Постановление от 22.12.2008 г № 2694

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети города Ухты (2009 — 2010 годы)»


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и подростков постановляю:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)".
2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО "Ухта" на соответствующий финансовый год для главных распорядителей бюджетных средств МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление физкультуры и спорта" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" на финансирование программы, указанной в п. 1 настоящего Постановления.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2009 и подлежит обязательному опубликованию.
4.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта" Соболева С.С.
И.о. руководителя администрации
Т.ФИЛИППОВА
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ ГОРОДА УХТЫ (2009 - 2010 ГГ.)"
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы:
"Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)"

Перечень
подпрограмм:




- "Одаренные дети";
-  "Профилактика   безнадзорности   и   правонарушений
несовершеннолетних";
- "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд  детей  и
подростков";
- "Здоровый ребенок"
Основания для
разработки
программы:





- Постановление Правительства РФ от  21.03.2007  N 172
"О  федеральной  целевой  программе  "Дети  России  на
2007 - 2010 годы";
- Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта"
от 01.12.2008 N 2517 "О принятии решения о  разработке
долгосрочной   целевой  программы  "Дети  города  Ухты
(2009 - 2010 гг.)"
- Бюджетный кодекс РФ
Разработчик
программы:
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Исполнители
программы:





-  МУ  "Управление  образования"  администрации   МОГО
"Ухта";
- МУ "Управление здравоохранения"  администрации  МОГО
"Ухта";
-  МУ  "Управление  физической  культуры   и   спорта"
администрации МОГО "Ухта";
- МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
Разработчик
подпрограмм:
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Цель
программы:
Создание  благоприятных   условий   для   комплексного
развития и жизнедеятельности детей и подростков
Задачи
программы:










- совершенствование  системы  работы  по  выявлению  и
развитию одаренных детей;
-   создание   системы    работы    по    профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
поддержка  детей,  находящихся  в  сложной   жизненной
ситуации;
-  развитие  системы   круглогодичного   оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков;
- охрана  здоровья  детей  и  подростков,  оптимизация
системы  работы  с  детьми,  имеющими   отклонения   в
развитии   с   целью   их    социально-психологической
реабилитации
Сроки реализации
программы
2009 - 2010 годы

Показатели
результативности
реализации
программы






















- количество мероприятий для детей школьного возраста,
проведенных в МОГО "Ухта";
-   количество   учреждений   образования,   культуры,
физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество одаренных детей, в том числе  победителей
и номинантов городских,  республиканских,  российских,
международных конкурсных мероприятий;
-  количество  обученных  специалистов   для   системы
дополнительного образования;
-     количество      правонарушений,      совершенных
несовершеннолетними;
-   количество   несовершеннолетних   группы    риска,
получивших социальную поддержку;
- количество детей, охваченных организованными формами
оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков;
- уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и
технологиями;
- охват обучающихся диагностическим психологическим
инструментарием;
-  уровень  обеспеченности  специальным  оборудованием
ДОУ;
-  уровень  обеспеченности  медицинских  кабинетов  ОУ
необходимым медицинским оборудованием
Объемы и источники
финансирования
программы














(в  ред.  Постановления  администрации  МО  городского  округа  "Ухта" от
06.08.2010 N 1864)
Общий объем средств, направляемых на реализацию
программы:
Всего - 25 151 604,20 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 15 228 856,20 руб.; 2010 год - 9 922 748,00
руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 22 758 604,20 руб.
2009 год - 12 935 856,20 руб.; 2010 год - 9 822 748,00
руб.
средства из республиканского бюджета Республики Коми:
Всего - 2 178 000 руб.
2009 год - 2 178 000 руб.
средства из внебюджетных источников:
Всего - 215 000 руб.
2009 год - 115 000 руб.; 2010 год - 100 000 руб.

Ожидаемые
результаты
программы























- увеличение количества мероприятий для детей  в  МОГО
"Ухта";
-   повышение   количества   учреждений   образования,
культуры,   физкультуры   и   спорта,   организовавших
мероприятия;
- увеличение охвата детей мероприятиями;
-  увеличение  количества  победителей  и   номинантов
конкурсных    мероприятий;    увеличение    количества
обученных   специалистов    системы    дополнительного
образования;
- уменьшение  количества  правонарушений,  совершенных
несовершеннолетними;
-  увеличение  количества  несовершеннолетних   группы
риска, получивших социальную поддержку;
-    увеличение    количества    детей,     охваченных
организованными формами оздоровления и отдыха;
- увеличение количества трудоустроенных подростков;
- увеличение охвата  обучающихся  здоровьесберегающими
программами и технологиями;
-  увеличение   охвата   обучающихся   диагностическим
психологическим инструментарием;
-   повышение   уровня   обеспеченности    специальным
оборудованием ДОУ;
-   повышение   уровня   обеспеченности    медицинских
кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием;
- повышение уровня качественных показателей здоровья

