Постановление от 22.12.2008 г № 2694
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети города Ухты (2009 — 2010 годы)»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и подростков постановляю:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)".
2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО "Ухта" на соответствующий финансовый год для главных распорядителей бюджетных средств МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление физкультуры и спорта" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО "Ухта", МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" на финансирование программы, указанной в п. 1 настоящего Постановления.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2009 и подлежит обязательному опубликованию.
4.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта" Соболева С.С.
И.о. руководителя администрации
Т.ФИЛИППОВА
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ ГОРОДА УХТЫ (2009 - 2010 ГГ.)"
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы:
| "Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)"
|
Перечень
подпрограмм:
| - "Одаренные дети";
- "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
- "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и
подростков";
- "Здоровый ребенок"
|
Основания для
разработки
программы:
| - Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 N 172
"О федеральной целевой программе "Дети России на
2007 - 2010 годы";
- Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта"
от 01.12.2008 N 2517 "О принятии решения о разработке
долгосрочной целевой программы "Дети города Ухты
(2009 - 2010 гг.)"
- Бюджетный кодекс РФ
|
Разработчик
программы:
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
|
Исполнители
программы:
| - МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта";
- МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО
"Ухта";
- МУ "Управление физической культуры и спорта"
администрации МОГО "Ухта";
- МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
|
Разработчик
подпрограмм:
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
|
Цель
программы:
| Создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности детей и подростков
|
Задачи
программы:
| - совершенствование системы работы по выявлению и
развитию одаренных детей;
- создание системы работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
поддержка детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации;
- развитие системы круглогодичного оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков;
- охрана здоровья детей и подростков, оптимизация
системы работы с детьми, имеющими отклонения в
развитии с целью их социально-психологической
реабилитации
|
Сроки реализации
программы
| 2009 - 2010 годы
|
Показатели
результативности
реализации
программы
| - количество мероприятий для детей школьного возраста,
проведенных в МОГО "Ухта";
- количество учреждений образования, культуры,
физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество одаренных детей, в том числе победителей
и номинантов городских, республиканских, российских,
международных конкурсных мероприятий;
- количество обученных специалистов для системы
дополнительного образования;
- количество правонарушений, совершенных
несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска,
получивших социальную поддержку;
- количество детей, охваченных организованными формами
оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков;
- уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и
технологиями;
- охват обучающихся диагностическим психологическим
инструментарием;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием
ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ
необходимым медицинским оборудованием
|
Объемы и источники
финансирования
программы
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Ухта" от
06.08.2010 N 1864)
| Общий объем средств, направляемых на реализацию
программы:
Всего - 25 151 604,20 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 15 228 856,20 руб.; 2010 год - 9 922 748,00
руб.
|
из них по источникам:
|
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 22 758 604,20 руб.
2009 год - 12 935 856,20 руб.; 2010 год - 9 822 748,00
руб.
|
средства из республиканского бюджета Республики Коми:
Всего - 2 178 000 руб.
2009 год - 2 178 000 руб.
|
средства из внебюджетных источников:
Всего - 215 000 руб.
2009 год - 115 000 руб.; 2010 год - 100 000 руб.
|
Ожидаемые
результаты
программы
| - увеличение количества мероприятий для детей в МОГО
"Ухта";
- повышение количества учреждений образования,
культуры, физкультуры и спорта, организовавших
мероприятия;
- увеличение охвата детей мероприятиями;
- увеличение количества победителей и номинантов
конкурсных мероприятий; увеличение количества
обученных специалистов системы дополнительного
образования;
- уменьшение количества правонарушений, совершенных
несовершеннолетними;
- увеличение количества несовершеннолетних группы
риска, получивших социальную поддержку;
- увеличение количества детей, охваченных
организованными формами оздоровления и отдыха;
- увеличение количества трудоустроенных подростков;
- увеличение охвата обучающихся здоровьесберегающими
программами и технологиями;
- увеличение охвата обучающихся диагностическим
психологическим инструментарием;
- повышение уровня обеспеченности специальным
оборудованием ДОУ;
- повышение уровня обеспеченности медицинских
кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием;
- повышение уровня качественных показателей здоровья
|
1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Благополучие детей, их успешное развитие и своевременное включение в социально значимую деятельность определяет будущее города Ухты. Чем хуже качество жизни детей, тем выше риск социальной напряженности, нестабильности. Предотвращение негативных тенденций является одной из ключевых задач муниципальной политики в отношении детей.
В соответствии с Программой социально-экономического развития Российской Федерации к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации относятся:
- охрана и укрепление здоровья детей и подростков;
- проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия;
- повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание условий для активного включения детей в социально-экономическую и культурную жизнь общества.
Актуальной в настоящее время является задача формирования и развития социальной активности подрастающего поколения. Учитывая значимость данного направления в работе с детьми, необходимо проводить мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей. Данные мероприятия позволят совершенствовать знания и навыки одаренных детей, стимулировать их к дальнейшему творчеству и стремлению к познанию нового.
