрочной
целевой программы "Дети города Ухты (2011 - 2012 гг.)"
Разработчик
программы:
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Исполнители
программы:




- МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта";
- МУ  "Управление  здравоохранения"  администрации  МОГО
"Ухта";
-  МУ  "Управление   физической   культуры   и   спорта"
администрации МОГО "Ухта";
- МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
Разработчик
подпрограмм:
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Цель программы:

Создание благоприятных условий для комплексного развития
и жизнедеятельности детей
Задачи
программы:









-  совершенствование  системы  работы  по  выявлению   и
развитию одаренных детей;
- создание системы работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений  несовершеннолетних,  поддержка  детей,
находящихся в сложной жизненной ситуации;
- развитие системы круглогодичного оздоровления,  отдыха
и труда детей и подростков;
-  охрана  здоровья   детей   и   подростков,   развитие
образовательной  среды   для   детей   с   ограниченными
возможностями  здоровья   с   целью   их   социально   -
психологической реабилитации
Сроки реализации
программы
2011 - 2012 годы

Показатели
результативности
реализации
программы




















- количество мероприятий для детей  школьного  возраста,
проведенных в МОГО "Ухта";
-   количество   учреждений    образования,    культуры,
физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество одаренных детей, в том числе победителей  и
номинантов   городских,   республиканских,   российских,
международных конкурсных мероприятий;
-       количество       преступлений,       совершенных
несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска, получивших
социальную поддержку;
- количество детей, охваченных  организованными  формами
оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков;
- уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими  программами  и
технологиями;
-  охват  обучающихся  диагностическим   психологическим
инструментарием;
- приведение санитарного состояния медицинских кабинетов
к нормативу в соответствии с нормами СанПиН;
-  внедрение  в  образовательных  учреждениях  обучающих
программ по сохранению репродуктивного здоровья
Объемы и
источники
финансирования
программы:


(в   ред.   Постановления   администрации  МО  городского  округа  "Ухта"
от 06.12.2011 N 2603)
Общий  объем   средств,   направляемых   на   реализацию
Программы:
Всего - 21 552 840,2 руб.
в том числе по годам:
2011 год - 10 276 520,2 руб.
2012 год - 11 276 320,0 руб.
Ожидаемые
результаты
программы



















- увеличение количества мероприятий  для  детей  в  МОГО
"Ухта";
- повышение количества учреждений образования, культуры,
физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- увеличение охвата детей мероприятиями;
-  увеличение  количества   победителей   и   номинантов
конкурсных мероприятий;
-  уменьшение  количества  правонарушений,   совершенных
несовершеннолетними
- увеличение количества несовершеннолетних группы риска,
получивших социальную поддержку;
- сохранение показателей на уровне 2010 (2011) годов  по
охвату  детей  организованными   формами   оздоровления,
отдыха и занятости;
- увеличение  количества  обучающихся  старших  классов,
охваченных   обучающими   программами   по    сохранению
репродуктивного здоровья подростков;
-    увеличение    показателей    охвата     обучающихся
декретированных возрастов профилактическими прививками;
- увеличение уровня обеспеченности медицинских кабинетов
образовательных   учреждений   необходимым   медицинским
оборудованием