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Благополучие детей, их успешное развитие и своевременное включение в социально значимую деятельность определяет будущее города Ухты. Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск социальной напряженности, нестабильности. Предотвращение негативных тенденций является одной из ключевых задач муниципальной политики в отношении детей.
В соответствии с Программой социально-экономического развития Российской Федерации к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации относятся:
- охрана и укрепление здоровья детей и подростков;
- проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия;
- повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание условий для активного включения детей в социально-экономическую и культурную жизнь общества.
Актуальной в настоящее время является задача формирования и развития социальной активности подрастающего поколения. Учитывая значимость данного направления в работе с детьми, необходимо проводить мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей. Данные мероприятия позволят совершенствовать знания и навыки одаренных детей, стимулировать их к дальнейшему творчеству и стремлению к познанию нового.
В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В МОГО "Ухта" создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остается охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в г. Ухте, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.
Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов на муниципальном уровне, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей.
Долгосрочная целевая программа "Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)" является продолжением муниципальных целевых программ, действующих с 2003 года. Реализация предыдущих программ позволила привлечь средства не только муниципального, но и республиканского бюджета, внебюджетные средства, создать систему финансирования мероприятий программы, наладить координацию всех муниципальных управлений и учреждений по реализации всех направлений.
Новизна долгосрочной целевой программы состоит в использовании современных технологий и инноваций при решении проблем детей и направленности мероприятий программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых показателями результативности.
2.Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целью долгосрочной целевой программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы работы по выявлению и развитию одаренных детей;
- создание системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержка детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- охрана здоровья детей и подростков, оптимизация системы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии с целью их социально-психологической реабилитации.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в состав Программы подпрограмм "Одаренные дети", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков", "Здоровый ребенок".
3.Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предусматривается реализация следующих мероприятий:
проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности;
материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми;
проведение семинаров для педагогов, работающих с одаренными детьми;
организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы.
В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия;
- создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков" предусматриваются мероприятия, направленные на:
- организацию оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних,
- совершенствование системы организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних;
- методическое и кадровое обеспечение кампании по организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Здоровый ребенок" предусматриваются следующие мероприятия:
- внедрение инновационных здоровьесберегающих, психодиагностических и психопрофилактических программ;
- совершенствование специализированной медицинской помощи беременным и детям;
- укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей;
- повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой и лечебной работой с детьми и подростками.
4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 25 151 604,20 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 22 758 604,20 рублей, средств республиканского бюджета - 2 178 000,00 рублей, а также за счет средств внебюджетных источников - 215 000,00 рублей.
Потребность в ресурсах подпрограммы "Одаренный ребенок" связана с необходимостью реализации поставленных задач тех мероприятий, которые проводятся на уровне МОГО "Ухта" с целью выявления талантливых и одаренных детей, их дальнейшего продвижения, а также подготовки специалистов системы дополнительного образования.
Потребность в ресурсах подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы "риска" в комнатах школьника, укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы "риска" (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том числе "трудных" подростков.
Потребность в необходимых ресурсах подпрограммы "Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков" связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков (в 2009 году МРОТ составит 4330 руб.). Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию.
Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" в объеме 6 485 700 руб. необходимо с целью оснащения медицинских кабинетов, образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием в полном соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178-02; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс; расширения спектра реабилитационных услуг дошкольных образовательных учреждений.
5.Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации: 2009 - 2010 годы.
6.Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели:
- количество мероприятий для детей школьного возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- количество учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество одаренных детей, в том числе победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий;
- количество обученных специалистов для системы дополнительного образования;
- количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку;
- количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков;
- уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- совершенствовать систему работы по выявлению и развитию и поддержке одаренных детей;
- укрепить систему работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержать детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- развить систему круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- обеспечить охрану здоровья детей и подростков, оптимизировать системы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, с целью их социально-психологической реабилитации
В ходе реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет совершенствована система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, и направленная на формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится. Дальнейшее развитие получит система муниципальных конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей. Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей.
Реализация мероприятий в рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволит к 2011 году: снизить количество подростков, совершивших правонарушения и количество безнадзорных детей; увеличить количество детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних.
В ходе реализации подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков" планируется охватить временной занятостью, отдыхом и оздоровлением количество детей и подростков на уровне 2008 года при увеличении заработной платы.
Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровый ребенок" позволит продолжить совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей и покажет следующие результаты:
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями составит: в 2009 г. - 70% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 90% от общего количества обучающихся;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием составит: в 2009 г. - 30% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 40% от общего количества обучающихся;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ДОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ОУ;
- повышение уровня качественных показателей здоровья.
Паспорт
подпрограммы "Одаренные дети"
Наименование
подпрограммы:
"Одаренные дети"