В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В МОГО "Ухта" создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остается охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в г. Ухте, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.
Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов на муниципальном уровне, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей.
Долгосрочная целевая программа "Дети города Ухты (2009 - 2010 годы)" является продолжением муниципальных целевых программ, действующих с 2003 года. Реализация предыдущих программ позволила привлечь средства не только муниципального, но и республиканского бюджета, внебюджетные средства, создать систему финансирования мероприятий программы, наладить координацию всех муниципальных управлений и учреждений по реализации всех направлений.
Новизна долгосрочной целевой программы состоит в использовании современных технологий и инноваций при решении проблем детей и направленности мероприятий программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых показателями результативности.
2.Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целью долгосрочной целевой программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы работы по выявлению и развитию одаренных детей;
- создание системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержка детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- охрана здоровья детей и подростков, оптимизация системы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии с целью их социально-психологической реабилитации.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в состав Программы подпрограмм "Одаренные дети", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков", "Здоровый ребенок".
3.Перечень и описание программных мероприятий
Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.
В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предусматривается реализация следующих мероприятий:
проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности;
материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми;
проведение семинаров для педагогов, работающих с одаренными детьми;
организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы.
В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается реализация следующих мероприятий:
- внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия;
- создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков" предусматриваются мероприятия, направленные на:
- организацию оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних,
- совершенствование системы организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних;
- методическое и кадровое обеспечение кампании по организации оздоровления, отдыха и труда несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Здоровый ребенок" предусматриваются следующие мероприятия:
- внедрение инновационных здоровьесберегающих, психодиагностических и психопрофилактических программ;
- совершенствование специализированной медицинской помощи беременным и детям;
- укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих профилактику различных форм патологии детей;
- повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой и лечебной работой с детьми и подростками.
4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 25 151 604,20 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 22 758 604,20 рублей, средств республиканского бюджета - 2 178 000,00 рублей, а также за счет средств внебюджетных источников - 215 000,00 рублей.
Потребность в ресурсах подпрограммы "Одаренный ребенок" связана с необходимостью реализации поставленных задач тех мероприятий, которые проводятся на уровне МОГО "Ухта" с целью выявления талантливых и одаренных детей, их дальнейшего продвижения, а также подготовки специалистов системы дополнительного образования.
Потребность в ресурсах подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы "риска" в комнатах школьника, укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы "риска" (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том числе "трудных" подростков.
Потребность в необходимых ресурсах подпрограммы "Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков" связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков (в 2009 году МРОТ составит 4330 руб.). Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию.
Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" в объеме 6 485 700 руб. необходимо с целью оснащения медицинских кабинетов, образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием в полном соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178-02; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс; расширения спектра реабилитационных услуг дошкольных образовательных учреждений.
5.Срок реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации: 2009 - 2010 годы.
6.Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы
В программе применяются следующие показатели:
- количество мероприятий для детей школьного возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- количество учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество одаренных детей, в том числе победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий;
- количество обученных специалистов для системы дополнительного образования;
- количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку;
- количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков;
- уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- совершенствовать систему работы по выявлению и развитию и поддержке одаренных детей;
- укрепить систему работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержать детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- развить систему круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- обеспечить охрану здоровья детей и подростков, оптимизировать системы работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, с целью их социально-психологической реабилитации
В ходе реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет совершенствована система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, и направленная на формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Количество одаренных детей школьного возраста - победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится. Дальнейшее развитие получит система муниципальных конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей. Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей.
Реализация мероприятий в рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволит к 2011 году: снизить количество подростков, совершивших правонарушения и количество безнадзорных детей; увеличить количество детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних.
В ходе реализации подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков" планируется охватить временной занятостью, отдыхом и оздоровлением количество детей и подростков на уровне 2008 года при увеличении заработной платы.
Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровый ребенок" позволит продолжить совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей и покажет следующие результаты:
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями составит: в 2009 г. - 70% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 90% от общего количества обучающихся;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием составит: в 2009 г. - 30% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 40% от общего количества обучающихся;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ДОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ОУ;
- повышение уровня качественных показателей здоровья.
Паспорт
подпрограммы "Одаренные дети"
Наименование
подпрограммы:
| "Одаренные дети"
|
Основания для
разработки
подпрограммы:
| - Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 N
172 "О федеральной целевой программе "Дети России
на 2007 - 2010 годы";
- Постановление руководителя администрации МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517 "О принятии решения о
разработке долгосрочной целевой программы "Дети г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
|
Разработчик
подпрограммы:
| МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта"
|
Исполнители
подпрограммы
| МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта"
МУ "Управление физической культуры и спорта"
администрации МОГО "Ухта"
МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
|
Цель подпрограммы:
| Создание условий для развития и поддержки одаренных
детей в области образования, культуры, физической
культуры и спорта
|
Задачи подпрограммы:
| - совершенствование системы работы с одаренными
детьми в муниципальных учреждениях;
- участие в муниципальных, республиканских,
всероссийских конкурсах одаренных детей;
- организация и проведение городских мероприятий с
участием одаренных детей;
- подготовка специалистов для работы с одаренными
детьми
|
Сроки реализации
подпрограммы
| 2009 - 2010 годы
|
Показатели
результативности
реализации
подпрограммы
| - количество мероприятий для детей школьного
возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- количество учреждений образования, культуры,
физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество победителей и номинантов городских,
республиканских, российских, международных
конкурсных мероприятий;
- количество обученных специалистов для системы
дополнительного образования
|
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Ухта" от
03.02.2010 N 197)
| Общий объем средств, направляемых на реализацию
подпрограммы:
Всего - 670 271,20 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 336 896,20 руб.