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Сегодня главным документом, определяющим развитие образования в стране, является президентская инициатива Наша новая школа. Она ставит множество новых задач, расставляет новые приоритеты, во многом меняет взгляд на взаимоотношения ученика и учителя. Идеи, которые в ней заложены, предполагают масштабные изменения, которые не могут быть внесены быстро, потому что затрагивают сразу множество аспектов.
Поддержка талантливых детей и молодежи должна стать системной. Требуются дополнительные усилия по развитию традиций олимпиадного движения, творческих конкурсов, конференций и семинаров школьников (включая их проведение в период летнего лагерного отдыха детей), профильных предметных школ и школ-интернатов при вузах. Эти организационные формы поддержки молодых талантов должны быть поддержаны через обновление соответствующей нормативной базы, в том числе через расширение видов образовательных учреждений и организаций как общего, так и дополнительного образования детей.
Здоровый образ жизни должен стать правилом для каждого обучающегося и педагога. Этому должно способствовать установление требований к условиям реализации образовательных программ в части организации качественного сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания, включая профилактику заболеваний и диспансеризацию, организацию оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий для детей.
В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На территории МОГО "Ухта" создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остается охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска.
Долгосрочная целевая программа "Дети города Ухты (2011 - 2012 годы)" является продолжением муниципальных целевых программ, действующих с 2003 года, реализация которых позволила привлечь средства не только муниципального, но и республиканского бюджета, внебюджетные средства, создать систему финансирования мероприятий программы, наладить координацию всех муниципальных управлений и учреждений по реализации всех направлений.
Благополучие детей, их успешное развитие и своевременное включение в социально значимую деятельность определяет будущее города Ухты. Предотвращение негативных тенденций является одной из ключевых задач муниципальной политики в отношении подрастающего поколения. Новизна долгосрочной целевой программы состоит в использовании современных технологий и инноваций при решении проблем детей и направленности мероприятий программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых показателями результативности.
2.Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целью долгосрочной целевой программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы работы по выявлению и развитию одаренных детей;
- создание системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержка детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- охрана здоровья детей и подростков, оптимизация системы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии с целью их социально-психологической реабилитации.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в состав Программы подпрограмм "Одаренные дети", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков", "Здоровый ребенок".
3.Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, проводимых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предусматривается реализация следующих мероприятий:
проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности;
материально-техническая поддержка учреждений, творческих объединений, работающих с одаренными детьми;
организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы.
В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия;
- создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков" предусматриваются мероприятия, направленные на:
- совершенствование системы организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних;
- методическое и кадровое обеспечение кампании по организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Здоровый ребенок" предусматриваются следующие мероприятия:
- внедрение в образовательных учреждениях обучающих программ по сохранению репродуктивного здоровья;
- совершенствование специализированной медицинской помощи беременным и детям;
- укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей;
- повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой и лечебной работой с детьми и подростками.
4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию Программы за счет местного бюджета составляют 21 552 840,2 рублей.
Потребность в ресурсах подпрограммы "Одаренный ребенок" связана с необходимостью реализации поставленных задач тех мероприятий, которые проводятся на уровне МОГО "Ухта" с целью выявления талантливых и одаренных детей, их дальнейшего продвижения.
Потребность в ресурсах подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы "риска" в комнатах школьника, укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы "риска" (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том числе "трудных" подростков.
Потребность в необходимых ресурсах подпрограммы "Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков" связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков. Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию.
Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" в объеме 4 886 830 руб. необходимо для приведения санитарного состояния медицинских кабинетов образовательных учреждений к нормативу в соответствии с нормами СанПиН, оснащения медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательных процесс; расширения спектра реабилитационных услуг, предоставленных дошкольными образовательными учреждениями.
5.Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации: 2011 - 2012 годы.
6.Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели:
- количество мероприятий для детей школьного возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- количество учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество одаренных детей, в том числе победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий;
- количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку;
- количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков;
- охват обучающихся старших классов образовательных учреждениях обучающими программами по сохранению репродуктивного здоровья;
- охват обучающихся декретированных возрастов профилактическими прививками;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием, приведение санитарного состояния медицинских кабинетов к нормативу в соответствии с нормами СанПиН;
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- совершенствовать систему работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей;
- укрепить систему работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержать детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- развить систему круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- обеспечить охрану здоровья детей и подростков, оптимизировать систему работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, с целью их социально-психологической реабилитации.
В ходе реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет совершенствована система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста и направленная на формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится. Дальнейшее развитие получит система муниципальных конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей. Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей.
Реализация мероприятий в рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволит к 2011 году: снизить количество подростков, совершивших правонарушения, и количество безнадзорных детей; увеличить количество детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних.
В ходе реализации подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков" планируется охватить временной занятостью, отдыхом и оздоровлением количество детей и подростков на уровне 2010 (2011) годов.
Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровый ребенок" позволит продолжить совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей.
Ожидаемая оценка по всем показателям программы:
Показатель 2009 факт 2010 план 2011 план 2012 план
1 2 3 4 5
1. Количество мероприятий для детей школьного и дошкольного возраста, проведенных в МОГО "Ухта" 35 36 37 38
2. Охват детей мероприятиями 1336 1400 3000 3500
3. Количество победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий 304 305 610 630
4. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 50 50 49 49
5. Количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку (охват кружковой деятельностью в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 296 296 300 300
6. Количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха 1932 2515 2500 2500
7. Количество трудоустроенных подростков 1131 990 1000 1000
8. Охват обучающихся старших классов обучающими программами по сохранению репродуктивного здоровья 80% 90% 95% 100%
9. Охват обучающихся декретированных возрастов профилактическими прививками 95% 96% 97% 97%
10. Уровень обеспеченности медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием 95% 96% 97% 97%