Основания для
разработки
подпрограммы:




- Постановление Правительства РФ  от  21.03.2007  N
172 "О федеральной целевой программе  "Дети  России
на 2007 - 2010 годы";
-  Постановление  руководителя  администрации  МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517 "О принятии  решения  о
разработке долгосрочной целевой программы "Дети  г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
Разработчик
подпрограммы:
МУ  "Управление  образования"  администрации   МОГО
"Ухта"
Исполнители
подпрограммы



МУ  "Управление  образования"  администрации   МОГО
"Ухта"
МУ  "Управление  физической  культуры   и   спорта"
администрации МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
Цель подпрограммы:


Создание условий для развития и поддержки одаренных
детей в области образования,  культуры,  физической
культуры и спорта
Задачи подпрограммы:







- совершенствование  системы  работы  с  одаренными
детьми в муниципальных учреждениях;
-   участие   в   муниципальных,   республиканских,
всероссийских конкурсах одаренных детей;
- организация и проведение городских мероприятий  с
участием одаренных детей;
- подготовка специалистов для работы  с  одаренными
детьми
Сроки реализации
подпрограммы
2009 - 2010 годы

Показатели
результативности
реализации
подпрограммы






-  количество  мероприятий  для   детей   школьного
возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
-  количество  учреждений  образования,   культуры,
физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество победителей  и  номинантов  городских,
республиканских,     российских,      международных
конкурсных мероприятий;
- количество  обученных  специалистов  для  системы
дополнительного образования
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы








(в  ред.  Постановления  администрации  МО  городского  округа  "Ухта" от
03.02.2010 N 197)
Общий объем  средств,  направляемых  на  реализацию
подпрограммы:
Всего - 670 271,20 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 336 896,20 руб.
2010 год - 333 375 руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 670 271,20 руб.
2009 год - 336 896,20 руб.
2010 год - 333 375 руб.

Ожидаемые результаты
подпрограммы








- увеличение количества  мероприятий  для  детей  в
МОГО "Ухта";
-  повышение  количества  учреждений   образования,
культуры,  физкультуры  и  спорта,   организовавших
мероприятия;
- увеличение охвата детей мероприятиями;
- увеличение количества  победителей  и  номинантов
конкурсных мероприятий;
-  увеличение  количества  обученных   специалистов
системы дополнительного образования

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях требует дальнейшего решения, и в этой связи на муниципальном уровне должно оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.
Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и других специалистов.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Одаренные дети" является - создание условий для развития и поддержки одаренных детей в области образования, культуры, физической культуры и спорта
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование системы работы с одаренными детьми в муниципальных учреждениях;
- участие в муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах одаренных детей;
- организация и проведение городских мероприятий с участием одаренных детей;
- подготовка специалистов для работы с одаренными детьми.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование
мероприятия


Объемы финансирования,
руб.
Источник
финанси-
рования


Исполнитель -
главный
распорядитель
бюджетных
средств
Всего

2009 год

2010 год

1
2
3
4
5
6
1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение смотров
детских    общественных
организаций           и
объединений
40 000



20 000



20 000



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ
"Управление
образования"

1.2.         Проведение
традиционных  ежегодных
общегородских
муниципальных
мероприятий с учащимися
(торжественный      акт
вручения        медалей
выпускникам
общеобразовательных
учреждений)
30 000









15 000









15 000









Бюджет
МОГО
"Ухта"







МУ
"Управление
образования"







1.3.        Организация
творческих       встреч
одаренных детей с  коми
писателями,
художниками,
композиторами,
музыкантами
Без дополнительного финансирования






МУ
"Управление
образования",
МУ
"Управление
культуры"

1.4.         Проведение
городского
экологического
фестиваля   "Земля    в
твоих руках"
45 000




30 000




15 000




Бюджет
МОГО
"Ухта"


МУ
"Управление
образования"


1.5.         Проведение
городских
интеллектуальных
соревнований        для
учащихся
образовательных
учреждений:   олимпиад,
турниров,      смотров,
конкурсов
59 215








39 215








20 000








Бюджет
МОГО
"Ухта"






МУ
"Управление
образования"