2010 год - 333 375 руб.
|
из них по источникам:
|
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 670 271,20 руб.
2009 год - 336 896,20 руб.
2010 год - 333 375 руб.
|
Ожидаемые результаты
подпрограммы
| - увеличение количества мероприятий для детей в
МОГО "Ухта";
- повышение количества учреждений образования,
культуры, физкультуры и спорта, организовавших
мероприятия;
- увеличение охвата детей мероприятиями;
- увеличение количества победителей и номинантов
конкурсных мероприятий;
- увеличение количества обученных специалистов
системы дополнительного образования
|
1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях требует дальнейшего решения, и в этой связи на муниципальном уровне должно оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.
Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и других специалистов.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Одаренные дети" является - создание условий для развития и поддержки одаренных детей в области образования, культуры, физической культуры и спорта
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование системы работы с одаренными детьми в муниципальных учреждениях;
- участие в муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах одаренных детей;
- организация и проведение городских мероприятий с участием одаренных детей;
- подготовка специалистов для работы с одаренными детьми.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование
мероприятия
| Объемы финансирования,
руб.
| Источник
финанси-
рования
| Исполнитель -
главный
распорядитель
бюджетных
средств
|
Всего
| 2009 год
| 2010 год
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1. Организационные мероприятия
|
1.1. Проведение смотров
детских общественных
организаций и
объединений
| 40 000
| 20 000
| 20 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
образования"
|
1.2. Проведение
традиционных ежегодных
общегородских
муниципальных
мероприятий с учащимися
(торжественный акт
вручения медалей
выпускникам
общеобразовательных
учреждений)
| 30 000
| 15 000
| 15 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
образования"
|
1.3. Организация
творческих встреч
одаренных детей с коми
писателями,
художниками,
композиторами,
музыкантами
| Без дополнительного финансирования
| МУ
"Управление
образования",
МУ
"Управление
культуры"
|
1.4. Проведение
городского
экологического
фестиваля "Земля в
твоих руках"
| 45 000
| 30 000
| 15 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
образования"
|
1.5. Проведение
городских
интеллектуальных
соревнований для
учащихся
образовательных
учреждений: олимпиад,
турниров, смотров,
конкурсов
| 59 215
| 39 215
| 20 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
образования"
|
1.6. Участие в
республиканских
интеллектуальных и
творческих мероприятиях
для обучающихся
образовательных
учреждений: олимпиад,
турниров, смотров,
конкурсов, форумов,
фестивалей, слетов
| 40 785
| 10 785
| 30 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
образования"
|
1.7. Подготовка
документов на ежегодные
государственные
стипендии для одаренных
детей
| Без дополнительного финансирования
| МУ
"Управление
образования"
|
1.8. Проведение
городского форума
учащихся "Юные
дарования"
| 30 000
| 15 000
| 15 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
образования"
|
1.9. Участие в
спартакиаде учреждений
образования РК "За
здоровую РК в 21 веке"
| Без дополнительного финансирования
| МУ
"Управление
образования"
|
1.10. Проведение
окружных смотров среди
воспитанников клубов по
месту жительства:
"Таланты нашего двора",
"Традиции нашего
двора", "Вместе весело
шагать по просторам"
(конкурс комнат
школьника)
| 30 000
| 15 000
| 15 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
образования"
|
1.11. Организация и
проведение городского
спортивного праздника
среди учащихся ДЮСШ
| 10 000
| 5 000
| 5 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
физической
культуры и
спорта"
|
1.12. Обеспечение
финансирования участия
одаренных детей в
Республиканских и
Всероссийских
мастер-классах и
творческих школах
| 42820,10
| 42820,10
| 0
| | МУ
"Управление
культуры"
|
| | | | | |
1.13. Участие одаренных
детей в "Малых
дельфийских играх"
| 12 845
| 12 845
| 0
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
культуры"
|
1.14. Учреждение
ежегодных муниципальных
стипендий для одаренных
детей
| 31 125
| 15 000
| 16 125
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
культуры"
|
1.15. Участие в
Республиканских и
Всероссийских конкурсах
| 103162,
10
| 20912,10
| 82 250
| | МУ
"Управление
культуры"
|
| | | | | |
1.16. Организация и
поддержка деятельности
детских городских
оркестров русских
народных инструментов
| 49 659
| 49 659
| 0
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
культуры"
|
1.17. Участие одаренных
детей в
учебно-тренировочных
сборах, во
Всероссийских и
международных
соревнованиях
| 145 660
| 45 660
| 100 000
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ
"Управление
физической
культуры и
спорта"
|
1.18. Подготовка
документов на ежегодные
государственные
стипендии для одар.