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"
Наименование
подпрограммы:
"Одаренные дети"

Основания для
разработки
подпрограммы:









- распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от
27.02.2010   N   246-р   "О   реализации    национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа";
-  распоряжение   Правительства   Республики   Коми   от
30.06.2010  N  276-р  "Об  утверждении  Плана   действий
Правительства Республики  Коми  по  модернизации  общего
образования, направленных  на  дальнейшую  реализацию  в
2011   -   2015   годах   национальной   образовательной
инициативы "Наша новая школа" в Республике Коми";
- Постановление администрации МОГО "Ухта" от  23.07.2010
N 1733 "О принятии  решения  о  разработке  долгосрочной
целевой программы "Дети города Ухты (2011 - 2012 гг.)"
Разработчик
подпрограммы:
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Исполнители
подпрограммы


МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
МУ   "Управление   физической   культуры    и    спорта"
администрации МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
Цель
подпрограммы:

Создание условий  для  развития  и  поддержки  одаренных
детей  в  области  образования,   культуры,   физической
культуры и спорта
Задачи
подпрограммы:




- совершенствование системы работы с одаренными детьми в
муниципальных учреждениях;
-    участие    в    муниципальных,     республиканских,
всероссийских конкурсах одаренных детей;
-  организация  и  проведение  городских  мероприятий  с
участием одаренных детей
Сроки реализации
подпрограммы
2011 - 2012 годы

Показатели
результативности
реализации
подпрограммы


-  количество  мероприятий   для   детей   школьного   и
дошкольного возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- охват детей мероприятиями;
-  количество  победителей   и   номинантов   городских,
республиканских,  российских,  международных  конкурсных
мероприятий
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы:


(в   ред.   Постановления   администрации  МО  городского  округа  "Ухта"
от 06.12.2011 N 2603)
Общий  объем   средств,   направляемых   на   реализацию
подпрограммы:
Всего - 616 835,0 руб.
в том числе по годам:
2011 год - 353 045,0 руб.
2012 год - 263 790,0 руб.
Ожидаемые
результаты
подпрограммы


- увеличение количества мероприятий  для  детей  в  МОГО
"Ухта";
- увеличение охвата детей мероприятиями;
-  увеличение  количества   победителей   и   номинантов
конкурсных мероприятий