1.6.     Участие      в
республиканских
интеллектуальных      и
творческих мероприятиях
для         обучающихся
образовательных
учреждений:   олимпиад,
турниров,      смотров,
конкурсов,     форумов,
фестивалей, слетов
40 785









10 785









30 000









Бюджет
МОГО
"Ухта"







МУ
"Управление
образования"







1.7.         Подготовка
документов на ежегодные
государственные
стипендии для одаренных
детей
Без дополнительного финансирования




МУ
"Управление
образования"


1.8.         Проведение
городского       форума
учащихся          "Юные
дарования"
30 000



15 000



15 000



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ
"Управление
образования"

1.9.     Участие      в
спартакиаде  учреждений
образования   РК    "За
здоровую РК в 21 веке"
Без дополнительного финансирования



МУ
"Управление
образования"

1.10.        Проведение
окружных смотров  среди
воспитанников клубов по
месту       жительства:
"Таланты нашего двора",
"Традиции        нашего
двора", "Вместе  весело
шагать  по   просторам"
(конкурс         комнат
школьника)
30 000









15 000









15 000









Бюджет
МОГО
"Ухта"







МУ
"Управление
образования"







1.11.   Организация   и
проведение   городского
спортивного   праздника
среди учащихся ДЮСШ

10 000




5 000




5 000




Бюджет
МОГО
"Ухта"


МУ
"Управление
физической
культуры и
спорта"
1.12.       Обеспечение
финансирования  участия
одаренных    детей    в
Республиканских       и
Всероссийских
мастер-классах        и
творческих школах

42820,10







42820,10







0







 
МУ
"Управление
культуры"





      
1.13. Участие одаренных
детей     в      "Малых
дельфийских играх"
12 845


12 845


0


Бюджет
МОГО
"Ухта"
МУ
"Управление
культуры"
1.14.        Учреждение
ежегодных муниципальных
стипендий для одаренных
детей
31 125



15 000



16 125



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ
"Управление
культуры"

1.15.     Участие     в
Республиканских       и
Всероссийских конкурсах

103162,
10


20912,10



82 250



 
МУ
"Управление
культуры"

      
1.16.   Организация   и
поддержка  деятельности
детских       городских
оркестров       русских
народных инструментов
49 659




49 659




0




Бюджет
МОГО
"Ухта"


МУ
"Управление
культуры"


1.17. Участие одаренных
детей                 в
учебно-тренировочных
сборах,              во
Всероссийских         и
международных
соревнованиях
145 660






45 660






100 000






Бюджет
МОГО
"Ухта"




МУ
"Управление
физической
культуры и
спорта"


1.18.        Подготовка
документов на ежегодные
государственные
стипендии для одар.
детей
Без дополнительного финансирования




МУ
"Управление
физической
культуры и
спорта"
Итого по разделу
670271,2
336896,2
333 375
  
Всего по Подпрограмме:
670271,2
336896,2
333 375
  
в том числе
     
МУ          "Управление
образования"
администрации      МОГО
"Ухта"
275 000



145 000



130 000



  
МУ          "Управление
физической  культуры  и
спорта"   администрации
МОГО "Ухта"
155 660



50 660



105 000



  
МУ          "Управление
культуры" администрации
МОГО "Ухта"
239611,2


141236,2


98 375


  

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач тех мероприятий, которые проводятся на уровне МОГО "Ухта" с целью выявления талантливых и одаренных детей, их дальнейшего продвижения, а также подготовки специалистов системы дополнительного образования.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
В данной подпрограмме используются следующие показатели результативности:
- количество мероприятий для детей школьного возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- количество учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий,
- количество обученных специалистов для системы дополнительного образования.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Одаренные дети" позволит достичь следующих результатов:
- увеличение количества мероприятий для детей в МОГО "Ухта";
- повышение количества учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- увеличение охвата детей мероприятиями;
- увеличение количества победителей и номинантов конкурсных мероприятий;
- увеличение количества обученных специалистов системы дополнительного образования.
Паспорт
подпрограммы "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"
Наименование
подпрограммы
"Профилактика   безнадзорности    и    правонарушений
несовершеннолетних"
Основания для
разработки
подпрограммы




- Постановление Правительства РФ от 21.03.2007  N 172
"О федеральной  целевой  программе  "Дети  России  на
2007 - 2010 годы";
-  Постановление  руководителя   администрации   МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517  "О  принятии  решения  о
разработке долгосрочной целевой  программы  "Дети  г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
Разработчик
подпрограммы
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"

Исполнители
подпрограммы




-  МУ  "Управление  образования"  администрации  МОГО
"Ухта";
-  МУ  "Управление  физической  культуры  и   спорта"
администрации МОГО "Ухта";
- МУ "Управление культуры администрации МОГО  "Ухта";
- социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
Цель подпрограммы