детей
| Без дополнительного финансирования
| МУ
"Управление
физической
культуры и
спорта"
|
Итого по разделу
| 670271,2
| 336896,2
| 333 375
| | |
Всего по Подпрограмме:
| 670271,2
| 336896,2
| 333 375
| | |
в том числе
| | | | | |
МУ "Управление
образования"
администрации МОГО
"Ухта"
| 275 000
| 145 000
| 130 000
| | |
МУ "Управление
физической культуры и
спорта" администрации
МОГО "Ухта"
| 155 660
| 50 660
| 105 000
| | |
МУ "Управление
культуры" администрации
МОГО "Ухта"
| 239611,2
| 141236,2
| 98 375
| | |
4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач тех мероприятий, которые проводятся на уровне МОГО "Ухта" с целью выявления талантливых и одаренных детей, их дальнейшего продвижения, а также подготовки специалистов системы дополнительного образования.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
В данной подпрограмме используются следующие показатели результативности:
- количество мероприятий для детей школьного возраста, проведенных в МОГО "Ухта";
- количество учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- охват детей мероприятиями;
- количество победителей и номинантов городских, республиканских, российских, международных конкурсных мероприятий,
- количество обученных специалистов для системы дополнительного образования.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Одаренные дети" позволит достичь следующих результатов:
- увеличение количества мероприятий для детей в МОГО "Ухта";
- повышение количества учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, организовавших мероприятия;
- увеличение охвата детей мероприятиями;
- увеличение количества победителей и номинантов конкурсных мероприятий;
- увеличение количества обученных специалистов системы дополнительного образования.
Паспорт
подпрограммы "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"
Наименование
подпрограммы
| "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
|
Основания для
разработки
подпрограммы
| - Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 N 172
"О федеральной целевой программе "Дети России на
2007 - 2010 годы";
- Постановление руководителя администрации МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517 "О принятии решения о
разработке долгосрочной целевой программы "Дети г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
|
Разработчик
подпрограммы
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
|
Исполнители
подпрограммы
| - МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта";
- МУ "Управление физической культуры и спорта"
администрации МОГО "Ухта";
- МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта";
- социальный отдел администрации МОГО "Ухта"
|
Цель подпрограммы
| обеспечение комплексного подхода к проблеме
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
|
Задачи подпрограммы
| - обеспечение социальной поддержки детей и
подростков;
- модернизация системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
|
Сроки реализации
подпрограммы
| 2009 - 2010 годы
|
Показатели
результативности
подпрограммы
| - количество правонарушений, совершенных
несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска,
получивших социальную поддержку
|
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Ухта" от
03.02.2010 N 197)
| Общий объем средств, направляемых на реализацию
подпрограммы:
Всего - 286560 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 129 560 руб.
2010 год - 157 000 руб.
|
из них по источникам:
|
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 286 560 руб.
2009 год - 129 560 руб.
2010 год - 157 000 руб.
|
Ожидаемые
результаты
подпрограммы
| - уменьшение количества правонарушений, совершенных
несовершеннолетними;
- увеличение количества несовершеннолетних группы
риска, получивших социальную поддержку
|
1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Но говорить о полном устранении указанного негативного явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия подпрограммы направлены на качественное совершенствование системы профилактики безнадзорности и приоритетное развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми.