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры, спорта и других специалистов.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, их развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.
Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией на уровне муниципалитета специальной системы поддержки талантливых школьников, должны быть направлены на развитие общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.
В этой связи на муниципальном уровне должно оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Одаренные дети" является создание условий для развития и поддержки одаренных детей в области образования, культуры, физической культуры и спорта.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование системы работы с одаренными детьми в муниципальных учреждениях;
- участие в муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах одаренных детей;
- организация и проведение городских мероприятий с участием одаренных детей.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. Источник финансирования Исполнитель главный распорядитель бюджетных средств
Всего 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение традиционных ежегодных общегородских муниципальных мероприятий с учащимися (торжественный акт вручения медалей выпускникам общеобразовательных учреждений) 30 000,0 15 000,0 15 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.2. Подготовка документов на ежегодные стипендии для одаренных детей Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.3. Проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 20 000,0 10 000,0 10 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.4. Проведение смотров детских общественных объединений 10 000,0 5 000,0 5 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.5. Проведение городского праздника, посвященного Дню рождения А.С.Пушкина 10 000,0 5 000,0 5 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.6. Проведение городского смотра художественной самодеятельности образовательных учреждений "Весенние роднички" 16 000,0 8 000,0 8 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.7. Проведение городского экологического фестиваля "Земля в твоих руках" 20 000,0 10 000,0 10 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.8. Участие в республиканских, региональных, Всероссийских мероприятиях для обучающихся образовательных учреждений: турнирах, смотрах, конкурсах, форумах, фестивалях, слетах, конференциях 30 000,0 15 000,0 15 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.9. Проведение городских мероприятий для обучающихся образовательных учреждений: праздников, конкурсов, смотров, викторин, фестивалей 80 000,0 40 000,0 40 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.10. Проведение городского конкурса чтецов среди обучающихся общеобразовательных учреждений 10 000,0 5 000,0 5 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.11. Проведение городского конкурса исследовательских работ младших школьников образовательных учреждений "Юный исследователь" 10 000,0 5 000,0 5 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.12. Проведение городских мероприятий: фестивалей, спортивных соревнований, конкурсов среди воспитанников детских дошкольных учреждений 47 600,0 19 670,0 27 930,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
1.13. Организация поездок и участия одаренных детей в конкурсах, выставках, фестивалях республиканского, регионального, российского уровня 42 480,0 42 480,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление культуры"
1.14. Организация поездки и участия одаренных детей в ежегодных Всероссийских дельфийских играх 41 700,0 41 700,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление культуры"
1.15. Учреждение ежегодных муниципальных стипендий для одаренных детей отрасли культуры 20 000,0 20 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление культуры"
1.16. Создание в общеобразовательных учреждениях специализированных классов по видам спорта с продленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным процессом Без дополнительного финансирования МУ "Управление физической культуры и спорта"
1.17. Организация и проведение городских спортивных мероприятий среди детей дошкольного возраста 23 195,0 11 195,0 12 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление физической культуры и спорта"
1.18. Участие одаренных детей в учебно-тренировочных сборах, во Всероссийских и международных соревнованиях 205 860,0 100 000,0 105 860,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление физической культуры и спорта"
Всего по подпрограмме: 616 835,0 353 045,0 263 790,0
в том числе
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 283 600,0 137 670,0 145 930,0
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" 104 180,0 104 180,0
МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" 229 055,0 111 195,0 117 860,0

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
В целом на реализацию подпрограммы "Одаренные дети" необходимо 727 265 рублей, в том числе по годам: 2011 год - 353 045 рублей, 2012 год - 374 220 рублей из бюджета МОГО "Ухта".
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2011 - 2012 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
В данной подпрограмме используются следующие показатели результативности:
- количество мероприятий для детей школьного и дошкольного возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- охват детей мероприятиями;
- количество победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Одаренные дети" позволит достичь следующих результатов:
- увеличение количества мероприятий для детей в МОГО "Ухта";
- увеличение охвата детей мероприятиями;
- увеличение количества победителей и номинантов конкурсных мероприятий.
Показатели 2009 факт 2010 план 2011 план 2012 план
1. Количество мероприятий для детей школьного и дошкольного возраста, проведенных в МОГО "Ухта" 35 36 37 38
2. Охват детей мероприятиями 1336 1400 3000 3500
3. Количество победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий 304 305 610 630