обеспечение   комплексного   подхода    к    проблеме
профилактики    безнадзорности    и    правонарушений
несовершеннолетних
Задачи подпрограммы



-   обеспечение   социальной   поддержки   детей    и
подростков;
- модернизация системы профилактики безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних
Сроки реализации
подпрограммы
2009 - 2010 годы

Показатели
результативности
подпрограммы

-     количество     правонарушений,      совершенных
несовершеннолетними;
-   количество   несовершеннолетних   группы   риска,
получивших социальную поддержку
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы








(в  ред.  Постановления  администрации  МО  городского  округа  "Ухта" от
03.02.2010 N 197)
Общий объем средств, направляемых на реализацию
подпрограммы:
Всего - 286560 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 129 560 руб.
2010 год - 157 000 руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 286 560 руб.
2009 год - 129 560 руб.
2010 год - 157 000 руб.

Ожидаемые
результаты
подпрограммы

- уменьшение количества  правонарушений,  совершенных
несовершеннолетними;
-  увеличение  количества  несовершеннолетних  группы
риска, получивших социальную поддержку

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия подпрограммы направлены на качественное совершенствование системы профилактики безнадзорности и приоритетное развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми.
В рамках реализации данной подпрограммы продолжено укрепление материально-технической базы специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение комплексного подхода к проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается решение следующих основных задач:
- обеспечение социальной поддержки детей и подростков;
- модернизация системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. Источник финансирования Исполнитель главный распорядитель бюджетных средств
Всего 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1. Организация и проведение межведомственных профилактических операций: Без дополнительного финансирования Субъекты профилактики
- защита (с 15.09 по 15.11)
- беспризорный ребенок (с 22.04 по 25.05)
- подросток (с 15.05 по 15.09)
1.2. Выявление родителей и законных представителей детей и подростков, не выполняющих обязанности по их воспитанию, обучению, и принятию к ним условленных законом мер Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.3. Ежегодное дополнение к единому банку данных об общественных молодежных и подростковых объединениях; о семьях, находящихся в социально опасном положении; о детях дошкольного возраста из семей "группы риска"; о детях, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ; о беспризорных и безнадзорных Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования"
1.4. Квотирование рабочих мест для детей, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, воспитательных трудовых колоний Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования" совместно с Центром занятости, отделом экономического развития администрации МОГО "Ухта"
1.5. Проведение детских семейных праздников:
- Международный день защиты детей (01.06) 14 000 7 000 7 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
- Международный день семьи (15.05) Без дополнительного финансирования Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
- Международный день защиты прав ребенка (20.11) Без дополнительного финансирования Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
- День матери (последнее воскресенье ноября) Без дополнительного финансирования Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
Итого по разделу 14 000 7 000 7 000
2. Государственная поддержка руководителей учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.1. Приобретение оборудования для организации деятельности детей "группы риска" в комнатах школьника 110 000 60 000 50 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.2. Укрепление материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми "группы риска" (организация прокатного инвентаря) 162560 62 560 100 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление физической культуры и спорта"
Итого по разделу: 272 560 122560 150 000
3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1. Участие в научно-практических конференциях, семинарах по вопросам организации профилактической реабилитационной работы с неблагополучными семьями и подростками "группы риска" Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования", Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
3.2. Участие в повышении квалификации специалистов учреждений образования, здравоохранения, работающих с детьми, пострадавшими от насилия, склонными к суициду Без дополнительного финансирования МУ "Управление образования", Социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
Итого по разделу: 0 0 0
Всего по подпрограмме: 286 560 129 560 157 000
в том числе
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 124 000 67 000 57 000
МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" 162 560 62 560 100 000

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы "риска" в комнатах школьника, укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы "риска" (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том числе "трудных" подростков.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме используются следующие показатели:
- количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволит:
- добиться уменьшения количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- увеличить количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку.
Реализация мероприятий направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для снижения детской беспризорности, значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних.
Паспорт
подпрограммы "Круглогодичное оздоровление,
отдых и труд детей и подростков города Ухты"
Наименование
подпрограммы
"Круглогодичное оздоровление, отдых и труд  детей  и
подростков города Ухты"
Основания для
разработки
подпрограммы




- Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 N 172
"О федеральной целевой  программе  "Дети  России  на
2007 - 2010 годы";
-  Постановление  руководителя  администрации   МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517 "О  принятии  решения  о
разработке долгосрочной целевой программы  "Дети  г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
Разработчик
подпрограммы
МУ  "Управление  образования"   администрации   МОГО
"Ухта"
Исполнители
подпрограммы
МУ  "Управление  образования"   администрации   МОГО
"Ухта"
Цель подпрограммы