В рамках реализации данной подпрограммы продолжено укрепление материально-технической базы специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение комплексного подхода к проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается решение следующих основных задач:
- обеспечение социальной поддержки детей и подростков;
- модернизация системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия |
Объемы финансирования,
руб. |
Источник
финансирования |
Исполнитель главный
распорядитель
бюджетных
средств |
|
Всего |
2009
год |
2010
год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних |
1.1. Организация и
проведение
межведомственных
профилактических операций: |
Без дополнительного
финансирования |
Субъекты
профилактики |
- защита (с 15.09 по
15.11) |
|
|
- беспризорный ребенок (с
22.04 по 25.05) |
|
|
- подросток (с 15.05 по
15.09) |
|
|
1.2. Выявление родителей и
законных представителей
детей и подростков, не
выполняющих обязанности по
их воспитанию, обучению, и
принятию к ним условленных
законом мер |
Без дополнительного
финансирования |
МУ
"Управление
образования" |
1.3. Ежегодное дополнение
к единому банку данных об
общественных молодежных и
подростковых объединениях;
о семьях, находящихся в
социально опасном
положении; о детях
дошкольного возраста из
семей "группы риска"; о
детях, не посещающих или
систематически
пропускающих по
неуважительным причинам
занятия в ОУ; о
беспризорных и
безнадзорных |
Без дополнительного
финансирования |
МУ
"Управление
образования" |
1.4. Квотирование рабочих
мест для детей,
вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных
учреждений, воспитательных
трудовых колоний |
Без дополнительного
финансирования |
МУ
"Управление
образования"
совместно с
Центром
занятости,
отделом
экономического развития
администрации
МОГО "Ухта" |
1.5. Проведение детских
семейных праздников: |
|
|
- Международный день
защиты детей (01.06) |
14 000 |
7 000 |
7 000 |
Бюджет
МОГО
"Ухта" |
МУ
"Управление
образования" |
- Международный день семьи
(15.05) |
Без дополнительного
финансирования |
Социальный
отдел
администрации
МОГО "Ухта" |
- Международный день
защиты прав ребенка
(20.11) |
Без дополнительного
финансирования |
Социальный
отдел
администрации
МОГО "Ухта" |
- День матери (последнее
воскресенье ноября) |
Без дополнительного
финансирования |
Социальный
отдел
администрации
МОГО "Ухта" |
Итого по разделу |
14 000 |
7 000 |
7 000 |
|
|
2. Государственная поддержка руководителей учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
2.1. Приобретение
оборудования для
организации деятельности
детей "группы риска" в
комнатах школьника |
110 000 |
60 000 |
50 000 |
Бюджет
МОГО
"Ухта" |
МУ
"Управление
образования" |
2.2. Укрепление
материально-технической
базы спортивной
направленности для
организации работы с
детьми "группы риска"
(организация прокатного
инвентаря) |
162560 |
62 560 |
100 000 |
Бюджет
МОГО
"Ухта" |
МУ
"Управление
физической
культуры и
спорта" |
Итого по разделу: |
272 560 |
122560 |
150 000 |
|
|
3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
3.1. Участие в
научно-практических
конференциях, семинарах по
вопросам организации
профилактической
реабилитационной работы с
неблагополучными семьями и
подростками "группы риска" |
Без дополнительного
финансирования |
МУ
"Управление
образования",
Социальный
отдел
администрации
МОГО "Ухта" |
3.2. Участие в повышении
квалификации специалистов
учреждений образования,
здравоохранения,
работающих с детьми,
пострадавшими от насилия,
склонными к суициду |
Без дополнительного
финансирования |
МУ
"Управление
образования",
Социальный
отдел
администрации
МОГО "Ухта" |
Итого по разделу: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
286 560 |
129 560 |
157 000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
МУ "Управление
образования" администрации
МОГО "Ухта" |
124 000 |
67 000 |
57 000 |
|
|
МУ "Управление физической
культуры и спорта"
администрации МОГО "Ухта" |
162 560 |
62 560 |
100 000 |
|
|
4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах вызвана необходимостью приобретения оборудования для организации деятельности детей группы "риска" в комнатах школьника, укрепления материально-технической базы спортивной направленности для организации работы с детьми группы "риска" (организация прокатного инвентаря). Данные средства позволят обеспечить занятость детей, в том числе "трудных" подростков.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 годы.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
В подпрограмме используются следующие показатели:
- количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку.
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволит:
- добиться уменьшения количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
- увеличить количество несовершеннолетних группы риска, получивших социальную поддержку.
Реализация мероприятий направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для снижения детской беспризорности, значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних.
Паспорт
подпрограммы "Круглогодичное оздоровление,
отдых и труд детей и подростков города Ухты"
Наименование
подпрограммы
| "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и
подростков города Ухты"
|
Основания для
разработки
подпрограммы
| - Постановление Правительства РФ от 21.03.2007 N 172
"О федеральной целевой программе "Дети России на
2007 - 2010 годы";
- Постановление руководителя администрации МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517 "О принятии решения о
разработке долгосрочной целевой программы "Дети г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
|
Разработчик
подпрограммы
| МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта"
|
Исполнители
подпрограммы
| МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта"
|
Цель подпрограммы
| развитие системы муниципальной поддержки
круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и
учащейся молодежи
|
Задачи подпрограммы
| - совершенствование организационного и финансового
обеспечения системы оздоровления, отдыха и труда
детей и подростков;
- развитие новых форм отдыха и труда детей и
подростков;
- дальнейшее развитие и укрепление материально -
технической базы оздоровительных лагерей
|
Сроки реализации
подпрограммы
| 2009 - 2010 годы
|
Показатели
результативности
реализации
подпрограммы
| - количество детей, охваченных организованными
формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков
|
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Ухта" от
06.08.2010 N 1864)
| Общий объем средств, направляемых на реализацию
подпрограммы:
Всего - 19 145 373 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 12 021 000 руб.; 2010 год - 7 124 373
руб.
|
из них по источникам:
|
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 16 967 373 руб.
2009 год - 9 843 000 руб.; 2010 год - 7 124 373 руб.
|
средства из республиканского бюджета Республики Коми
Всего - 2 178 000 руб.