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
Наименование подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Основания для разработки подпрограммы - Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; - Закон Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ "О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми"; - Постановление администрации МОГО "Ухта" от 23.07.2010 N 1733 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Дети города Ухты (2011 - 2012 гг.)"
Разработчик подпрограммы МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
Исполнители подпрограммы - МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"; - МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"; - МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"; - социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
Цель подпрограммы обеспечение комплексного подхода к проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задачи подпрограммы - обеспечение социальной поддержки детей и подростков; - модернизация системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Сроки реализации подпрограммы 2011 - 2012 годы
Показатели результативности подпрограммы - количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего 342 470 руб. в том числе по годам: 2011 год - 166 250 руб. 2012 год - 176 220 руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта": Всего: 342 470 руб. 2011 год - 166 250 руб. 2012 год - 176 220 руб.
Ожидаемые результаты подпрограммы - уменьшение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - увеличение количества несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия подпрограммы направлены на качественное совершенствование системы профилактики безнадзорности и приоритетное развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми.
В рамках реализации данной подпрограммы продолжено укрепление материально-технической базы муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции", что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение комплексного подхода к проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается решение следующих основных задач:
- обеспечение социальной поддержки детей и подростков;
- модернизация системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. Источник финансирования Исполнитель главный распорядитель бюджетных средств
Всего 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1. Организация и проведение межведомственных профилактических операций в срок с 15.05 до 16.09: Без дополнительного финансирования Субъекты профилактики
- защита (в срок с 15.09 до 15.11)
- беспризорный ребенок (в срок с 22.04 до 25.05)
- подросток (в срок с 15.05 по 15.09)
1.2. Выявление родителей и законных представителей детей и подростков, не выполняющих обязанности по их воспитанию и обучению, принятию к ним установленных законом мер Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.3. Ежегодное дополнение к единому банку данных об общественных молодежных и подростковых объединениях; о семьях, находящихся в социально опасном положении; о детях дошкольного возраста из семей "группы риска"; о детях, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; о беспризорных и безнадзорных Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.4. Квотирование рабочих мест для детей, вернувшихся из специальных учебно воспитательных учреждений, воспитательных трудовых колоний Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования", ГУРК "Центр занятости г. Ухты"
1.5. Проведение детских семейных праздников:
- Международный день защиты детей (01.06) 15 240 7 400 7 840 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
- Международный день семьи (15.05) Без дополнительного финансирования Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
- Международный день защиты прав ребенка (20.11) Без дополнительного финансирования Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
- День матери (последнее воскресенье ноября) Без дополнительного финансирования Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
Итого по разделу 1 15 240 7 400 7 840
2. Поддержка руководителей учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.1. Приобретение оборудования и инвентаря на спортивную площадку при муниципальном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого педагогической реабилитации и коррекции" 109 080 52 950 56 130 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.2. Укрепление материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы "риска" (организация прокатного инвентаря) 218 150 105 900 112 250 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление физической культуры и спорта"
Итого по разделу 2 327 230 158 850 168 380
3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1. Участие в научно практических конференциях, семинарах по вопросам организации профилактической реабилитационной работы с неблагополучными семьями и подростками "группы риска" Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования", социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
3.2. Участие в повышении квалификации специалистов учреждений образования, здравоохранения, работающих с детьми, пострадавшими от насилия, склонными к суициду Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования", социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
Итого по разделу 3 0 0 0
Всего по подпрограмме: 342 470 166 250 176 220
в том числе:
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 124 320 60 350 63 970
МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" 218 150 105 900 112 250

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы "риска" в муниципальном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции", укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы "риска" (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том числе "трудных" подростков.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2011 - 2012 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме используются следующие показатели:
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволит:
Показатель 2009 год факт 2010 год план 2011 год план 2012 год план
1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 50 50 49 49
2. Количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку (охват кружковой деятельностью в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 296 296 300 300