развитие     системы     муниципальной     поддержки
круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и
учащейся молодежи
Задачи подпрограммы






- совершенствование организационного  и  финансового
обеспечения системы  оздоровления,  отдыха  и  труда
детей и подростков;
-  развитие  новых  форм  отдыха  и  труда  детей  и
подростков;
- дальнейшее  развитие  и  укрепление  материально -
технической базы оздоровительных лагерей
Сроки реализации
подпрограммы
2009 - 2010 годы

Показатели
результативности
реализации
подпрограммы
-  количество  детей,   охваченных   организованными
формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков

Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы










(в  ред.  Постановления  администрации  МО  городского  округа  "Ухта" от
06.08.2010 N 1864)
Общий  объем  средств,  направляемых  на  реализацию
подпрограммы:
Всего - 19 145 373 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 12 021 000 руб.; 2010 год  -  7  124  373
руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 16 967 373 руб.
2009 год - 9 843 000 руб.; 2010 год - 7 124 373 руб.
средства из республиканского бюджета Республики Коми
Всего - 2 178 000 руб.
2009 год - 2 178 000 руб.

Ожидаемые результаты
Подпрограммы



- увеличение или  количество  на  уровне  2008  года
детей,    охваченных     организованными     формами
оздоровления и отдыха;
- увеличение или  количество  на  уровне  2008  года
детей трудоустроенных подростков;

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В целях осуществления единой государственной политики в области организации оздоровления детей, их социальной защиты, предупреждения правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в МОГО "Ухта" создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остается охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и учащейся молодежи.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- развитие новых форм отдыха и труда детей и подростков;
- дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование
мероприятия


Объемы финансирования, руб.
Источник
финанси-
рования


Исполнитель -
главный
распорядитель
бюджетных
средств
Всего


2009 год


2010 год


1
2
3
4
5
6
1. Организационные меры поддержки и развития системы оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков
1.1.   Организация
временной
занятости
несовершеннолетних
в летний период













7 083 553,40



4 091 757,40



2 991 796,00



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
331 966,05



245 900,70



86 065,35



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ "Управление
здравоохранения"
администрации
МОГО "Ухта"
733 603,86



524 588,01



209 015,85



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ "Управление
культуры"
администрации
МОГО "Ухта"
961 745,40





601 090,60





360 654,80





Бюджет
МОГО
"Ухта"



МУ "Управление
физической
культуры и
спорта"
администрации
МОГО "Ухта"
1.2. Содействие  в
трудоустройстве
несовершеннолетних
в летний период
Без дополнительного финансирования



МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
1.3.   Организация
контроля        за
деятельностью
учреждений
детского   отдыха,
оздоровления     и
труда,          за
качеством
проведения
оздоровительных
мероприятий
Без дополнительного финансирования










МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"







1.4.   Обеспечение
правопорядка     в
детских лечебно  -
оздоровительных
учреждениях,
лагерях  отдыха  и
труда
Без дополнительного финансирования






МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"



1.5.   Организация
круглогодичного
оздоровления,
отдыха   и   труда
детей и подростков














7 633 898,29



4 369 217,29



3 264 681,0



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
2 178 000,00



2 178 000,00



 
Бюджет
РК


МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
52 380,00



9 060,00



43 320,00



Бюджет
МОГО
"Ухта"

МУ "Управление
культуры"
администрации
МОГО "Ухта"
170 226,0





1 386,00





168 840,0





Бюджет
МОГО
"Ухта"



МУ "Управление
физической
культуры и
спорта"
администрации
МОГО "Ухта"
      
Итого по разделу
19 145 373,00
12 021 000,00
7 124 373,00
  
2. Научно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков
2.1.      Обучение
педагогических   и
медицинских
кадров, работающих
в  оздоровительных
лагерях,   лагерях
труда и отдыха
Без дополнительного финансирования






 
МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"



Итого по разделу
0
0
0
  
Всего по
подпрограмме:
19 145 373,00

12 021 000,00

7 124 373,00

  
в том числе
     
МУ     "Управление
образования"
администрации МОГО
"Ухта"

16 895 451,69



10 638 974,69



6 256 477,0



  
      
в том числе
     
Местный бюджет

14 717 451,69
8 460 974,69
6 256 477,0
  
Республиканский
бюджет
2 178 000,00

2 178 000,00

   
МУ     "Управление
культуры"
администрации МОГО
"Ухта"
785 983,86



533 648,01



252 335,85



  
МУ     "Управление
здравоохранения"
администрации МОГО
"Ухта"
331 966,05



245 900,70



86 065,35



  
МУ     "Управление
физической
культуры и спорта"
администрации МОГО
"Ухта"