2009 год - 2 178 000 руб.
|
Ожидаемые результаты
Подпрограммы
| - увеличение или количество на уровне 2008 года
детей, охваченных организованными формами
оздоровления и отдыха;
- увеличение или количество на уровне 2008 года
детей трудоустроенных подростков;
|
1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В целях осуществления единой государственной политики в области организации оздоровления детей, их социальной защиты, предупреждения правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в МОГО "Ухта" создана система работы по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков. Тем не менее, эта система должна развиваться и совершенствоваться. Одной из проблем остается охват всеми видами занятости детей и подростков группы риска.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - развитие системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и учащейся молодежи.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков;
- развитие новых форм отдыха и труда детей и подростков;
- дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование
мероприятия
| Объемы финансирования, руб.
| Источник
финанси-
рования
| Исполнитель -
главный
распорядитель
бюджетных
средств
|
Всего
| 2009 год
| 2010 год
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1. Организационные меры поддержки и развития системы оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков
|
1.1. Организация
временной
занятости
несовершеннолетних
в летний период
| 7 083 553,40
| 4 091 757,40
| 2 991 796,00
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
|
331 966,05
| 245 900,70
| 86 065,35
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ "Управление
здравоохранения"
администрации
МОГО "Ухта"
|
733 603,86
| 524 588,01
| 209 015,85
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ "Управление
культуры"
администрации
МОГО "Ухта"
|
961 745,40
| 601 090,60
| 360 654,80
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ "Управление
физической
культуры и
спорта"
администрации
МОГО "Ухта"
|
1.2. Содействие в
трудоустройстве
несовершеннолетних
в летний период
| Без дополнительного финансирования
| МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
|
1.3. Организация
контроля за
деятельностью
учреждений
детского отдыха,
оздоровления и
труда, за
качеством
проведения
оздоровительных
мероприятий
| Без дополнительного финансирования
| МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
|
1.4. Обеспечение
правопорядка в
детских лечебно -
оздоровительных
учреждениях,
лагерях отдыха и
труда
| Без дополнительного финансирования
| МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
|
1.5. Организация
круглогодичного
оздоровления,
отдыха и труда
детей и подростков
| 7 633 898,29
| 4 369 217,29
| 3 264 681,0
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
|
2 178 000,00
| 2 178 000,00
| | Бюджет
РК
| МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
|
52 380,00
| 9 060,00
| 43 320,00
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ "Управление
культуры"
администрации
МОГО "Ухта"
|
170 226,0
| 1 386,00
| 168 840,0
| Бюджет
МОГО
"Ухта"
| МУ "Управление
физической
культуры и
спорта"
администрации
МОГО "Ухта"
|
| | | | | |
Итого по разделу
| 19 145 373,00
| 12 021 000,00
| 7 124 373,00
| | |
2. Научно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков
|
2.1. Обучение
педагогических и
медицинских
кадров, работающих
в оздоровительных
лагерях, лагерях
труда и отдыха
| Без дополнительного финансирования
| | МУ "Управление
образования"
администрации
МОГО "Ухта"
|
Итого по разделу
| 0
| 0
| 0
| | |
Всего по
подпрограмме:
| 19 145 373,00
| 12 021 000,00
| 7 124 373,00
| | |
в том числе
| | | | | |
МУ "Управление
образования"
администрации МОГО
"Ухта"
| 16 895 451,69
| 10 638 974,69
| 6 256 477,0
| | |
| | | | | |
в том числе
| | | | | |
Местный бюджет
| 14 717 451,69
| 8 460 974,69
| 6 256 477,0
| | |
Республиканский
бюджет
| 2 178 000,00
| 2 178 000,00
| | | |
МУ "Управление
культуры"
администрации МОГО
"Ухта"
| 785 983,86
| 533 648,01
| 252 335,85
| | |
МУ "Управление
здравоохранения"
администрации МОГО
"Ухта"
| 331 966,05
| 245 900,70
| 86 065,35
| | |
МУ "Управление
физической
культуры и спорта"
администрации МОГО
"Ухта"
| 1 131 971,4
| 602 476,60
| 529 494,8
| | |
| | | | | |
4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах связана с величиной минимальной оплаты труда, исходя из которой выплачивается заработная плата подростков (в 2009 году МРОТ составит 4330 руб.). Объемы финансирования мероприятий по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков зависят от средств республиканского бюджета, выделяемых по софинансированию.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 гг.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы:
- количество детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- количество трудоустроенных подростков
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы "Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков" будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение или количество на уровне 2008 года детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха;
- увеличение или количество на уровне 2008 года детей трудоустроенных подростков.
Паспорт
подпрограммы "Здоровый ребенок"
Наименование
подпрограммы
| "Здоровый ребенок"
|
Основания для
разработки
подпрограммы
| - Постановление Правительства РФ от 21.03.2007
N 172 "О федеральной целевой программе "Дети
России на 2007 - 2010 годы";
- Постановление руководителя администрации МОГО
"Ухта" от 01.12.2008 N 2517 "О принятии решения о
разработке долгосрочной целевой программы "Дети г.