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ,
ОТДЫХ И ТРУД ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"
Наименование
подпрограммы
"Круглогодичное  оздоровление,  отдых  и  труд  детей  и
подростков"
Основания для
разработки
подпрограммы









- распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от
27.02.2010   N   246-р   "О   реализации    национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа";
-  распоряжение   Правительства   Республики   Коми   от
30.06.2010  N  276-р  "Об  утверждении  Плана   действий
Правительства Республики  Коми  по  модернизации  общего
образования, направленных  на  дальнейшую  реализацию  в
2011   -   2015   годах   национальной   образовательной
инициативы "Наша новая школа" в Республике Коми";
- Постановление администрации МОГО "Ухта" от  23.07.2010
N 1733 "О принятии  решения  о  разработке  долгосрочной
целевой программы "Дети г. Ухты (2011 - 2012 гг.)"
Разработчик
подпрограммы
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Исполнители
подпрограммы
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Цель
подпрограммы
развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного
оздоровления, отдыха и труда детей и подростков
Задачи
подпрограммы






-  совершенствование  организационного   и   финансового
обеспечения     системы     муниципальной      поддержки
круглогодичного оздоровления, отдыха  и  труда  детей  и
подростков;
- развитие новых форм отдыха и труда детей и подростков,
в том числе детей и подростков группы риска;
-  дальнейшее  развитие  и  укрепление   материально   -
технической базы оздоровительных лагерей
Сроки реализации
подпрограммы
2011 - 2012 годы

Показатели
результативности
реализации
подпрограммы
- количество детей, охваченных  организованными  формами
оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы


(в   ред.   Постановления   администрации  МО  городского  округа  "Ухта"
от 31.10.2011 N 2264)
Общий  объем   средств,   направляемых   на   реализацию
подпрограммы:
Всего - 15 776 705,2 руб.
в том числе по годам:
2011 год - 7 418 955,2 руб.
2012 год - 8 357 750 руб.
Ожидаемые
результаты
Подпрограммы


- сохранение показателей на уровне 2010 (2011) годов  по
охвату  детей  организованными  формами  оздоровления  и
отдыха;
- сохранение показателей на уровне 2010 (2011) годов  по
охвату подростков организованными формами занятости

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В целях осуществления единой политики в области организации оздоровления детей, их социальной защиты, предупреждения правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в МОГО "Ухта" создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остается охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- развитие новых форм отдыха и труда детей и подростков, в том числе детей и подростков группы риска;
- дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. Источник финансирования Исполнитель главный распорядитель бюджетных средств
Всего 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6
1. Организационные меры поддержки и развития системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков
1.1. Организация временной занятости несовершеннолетних в летний период 7 723 017,15 3 128 017,15 4 595 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
148 511,20 148 511,20 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
237 617,92 237 617,92 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление культуры
347 144,76 347 144,76 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление физической культуры и спорта"
1.2. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних в летний период Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.3. Организация контроля за деятельностью учреждений детского отдыха, оздоровления и труда, за качеством проведения оздоровительных мероприятий Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.4. Обеспечение правопорядка в детских лечебно оздоровительных учреждениях, лагерях отдыха и труда Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.5. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков 7 078 630,17 3 315 880,17 3 762 750,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
51 839,0 51 839,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление культуры"
189 945,0 189 945,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление физической культуры и спорта"
Итого по разделу 15 776 705,2 7 418 955,2 8 357 750,0
2. Научно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков
2.1. Обучение педагогических и медицинских кадров, работающих в оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
Итого по разделу 0 0 0
Всего по подпрограмме: 15 776 705,2 7 418 955,2 8 357 750,0
в том числе
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 14 801 647,32 6 443 897,32 8 357 750,0
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" 289 456,92 289 456,92
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" 148 511,2 148 511,2
МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" 537 089,76 537 089,76