1 131 971,4




602 476,60




529 494,8




  
      

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков (в 2009 году МРОТ составит 4330 руб.). Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 гг.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы:
- количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы "Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков" будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение или количество на уровне 2008 года детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- увеличение или количество на уровне 2008 года детей трудоустроенных подростков.
Паспорт
подпрограммы "Здоровый ребенок"
Наименование
подпрограммы
"Здоровый ребенок"

Основания для
разработки
подпрограммы




- Постановление  Правительства  РФ  от  21.03.2007
N 172  "О  федеральной  целевой  программе   "Дети
России на 2007 - 2010 годы";
- Постановление  руководителя  администрации  МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517 "О принятии решения  о
разработке долгосрочной целевой программы "Дети г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
Разработчик
подпрограммы
МУ  "Управление  образования"  администрации  МОГО
"Ухта"
Исполнители
подпрограммы


МУ  "Управление  образования"  администрации  МОГО
"Ухта";
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО
"Ухта"
Цель подпрограммы

создание благоприятных условий  для  сохранения  и
укрепления здоровья детей и подростков
Задачи подпрограммы





- формирование основ здорового образа жизни;
- внедрение здоровьесберегающих технологий;
-   улучшение   физкультурно-массовой   работы   в
образовательных учреждениях;
-    укрепление    материально-технической    базы
медицинских кабинетов образовательных учреждений
Сроки реализации
подпрограммы
2009 - 2010 гг.

Показатели
результативности
реализации
подпрограммы






- уровень качественных показателей здоровья;
-    охват    обучающихся     здоровьесберегающими
программами и технологиями;
-      охват      обучающихся      диагностическим
психологическим инструментарием;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием
дошкольных образовательных учреждений;
-  уровень  обеспеченности  медицинских  кабинетов
образовательных учреждений необходимым медицинским
оборудованием
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы












(в  ред.  Постановления  администрации  МО  городского  округа  "Ухта" от
03.02.2010 N 197)
Общий объем средств,  направляемых  на  реализацию
подпрограммы:
Всего - 5 049 400 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 2 741 400 руб.
2010 год - 2 308 000 руб.
из них по источникам:
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 4 834 400 руб.
2009 год - 2 626 400 руб.
2010 год - 2 208 000 руб.
средства из внебюджетных источников:
Всего - 215 000 руб.
2009 год - 115 000 руб.
2010 год - 100 000 руб.

Ожидаемые результаты
подпрограммы















-    охват    обучающихся     здоровьесберегающими
программами и технологиями составит: в 2009  г.  -
70% от общего количества обучающихся, в 2010 г.  -
90% от общего количества обучающихся;
-      охват      обучающихся      диагностическим
психологическим инструментарием составит:  в  2009
г. - 30% от общего количества обучающихся, в  2010
г. - 40% от общего количества обучающихся;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием
ДОУ составит: в 2009 г. - 70% от общего количества
ДОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов  ОУ
необходимым медицинским оборудованием составит:  в
2009 г. - 70% от общего количества ОУ, в 2010 г. -
100% от общего количества ОУ;
-  повышение   уровня   качественных   показателей
здоровья