Ухты (2009 - 2010 гг.)"
|
Разработчик
подпрограммы
| МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта"
|
Исполнители
подпрограммы
| МУ "Управление образования" администрации МОГО
"Ухта";
МУ "Управление здравоохранения" администрации МОГО
"Ухта"
|
Цель подпрограммы
| создание благоприятных условий для сохранения и
укрепления здоровья детей и подростков
|
Задачи подпрограммы
| - формирование основ здорового образа жизни;
- внедрение здоровьесберегающих технологий;
- улучшение физкультурно-массовой работы в
образовательных учреждениях;
- укрепление материально-технической базы
медицинских кабинетов образовательных учреждений
|
Сроки реализации
подпрограммы
| 2009 - 2010 гг.
|
Показатели
результативности
реализации
подпрограммы
| - уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими
программами и технологиями;
- охват обучающихся диагностическим
психологическим инструментарием;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием
дошкольных образовательных учреждений;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов
образовательных учреждений необходимым медицинским
оборудованием
|
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Ухта" от
03.02.2010 N 197)
| Общий объем средств, направляемых на реализацию
подпрограммы:
Всего - 5 049 400 руб.
В том числе по годам:
2009 год - 2 741 400 руб.
2010 год - 2 308 000 руб.
|
из них по источникам:
|
средства бюджета МОГО "Ухта":
Всего - 4 834 400 руб.
2009 год - 2 626 400 руб.
2010 год - 2 208 000 руб.
|
средства из внебюджетных источников:
Всего - 215 000 руб.
2009 год - 115 000 руб.
2010 год - 100 000 руб.
|
Ожидаемые результаты
подпрограммы
| - охват обучающихся здоровьесберегающими
программами и технологиями составит: в 2009 г. -
70% от общего количества обучающихся, в 2010 г. -
90% от общего количества обучающихся;
- охват обучающихся диагностическим
психологическим инструментарием составит: в 2009
г. - 30% от общего количества обучающихся, в 2010
г. - 40% от общего количества обучающихся;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием
ДОУ составит: в 2009 г. - 70% от общего количества
ДОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ
необходимым медицинским оборудованием составит: в
2009 г. - 70% от общего количества ОУ, в 2010 г. -
100% от общего количества ОУ;
- повышение уровня качественных показателей
здоровья
|
1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий федеральных целевых программ по улучшению положения детей, республиканских и муниципальных целевых программ удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства.
Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в России, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.
2.Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
- формирование основ здорового образа жизни;
- внедрение здоровьесберегающих технологий;
- улучшение физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях;
- укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов образовательных учреждений.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Наименование мероприятия |
Объемы финансирования, руб. |
Источник
финансирования |
Исполнитель главный
распорядитель
бюджетных
средств |
|
Всего |
2009 год |
2010 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Организационные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья матерей,
детей и подростков |
1.1. Организация
амбулаторно-поликлинической
помощи детям и беременным в
лечебной сети с учетом
новых организационных форм,
в том числе по программам
ВОЗ/ЮНЕСЕФ "Интегрированное
ведение болезней детского
возраста",
"Доброжелательное отношение
к материнству и детству" и
т.д. |
40 000 |
0 |
40 000 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
здравоохранения" |
В том числе |
|
|
|
|
1.1.1. Оснащение "Кабинета
здорового ребенка" ММУ
"Городская поликлиника N 2"
п. Ярега, ММУ "Городская
поликлиника N 3" п. Водный
звукореактотестером
(ЗРТ-01) для определения
развития слухового
анализатора у детей до года |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
1.1.2. Приобретение DVDаппаратуры для демонстрации
фильмов в "Кабинете
здорового ребенка" ММУ
"Городская поликлиника N 2"
п. Ярега, ММУ "Городская
поликлиника N 3" п. Водный
с целью консультирования
родителей по вопросам
грудного вскармливания,
рационального питания
детей, профилактике
детского травматизма,
вакцинопрофилактике |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3. Приобретение
методической литературы,
изготовление печатной
продукции, наглядных
пособий |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Внедрение в
образовательных учреждениях
здоровьесберегающих,
психодиагностических и
психопрофилактических
программ |
210 000 |
210 000 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
образования" |
Итого по разделу |
250 000 |
210 000 |
40 000 |
|
|
2. Муниципальная поддержка материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику
различных форм патологии детей |
2.1. Обеспечение
медицинских кабинетов
образовательных учреждений
необходимым оборудованием |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
образования" |
2.2. Приведение санитарного
состояния медицинских
кабинетов к нормативу, в
соответствии с нормами
СанПиН |
100 000 |
0 |
100 000 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
образования" |
2.3. Обеспечение
специальным оборудованием
ДОУ компенсирующего вида |
35 000 |
35 000 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
образования" |
2.4. Укрепление
материально-технической
базы в ДОУ для слабовидящих
детей |
90 000 |
90 000 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
образования" |
2.5. Укрепление
материально-технической
базы в ДОУ для детей,
страдающих нарушением речи,
опорно-двигательного
аппарата (ДОУ N 40) |
59 000 |