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков. Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2011 - 2012 гг.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы:
- количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков" будут достигнуты следующие результаты:
N Показатель 2009 факт 2010 план 2011 план 2012 план
1. Количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха 1932 2515 2500 2500
2. Количество трудоустроенных подростков 1131 990 1000 1000

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"
Наименование подпрограммы "Здоровый ребенок"
Основания для разработки подпрограммы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 N 246-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"; - распоряжение Правительства Республики Коми от 30.06.2010 N 276-р "Об утверждении Плана действий Правительства Республики Коми по модернизации общего образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Республике Коми"; - Постановление администрации МОГО "Ухта" от 23.07.2010 N 1733 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Дети города Ухты (2011 - 2012 гг.)"
Разработчик подпрограммы МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
Исполнители подпрограммы МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"; МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта"
Цель подпрограммы создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков
Задачи подпрограммы - внедрение в образовательных учреждениях обучающих программ по сохранению репродуктивного здоровья; - поддержка материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей; - проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья матерей, детей и подростков; - укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов образовательных учреждений
Сроки реализации подпрограммы 2011 - 2012 гг.
Показатели результативности реализации подпрограммы - внедрение в образовательных учреждениях обучающих программ по сохранению репродуктивного здоровья; - охват обучающихся декретированных возрастов профилактическими прививками; - уровень обеспеченности медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием
Объем и источники финансирования подпрограммы общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 4 886 830 руб. в том числе по годам: 2011 год - 2 373 270 руб. 2012 год - 2 513 560 руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта": Всего: 4 816 830 руб. 2011 год - 2 338 270 руб. 2012 год - 2 478 560 руб.
средства из внебюджетных источников: Всего: 70 000 руб. 2011 год - 35 000 руб. 2012 год - 35 000 руб.
Ожидаемые результаты подпрограммы - увеличение количества обучающихся старших классов, охваченных обучающими программами по сохранению репродуктивного здоровья подростков; - увеличение показателей охвата обучающихся декретированных возрастов профилактическими прививками; - увеличение уровня обеспеченности медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей на территории МОГО "Ухта", обусловливает необходимость их решения при активной муниципальной поддержке с использованием программно-целевого метода.
Одной из причин проблем здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
В последние годы на территории МО ГО "Ухта" благодаря эффективному взаимодействию МУ "Управление здравоохранения" и МУ "Управление образования" по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации муниципальных целевых программ удалось улучшить ряд показателей служб материнства и детства (отсутствие случаев материнской смертности за предыдущие три года, снижение показателей младенческой смертности в 1,4 раза, увеличение количества неболеющих обучающихся в течение учебного года).
На фоне отрицательных показателей естественного прироста населения на нашей территории особенно важен вопрос качества жизни детей. Формирование здорового человека в детстве гарантирует сохранение в будущем здоровья в трудоспособном возрасте и на всю последующую жизнь.
Особый период детского возраста - школьный. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но, учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны и педагоги.
Здоровый образ жизни должен стать правилом для каждого обучающегося и педагога. Этому должно способствовать установление требований к условиям реализации образовательных программ в части организации качественного сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания, включая профилактику заболеваний и диспансеризацию, организацию оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий для детей.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
- поддержка материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей;
- проведение мероприятий по направлению на сохранение и укрепление здоровья матерей, детей и подростков;
- внедрение в образовательных учреждениях обучающих программ по сохранению репродуктивного здоровья;
- укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов образовательных учреждений.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. Источник финансирования Исполнитель главный распорядитель бюджетных средств
Всего 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья матерей, детей и подростков
1.1. Внедрение в образовательных учреждениях обучающих программ по сохранению репродуктивного здоровья Без дополнительного финансирования МУ "Управление здравоохранения"