1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий федеральных целевых программ по улучшению положения детей, республиканских и муниципальных целевых программ удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства.
Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в России, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
- формирование основ здорового образа жизни;
- внедрение здоровьесберегающих технологий;
- улучшение физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях;
- укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов образовательных учреждений.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. Источник финансирования Исполнитель главный распорядитель бюджетных средств
Всего 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья матерей, детей и подростков
1.1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям и беременным в лечебной сети с учетом новых организационных форм, в том числе по программам ВОЗ/ЮНЕСЕФ "Интегрированное ведение болезней детского возраста", "Доброжелательное отношение к материнству и детству" и т.д. 40 000 0 40 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
В том числе
1.1.1. Оснащение "Кабинета здорового ребенка" ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега, ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный звукореактотестером (ЗРТ-01) для определения развития слухового анализатора у детей до года 40 000 0 40 000
1.1.2. Приобретение DVDаппаратуры для демонстрации фильмов в "Кабинете здорового ребенка" ММУ "Городская поликлиника N 2" п. Ярега, ММУ "Городская поликлиника N 3" п. Водный с целью консультирования родителей по вопросам грудного вскармливания, рационального питания детей, профилактике детского травматизма, вакцинопрофилактике 0 0 0
1.1.3. Приобретение методической литературы, изготовление печатной продукции, наглядных пособий 0 0 0
1.2. Внедрение в образовательных учреждениях здоровьесберегающих, психодиагностических и психопрофилактических программ 210 000 210 000 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
Итого по разделу 250 000 210 000 40 000
2. Муниципальная поддержка материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей
2.1. Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреждений необходимым оборудованием 1 250 000 1 250 000 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.2. Приведение санитарного состояния медицинских кабинетов к нормативу, в соответствии с нормами СанПиН 100 000 0 100 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.3. Обеспечение специальным оборудованием ДОУ компенсирующего вида 35 000 35 000 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.4. Укрепление материально-технической базы в ДОУ для слабовидящих детей 90 000 90 000 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.5. Укрепление материально-технической базы в ДОУ для детей, страдающих нарушением речи, опорно-двигательного аппарата (ДОУ N 40) 59 000 59 000 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление образования"
2.6. Обеспечение проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков по результатам диспансеризации Без дополнительного финансирования МУ "Управление здравоохранения"
2.7. Организация дополнительного питания детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на стационарной койке Без дополнительного финансирования МУ "Управление здравоохранения"
2.8. Обеспечение кабинетов, осуществляющих медицинское обслуживание подростков оборудованием с целью качественной подготовки юношей к армии и сохранения репродуктивного здоровья 10 900 10 900 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.9. Обследование беременных и новорожденных на внутриутробную патологию 730 000 270 000 460 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.9.1. приобретение реактивов (для ИФАанализатора) для обследования новорожденных 520 000 270 000 250 000
2.9.2. приобретение реактивов для обследования беременных на внутриутробную инфекцию ЦМВ, токсоплазма, герпес (IgM, IgJ, активность) 210 000 0 210 000
2.10. Лекарственное обеспечение современных технологий в родовспоможении и неонатологии (беременным профилактика ВПР-фолиевая кислота, вит. Е, профилактика йоддефицитных состояний - препараты йода) 20 000 20 000 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.11. Дополнительная закупка вакцины для иммунизации детей по национальному календарю и по возникающим эпидемическим показаниям (Приорикс, Инфанрикс, вакцина против гемофильной инфекции, вакцина АКДС + гепатит В и др.) 2 095 500 681 500 1 414 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.12. Дообследование подростков на заболевания, передающиеся половым путем (хламидии, уреаплазма, микоплазма) 194 000 0 194 000 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.12.1. диагностические среды для дообследования ЗППП у подростков (хламидии, уреаплазма, микоплазма) 194 000 0 194 000
2.13. Обновление лабораторной базы лаборатории ЗППП ММУ "Городская поликлиника" 0 0 0 Бюджет МОГО "Ухта" МУ "Управление здравоохранения"
2.13.1. аквадистиллятор мощностью 50 литров в день 0 0 0
2.13.2. центрифуга ОПН-3 0 0 0
2.13.3. автоматический С02 инкубатор 0 0 0
2.13.4. термостат ТСвЛ-160 0 0 0
Итого по разделу 4 584 400 2 416 400 2 168 000
3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой и лечебной работой с детьми и подростками в системе здравоохранения
3.1. Подготовка врачей и мед. работников среднего звена, работающих в службе родовспоможения и неонатологии 70 000 35 000 35 000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
3.2. Подготовка специалистов на передовых технологиях по проблемам реабилитации детей 60 000 30 000 30 000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
3.3. Подготовка врачей и медицинских работников со средним мед. образованием работающих в других подразделениях педиатрии 60 000 30 000 30 000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
3.4. Подготовка врачей и медицинских работников со средним мед. образованием работающих с детьми подросткового возраста 25 000 20 000 5 000 внебюджетные средства МУ "Управление здравоохранения"
Итого по разделу 215 000 115 000 100 000
Всего по подпрограмме: 5 049 400 2 741 400 2 308 000
В том числе
МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 1 744 000 1 644 000 100 000
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта" 3 305 400 1 097 400 2 208 000
в том числе
местный бюджет 3 090 400 982 400 2 108 000
внебюджетные средства 215 000 115 000 100 000

4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" в объеме 6485700 необходимо с целью оснащения медицинских кабинетов, образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием в полном соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178-02; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательных процесс; расширения спектра реабилитационных услуг дошкольных образовательных учреждений.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 гг.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы:
- уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием.
Раздел 7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы "Здоровый ребенок" будут достигнуты следующие результаты:
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями составит: в 2009 г. - 70% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 90% от общего количества обучающихся;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием составит: в 2009 г. - 30% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 40% от общего количества обучающихся;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ДОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ОУ;
- повышение уровня качественных показателей здоровья.