Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 1603 Программа

Подпрограмма «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории мого „Ухта“ на 2009 — 2013 гг.» исполнитель: му «Управление капитального строительства»


Наименование мероприятий, источники финансирования Срок исполнения Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09 Объем финансирования (руб.)
Всего 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩИЙ ИТОГ 373 425 653,00 340 878 757,00 34 011 112,78 121 867 644,22 12 000 000,00 85 000 000,00 88 000 000,00
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 340 878 757,00 34 011 112,78 121 867 644,22 12 000 000,00 85 000 000,00 88 000 000,00
Детские ясли-сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты, всего 2009 2010 145 758 757,00 145 758 757,00 23 891 112,78 121 867 644,22
в том числе: 0,00
Федеральный бюджет 0,00
Республиканский бюджет 0,00
Местный бюджет 145 758 757,00 23 891 112,78 121 867 644,22
Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты, всего 2011 2013 175 000 000,00 175 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 85 000 000,00 88 000 000,00
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00
Республиканский бюджет 0,00
Местный бюджет 175 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 85 000 000,00 88 000 000,00
Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь, всего 2009 20 766 291,00 5 000 000,00 5 000 000,00
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00
Республиканский бюджет 0,00
Местный бюджет 5 000 000,00 5 000 000,00
Устройство футбольной площадки на территории МОУ "СОШ N 4", всего 2011 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00
Республиканский бюджет 0,00
Местный бюджет 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми, всего 2009 21 900 605,00 5 120 000,00 5 120 000,00
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00
Республиканский бюджет 0,00
Местный бюджет 5 120 000,00 5 120 000,00

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы: "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг."
Основание для разработки подпрограммы: - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг."
Разработчик подпрограммы: - МУ "Управление капитального строительства"
Исполнитель подпрограммы: - МУ "Управление капитального строительства"
Цель подпрограммы: - укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения
Задачи подпрограммы: - строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям: амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний)
Сроки реализации подпрограммы: - с 2009 по 2013 гг.
Показатели результативности реализации подпрограммы: количество законченных строительством и реконструкцией объектов
Объемы и источники финансирования подпрограммы: Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 1413 944615,27 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 35 403 071,27 руб.; 2010 год - 212 741 544,00 руб.; 2011 год - 246 000 000,00 руб.; 2012 год - 385 000 000,00 руб.; 2013 год - 534 800 000,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 1 413 944 615,27 руб. в том числе по годам: 2009 год - 35 403 071,27 руб.; 2010 год - 212 741 544,00 руб.; 2011 год - 246 000 000,00 руб.; 2012 год - 385 000 000,00 руб.; 2013 год - 534 800 000,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб.
Ожидаемые результаты подпрограммы: - в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 8 объектов здравоохранения

I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличения мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов может осуществляться только с учетом программного обеспечения. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.".
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний).
III.Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция поликлиник и стационарных отделений больниц и прочих объектов;
- строительство модульных амбулаторий;
- строительство противотуберкулезного и хирургического отделений городской больницы.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." представлена в приложении 3.
IV.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1 413 944 615,27 рубля, в том числе за счет средств местного бюджета - 1 413 944 615,27 рубля.
V.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.": 2009 - 2013 гг.
VI.Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- произвести реконструкцию поликлиник и стационаров медицинских учреждений;
- осуществить строительство новых хирургического и противотуберкулезного корпусов ухтинской городской больницы;
- осуществить строительство модульных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению в пригородных поселках.