1.2. Организация амбулаторно поликлинической и стационарной помощи детям и беременным в лечебной сети с учетом новых технологий и организационных форм Без дополнительного финансирования МУ "Управление здравоохранения"
Итого по разделу 1 Без дополнительного финансирования
2. Муниципальная поддержка материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей
2.1. Приведение санитарного состояния медицинских кабинетов к нормативу, в соответствии с СанПиН 217 903,0 105 653,0 112 250,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.2. Обеспечение проведения лечебно оздоровительных мероприятий среди детей и подростков по результатам диспансеризации Без дополнительного финансирования МУ "Управление здравоохранения"
2.3. Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым оборудованием в том числе: 429 247,0 429 247,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.3.1. Холодильный шкаф - 13 ед. для хранения МИБП в соответствии с нормами СанПиН 188 951,0 188 951,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.3.2. Дыхательный аппарат ИВЛ детский - 23 ед. для оказания неотложной медицинской помощи учащимся образовательных учреждений 184 000,0 184 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.3.3. Оснащение медицинского кабинета муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 5" необходимым медицинским оборудованием 50 000,0 50 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.3.4. Оснащение медицинского кабинета МОУ "СОШ N 22" водонагревателем 6 296,0 6 296,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.4. Обеспечение ГМУ "Детская больница" необходимым оборудованием для выполнения требований по хранению МИБП, в том числе: 515 000,0 170 000,0 345 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.4.1. Фармацевтический холодильный шкаф - 2 ед. 170 000,0 170 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.4.2. Морозильная камера для замораживания хладоэлементов - 1 ед. 15 000,0 15 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.4.3. Термотесты для контроля при хранении и транспортировке МИБП - 40 уп. 330 000,0 330 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.5. Для совершенствования оказания скорой медицинской помощи детям оснащение оборудованием медицинского учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи": 81 000,0 81 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.5.1. Шприцевой дозатор - 1 ед. 41 000,0 41 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.5.2. Пульсоксиметр пальчиковый - 1 ед. 21 000,0 21 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.5.3. Набор диагностический портативный (офтальмоскопия и оториноскопия) - 1 ед. 19 000,0 19 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.6. Обеспечение бесплатно средствами контрацепции подростков 35 000,0 17 500,0 17 500,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.7. Приобретение реактивов для обследования беременных на внутриутробную инфекцию ЦМВ, токсоплазма, краснуха, герпес (IgM, IgJ, активность) 420 000,0 210 000,0 210 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.8. Приобретение реактивов для обследования подростков и беременных на заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, трихомонады, хламидии, уреаплазма, микоплазма) 388 000,0 194 000,0 194 000,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.9. Дополнительная закупка вакцин с целью безопасной вакцинации при массовой иммунизации детей (Инфанрикс, Приорикс, Церварикс, Превенар; вакцины, необходимые в случае создавшихся эпидемиологических ситуаций) 2 730 680,0 1 130 870,0 1 599 810,0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
Итого по разделу 2 4 816 830,0 2 338 270,0 2 478 560,0
Всего по подпрограмме: 4 816 830,0 2 338 270,0 2 478 560,0
в том числе
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 647 150,0 534 900,0 112 250,0
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" 4 169 680,0 1 803 370,0 2 366 310,0

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" в объеме 4 886 830 необходимо для организации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья матерей, детей и подростков. Муниципальной поддержки материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей. Для приведения санитарного состояния медицинских кабинетов к нормативу в соответствии с нормами СанПиН. Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым оборудованием.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2011 - 2012 гг.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы:
- охват обучающихся старших классов образовательных учреждений обучающими программами по сохранению репродуктивного здоровья;
- охват обучающихся декретированных возрастов профилактическими прививками;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием, приведение санитарного состояния медицинских кабинетов к нормативу в соответствии с нормами СанПиН.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
2009 факт 2010 план 2011 план 2012 план
1. Охват обучающихся старших классов обучающими программами по сохранению репродуктивного здоровья 80% 90% 95% 100%
2. Охват обучающихся декретированных возрастов профилактическими прививками 95% 96% 97% 97%
3. Уровень обеспеченности медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием 95% 96% 97% 97%