59 000 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
образования" |
2.6. Обеспечение проведения
лечебно-оздоровительных
мероприятий среди детей и
подростков по результатам
диспансеризации |
Без дополнительного финансирования |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.7. Организация
дополнительного питания
детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся на стационарной
койке |
Без дополнительного финансирования |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.8. Обеспечение кабинетов,
осуществляющих медицинское
обслуживание подростков
оборудованием с целью
качественной подготовки
юношей к армии и сохранения
репродуктивного здоровья |
10 900 |
10 900 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.9. Обследование
беременных и новорожденных
на внутриутробную патологию |
730 000 |
270 000 |
460 000 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.9.1. приобретение
реактивов (для ИФАанализатора) для
обследования новорожденных |
520 000 |
270 000 |
250 000 |
|
|
2.9.2. приобретение
реактивов для обследования
беременных на
внутриутробную инфекцию
ЦМВ, токсоплазма, герпес
(IgM, IgJ, активность) |
210 000 |
0 |
210 000 |
|
|
2.10. Лекарственное
обеспечение современных
технологий в
родовспоможении и
неонатологии (беременным профилактика ВПР-фолиевая
кислота, вит. Е,
профилактика йоддефицитных
состояний - препараты йода) |
20 000 |
20 000 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.11. Дополнительная
закупка вакцины для
иммунизации детей по
национальному календарю и
по возникающим
эпидемическим показаниям
(Приорикс, Инфанрикс,
вакцина против гемофильной
инфекции, вакцина АКДС +
гепатит В и др.) |
2 095 500 |
681 500 |
1 414 000 |
Бюджет
МОГО "Ухта" |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.12. Дообследование
подростков на заболевания,
передающиеся половым путем
(хламидии, уреаплазма,
микоплазма) |
194 000 |
0 |
194 000 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.12.1. диагностические
среды для дообследования
ЗППП у подростков
(хламидии, уреаплазма,
микоплазма) |
194 000 |
0 |
194 000 |
|
|
2.13. Обновление
лабораторной базы
лаборатории ЗППП ММУ
"Городская поликлиника" |
0 |
0 |
0 |
Бюджет МОГО
"Ухта" |
МУ "Управление
здравоохранения" |
2.13.1. аквадистиллятор
мощностью 50 литров в день |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.13.2. центрифуга ОПН-3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.13.3. автоматический С02
инкубатор |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.13.4. термостат ТСвЛ-160 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по разделу |
4 584 400 |
2 416 400 |
2 168 000 |
|
|
3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой и лечебной
работой с детьми и подростками в системе здравоохранения |
3.1. Подготовка врачей и
мед. работников среднего
звена, работающих в службе
родовспоможения и
неонатологии |
70 000 |
35 000 |
35 000 |
внебюджетные
средства |
МУ "Управление
здравоохранения" |
3.2. Подготовка
специалистов на передовых
технологиях по проблемам
реабилитации детей |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
внебюджетные
средства |
МУ "Управление
здравоохранения" |
3.3. Подготовка врачей и
медицинских работников со
средним мед. образованием
работающих в других
подразделениях педиатрии |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
внебюджетные
средства |
МУ "Управление
здравоохранения" |
3.4. Подготовка врачей и
медицинских работников со
средним мед. образованием
работающих с детьми
подросткового возраста |
25 000 |
20 000 |
5 000 |
внебюджетные
средства |
МУ "Управление
здравоохранения" |
Итого по разделу |
215 000 |
115 000 |
100 000 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
5 049 400 |
2 741 400 |
2 308 000 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
МУ "Управление образования"
администрации МОГО "Ухта" |
1 744 000 |
1 644 000 |
100 000 |
|
|
МУ "Управление
здравоохранения"
администрации МОГО "Ухта" |
3 305 400 |
1 097 400 |
2 208 000 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3 090 400 |
982 400 |
2 108 000 |
|
|
внебюджетные средства |
215 000 |
115 000 |
100 000 |
|
|
4.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование подпрограммы "Здоровый ребенок" в объеме 6485700 необходимо с целью оснащения медицинских кабинетов, образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием в полном соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178-02; для укрепления здоровьесберегающей образовательной среды; внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-воспитательных процесс; расширения спектра реабилитационных услуг дошкольных образовательных учреждений.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2009 - 2010 гг.
6.Описание показателей результативности подпрограммы
Показатели результативности подпрограммы:
- уровень качественных показателей здоровья;
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием.
Раздел 7.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы "Здоровый ребенок" будут достигнуты следующие результаты:
- охват обучающихся здоровьесберегающими программами и технологиями составит: в 2009 г. - 70% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 90% от общего количества обучающихся;
- охват обучающихся диагностическим психологическим инструментарием составит: в 2009 г. - 30% от общего количества обучающихся, в 2010 г. - 40% от общего количества обучающихся;
- уровень обеспеченности специальным оборудованием ДОУ составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ДОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ДОУ;
- уровень обеспеченности медицинских кабинетов ОУ необходимым медицинским оборудованием составит: в 2009 г. - 70% от общего количества ОУ, в 2010 г. - 100% от общего количества ОУ;
- повышение уровня качественных показателей здоровья.